Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11200297 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier...60 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...10 balov Národný projekt XXV-2 | 201,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011 | 63/2012 zo dňa 30.05.2012 | 15.06.2012 | 25.06.2012 | 28.6.2012 |
11200256 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier...10 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...1 bal Národný projekt § 50j | 30,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011 | 54/2012 zo dňa 30.05.2012 | 06.06.2012 | 25.06.2012 | 18.6.2012 |
11200255 | Xepap spol. s r.o. jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier...10 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...1 bal Národný projekt I-2/B | 30,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011 | 55/2012 zo dňa 30.05.2012 | 06.06.2012 | 26.06.2012 | 18.6.2012 |
11200254 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier...20 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...1 bal Národný projekt II-2/A | 55,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011 | 56/2012 zo dňa 30.05.2012 | 06.06.2012 | 25.06.2012 | 18.6.2012 |
11200253 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier...30 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...2 baly Národný projekt II-2/B | 85,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011 | 57/2012 zo dňa 30.05.2012 | 06.06.2012 | 25.06.2012 | 18.6.2012 |
11200252 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier...100 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...4 baly Národný projekt I-2/D | 271,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011 | 58/2012 zo dňa 30.05.2012 | 06.06.2012 | 15.06.2012 | 18.6.2012 |
11200251 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier...15 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...2 baly Národný projekt III-2/A | 47,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011 | 59/2012 zo dňa 30.05.2012 | 06.06.2012 | 15.06.2012 | 18.6.2012 |
11200250 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier...15 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...2 baly Národný projekt III-2/B | 47,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011 | 60/2012 zo dňa 30.05.2012 | 06.06.2012 | 15.06.2012 | 18.6.2012 |
11200249 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier...45 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...3 baly Národný projekt Absolventská prax 2 | 128,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011 | 61/2012 zo dňa 30.05.2012 | 06.06.2012 | 15.06.2012 | 18.6.2012 |
11200248 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier...25 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...2 baly Národný projekt V-2 | 72,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011 | 62/2012 zo dňa 30.05.2012 | 06.06.2012 | 15.06.2012 | 18.6.2012 |
11200281 | V-Elektra Slovakia, s.r.o. Moyzesova 17, 036 01 Martin |
36421693 | elektrická energia za 5/2012 vyúčtovanie | 103,48 vrátane DPH |
19631 2/2012 zo dňa 16.02.2012 | 13.06.2012 | 22.06.2012 | 27.6.2012 | |
11200266 | TEHOS s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo za 5/2012 | 4764,19 vrátane DPH |
37905511/140/2010 zo dňa 11.02.2010 | 11.06.2012 | 14.06.2012 | 19.6.2012 | |
11200265 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky za 5/2012 | 266,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 08.06.2012 | 28.06.2012 | 19.6.2012 | |
11200264 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN za 5/2012 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 08.06.2012 | 28.06.2012 | 19.6.2012 | |
11200263 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia za 5/2012 | 717,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 08.06.2012 | 28.06.2012 | 19.6.2012 | |
11200262 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za 5/2012 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 08.06.2012 | 28.06.2012 | 19.6.2012 | |
11200261 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k za 5/2012 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 08.06.2012 | 28.06.2012 | 19.6.2012 | |
11200267 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 5/2012 | 838,80 vrátane DPH |
1/12 zo dňa 09.02.2012 | 11.06.2012 | 14.06.2012 | 19.6.2012 | |
11200278 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, P.O.BOX za 5/2012 | 2171,10 vrátane DPH |
12.06.2012 | 19.06.2012 | 27.6.2012 | ||
11200258 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky za 5/2012 | 13,14 vrátane DPH |
9901607036 zo dňa 06.06.2008 | 07.06.2012 | 19.06.2012 | 18.6.2012 | |
11200280 | Povala Ján VODA - KÚRENIE - PLYN Pucov 59, 026 01 Dolný Kubín |
35079576 | práce na pretlačení upchatej kanalizácie na dámskej toalete na 2. poschodí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín a výmena prasknutej WC misy | 246,67 vrátane DPH |
77/2012 zo dňa 07.06.2012 | 13.06.2012 | 19.06.2012 | 27.6.2012 | |
11200277 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt I-2/B | 90,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 | 74/2012 zo dňa 31.05.2012 | 11.06.2012 | 26.06.2012 | 27.6.2012 |
11200276 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner do tlačiarne...3 ks Národný projekt I-2/D | 283,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 | 64/2012 zo dňa 31.05.2012 | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 27.6.2012 |
11200275 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt III-2/A | 100,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 | 65/2012 zo dňa 31.05.2012 | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 27.6.2012 |
11200274 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt V-2 | 63,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 | 66/2012 zo dňa 31.05.2012 | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 27.6.2012 |
11200273 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt III-2/B | 54,71 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 | 67/2012 zo dňa 31.05.2012 | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 27.6.2012 |
11200272 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt Absolventská prax 2 | 126,12 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 | 68/2012 zo dňa 31.05.2012 | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 27.6.2012 |
11200271 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt § 50j | 54,71 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 | 69/2012 zo dňa 31.05.2012 | 11.06.2012 | 26.06.2012 | 27.6.2012 |
11200270 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt II-2/A | 181,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 | 70/2012 zo dňa 31.05.2012 | 11.06.2012 | 26.06.2012 | 27.6.2012 |
11200269 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt II-2/B | 181,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárske a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 | 71/2012 zo dňa 31.05.2012 | 11.06.2012 | 26.06.2012 | 27.6.2012 |
11200268 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt XXV-2 | 164,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 | 72/2012 zo dňa 31.05.2012 | 11.06.2012 | 26.06.2012 | 27.6.2012 |
11200295 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 6, 7/2012 | 16,49 vrátane DPH |
A3603668 zo dňa 06.02.2008 | 13.06.2012 | 19.06.2012 | 27.6.2012 | |
11200294 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | M.O.Internet Klasik 6, 7/2012 | 13,99 vrátane DPH |
B0966901 zo dňa 29.03.2005 | 13.06.2012 | 19.06.2012 | 27.6.2012 | |
11200293 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 6, 7/2012 | 16,49 vrátane DPH |
A2532367 zo dňa 31.08.2006 | 13.06.2012 | 19.06.2012 | 27.6.2012 | |
11200292 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 6, 7/2012 | 40,02 vrátane DPH |
A2532367 zo dňa 31.08.2006 | 13.06.2012 | 19.06.2012 | 27.6.2012 | |
11200291 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 6, 7/2012 | 26,62 vrátane DPH |
A2532367 zo dňa 31.08.2006 | 13.06.2012 | 19.06.2012 | 27.6.2012 | |
11200290 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 6, 7/2012 | 2,84 vrátane DPH |
A4468309 zo dňa 21.07.2009 | 13.06.2012 | 19.06.2012 | 27.6.2012 | |
11200289 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 6, 7/2012 | 16,62 vrátane DPH |
A5354948 zo dňa 07.12.2010 | 13.06.2012 | 19.06.2012 | 27.6.2012 | |
11200288 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 6, 7/2012 | 16,49 vrátane DPH |
A5054558 zo dňa 07.06.2010 | 13.06.2012 | 19.06.2012 | 27.6.2012 | |
11200287 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 6, 7/2012 | 45,16 vrátane DPH |
A3603668 zo dňa 06.02.2008 | 13.06.2012 | 19.06.2012 | 27.6.2012 |