Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31241917 | HOMED s.r.o. Hlavná 4 Krompachy |
36699314 | úhrada zdravotných výkonov | 104,55 vrátane DPH |
26.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241916 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 9 Košice |
36582433 | úhrada zdravotných výkonov | 27,88 vrátane DPH |
26.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241915 | Dugasamb spol s.r.o. Slovenská 42 Spišská Nová Ves |
36595004 | úhrada zdravotných výkonov | 216,07 vrátane DPH |
26.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241914 | MUDr. Hovancová Rita Kostolná 35 Spišské Vlachy |
31982450 | úhrada zdravotných výkonov | 76,67 vrátane DPH |
26.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241842 | LSPP s.r.o. Štefánikovo námestie 3 Spišská Nová Ves |
36169030 | úhrada zdravotných výkonov | 257,89 vrátane DPH |
24.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241841 | MUDr. Kedžuchová Viktória Hviezdoslavova 27 Spišská Nová Ves |
31976603 | úhrada zdravotných výkonov | 34,85 vrátane DPH |
24.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241745 | HOMED s.r.o. Hlavná 4 Krompachy |
36699314 | úhrada zdravotných výkonov | 104,55 vrátane DPH |
20.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241744 | NATURHAUS s.r.o. Letná 27 Spišská Nová Ves |
36606260 | úhrada zdravotných výkonov | 62,73 vrátane DPH |
20.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241743 | MUDr. Wares Abdul Kluknava 190 |
31262716 | úhrada zdravotných výkonov | 174,25 vrátane DPH |
20.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241664 | MUDr. Tomášková Slávka Záhradná 10 Gelnica |
36600610 | úhrada zdravotných výkonov | 48,79 vrátane DPH |
13.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241663 | MUDr. Dzurík Marián Mariánske námestie 36 Spišské Podhradie |
31996035 | úhrada zdravotných výkonov | 13,94 vrátane DPH |
13.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241662 | AGRIMONIA s.r.o. Starosaská 1 Spišská Nová Ves |
45462399 | úhrada zdravotných výkonov | 13,94 vrátane DPH |
13.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241661 | PRIMA MEDIC s.r.o. Dubová 12 Spišská Nová Ves |
36717584 | úhrada zdravotných výkonov | 34,85 vrátane DPH |
13.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31641660 | Kastanea s.r.o. Krupinská 8 Košice |
36692051 | úhrada zdravotných výkonov | 6,97 vrátane DPH |
13.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241659 | BONAMED s.r.o. J. Jánskeho 18 Spišská Nová Ves |
36573442 | úhrada zdravotných výkonov | 146,37 vrátane DPH |
13.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241658 | MEDIC ADULT s.r.o. Tehelná 7 Gelnica |
36586692 | úhrada zdravotných výkonov | 236,98 vrátane DPH |
13.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241657 | MUDr. Fronková Alica NZZ Spišská Nová Ves |
35512938 | úhrada zdravotných výkonov | 104,55 vrátane DPH |
13.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241614 | Cumulus s.r.o. Rastislavova 45 Košice |
36217417 | úhrada zdravotných výkonov | 6,97 vrátane DPH |
12.04.2012 | 3.5.2012 | |||
31241613 | AGRIMONIA s.r.o. Starosaská 1 Spišská Nová Ves |
45462399 | úhrada zdravotných výkonov | 69,70 vrátane DPH |
12.04.2012 | 3.5.2012 | |||
11240124 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D Bratislava |
31396674 | jedál. kup. 04/12 | 9600,00 vrátane DPH |
komisionárska zmluva | - | 28.3.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
11240127 | Bečarik s.r.o. B.Němcovej 12 Spišská Nová Ves |
36600326 | dodávka a montáž zárubne | 100,01 vrátane DPH |
- | 29.3.2012 | 03.04.2012 | 13.4.2012 | |
11240126 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 Banská Bystrica |
46082182 | čistiace potreby | 43,20 vrátane DPH |
- | OV120032 | 29.3.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
11240129 | NOVES s.r.o. Kamenárska 5 Spišská Nová Ves |
17074860 | serv. zásah el. zab. signal. | 77,27 vrátane DPH |
- | 30.3.2012 | 03.04.2012 | 13.4.2012 | |
11240128 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 Banská Bystrica |
46082182 | čistiace prostriedky | 349,97 vrátane DPH |
- | OV120032 | 30.3.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
11240131 | Správa domov Gelnica s.r.o. Športová 14 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/12 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | - | 2.4.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
11240133 | Befora Veľkosklad Rožňava s.r.o. Šafárikova 4072 Rožňava |
31667104 | hygienické potreby | 33,20 vrátane DPH |
- | OV120037 | 3.4.2012 | 10.04.2012 | 13.4.2012 |
11240132 | Termokomplex spol.s.r.o. Hlavná č.42 Krompachy |
31687555 | teplo 03/12 Krompachy | 1327,96 vrátane DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | - | 3.4.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
11240136 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn-vyúčt.04/12, Odb.53,55,Hlavná1, Gelnica-kuchyňa | 2204,00 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | - | 4.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240135 | DIA VEGA s.r.o. Šarišská 2122/6 Spišská Nová Ves |
36171948 | oprava pečiatok | 28,34 vrátane DPH |
- | OV120044 | 4.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240134 | Autoservis MAJER s.r.o. Strojárenská 24 Gelnica |
46491066 | oprava OMC Škoda Octavia | 177,99 vrátane DPH |
- | OV120042 | 4.4.2012 | 10.04.2012 | 13.4.2012 |
11240138 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 03/12 | 3174,20 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 30.4.2012 |
11240137 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 03/12 | 796,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 30.4.2012 |
11240141 | Lazar Consulting s.r.o. Klariská 10 Bratislava |
35740175 | pauš.popl,,program A.Kleinova | 42,00 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240140 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN LAN, 03/12 | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240139 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN IP, 03/12 | 1426,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240145 | Podtatr.vod.prev.spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | stočné 01-03/12 SNV 53 | 48,02 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 3.5.2012 |
11240150 | Východoslovenská energet. a.s. Mlynská 31 Košice |
36211222 | el.energ.-vyúčt.fa 03/12 | 4960,00 vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | - | 11.4.2012 | 16.04.2012 | 26.4.2012 |
11240149 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 03/12 | 287,83 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240148 | Skovajsa Rastislav Bielidlá 912/26 Spišské Podhradie |
34803289 | servis a vyčistenie kotla | 152,59 vrátane DPH |
- | OV120043 | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
11240147 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | stočné 01-03ú12 Krompachy | 49,22 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |