Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240206 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166 Odorín |
43809626 | výmena káblov- Mazda | 98,00 vrátane DPH |
- | OV120071 | 16.5.2012 | 23.05.2012 | 24.5.2012 |
11240192 | Živčák Peter-Jadrotech Odorín 166 Odorín |
43809626 | oprava MV Mazda | 332,00 vrátane DPH |
- | OV120055 | 10.5.2012 | 23.05.2012 | 24.5.2012 |
11240184 | Zvolenský Rastislav Boženy Nemcovej 6 Spišská Nová Ves |
35317906 | zastera-SN-601AY-Gelnica | 14,00 vrátane DPH |
- | 7.5.2012 | 10.05.2012 | 15.5.2012 | |
11240181 | Východoslovenská energet. a.s. Mlynská 31 Košice |
36211222 | el. energ. SNV O55+N+K | 3689,00 vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | - | 7.5.2012 | 09.05.2012 | 24.5.2012 |
11240207 | VILLA MARKET s.r.o. Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves |
31668461 | vysávač Profi Eta | 149,99 vrátane DPH |
- | OV120075 | 16.5.2012 | 21.05.2012 | 24.5.2012 |
11240180 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná č.42 Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 04/12 | 762,31 vrátane DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | - | 3.5.2012 | 10.05.2012 | 15.5.2012 |
11240179 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 04/12 G | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | - | 3.5.2012 | 10.05.2012 | 15.5.2012 |
11240182 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn-SNV O53+55+Gkuchynka | 2204,00 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | - | 7.5.2012 | 10.05.2012 | 15.5.2012 |
11240201 | Slovenský plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn-vyučt. fa 04/12 Gelnica | 1741,72 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100621889C | - | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 24.5.2012 |
11240199 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/12 SNV+G+K | 5467,00 vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | - | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 24.5.2012 |
11240200 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava |
35765143 | Slovanet 04-05/12 | 349,30 vrátane DPH |
zmluva o registrácií a správe domény pod. SK č. SD 3831 | - | 14.5.2012 | 21.05.2012 | 24.5.2012 |
11240191 | Slovak Telekom Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | Slovak T 04/12 | 154,64 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | - | 10.5.2012 | 14.05.2012 | 24.5.2012 |
11240190 | Slovak Telekom Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | Slovak T 04/12 | 105,18 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | - | 10.5.2012 | 14.05.2012 | 24.5.2012 |
11240189 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 Bratislava |
31402828 | výťah 04-06/12 SNV 53 | 89,16 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | - | 9.5.2012 | 14.05.2012 | 24.5.2012 |
31242380 | PRIMA MEDIC s.r.o. Dubová 12 Spišská Nová Ves |
36717584 | úhrada zdravotných výkonov | 27,88 vrátane DPH |
23.05.2012 | 25.5.2012 | |||
11240177 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč. 03-04/12, Gelnica | 399,43 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | - | 2.5.2012 | 07.05.2012 | 15.5.2012 |
11240197 | Papirex Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves |
10761471 | lamin. fólie, korekč. páska | 105,44 vrátane DPH |
- | OV102273 | 11.5.2012 | 21.05.2012 | 24.5.2012 |
11240196 | Papirex Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves |
10761471 | opr. skartátora Primo | 58,80 vrátane DPH |
- | OV120074 | 11.5.2012 | 21.05.2012 | 24.5.2012 |
11240195 | OTIS výťahy s.r.o. Rožňavská č.2 Bratislava |
35683929 | servis výťahov 04/12 | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | - | 11.5.2012 | 14.05.2012 | 24.5.2012 |
11240222 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | Orange 05-06/12 | 631,55 vrátane DPH |
zmluva o pripojení ID 105DSP01 | - | 18.5.2012 | 29.05.2012 | 25.6.2012 |
11240221 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava |
35697270 | Orange, tel. Nokia 500 | 1,00 vrátane DPH |
zmluva o pripojení ID 105DSP01 | - | 17.5.2012 | 28.05.2012 | 25.6.2012 |
11240204 | NOVES s.r.o. Kamenárska 5 Spišská Nová Ves |
17074860 | ročná revízia el. potip. a zabezpeč. signalizácie | 549,84 vrátane DPH |
- | 16.5.2012 | 21.05.2012 | 24.5.2012 | |
11240209 | Nováková Iveta Ing. Jahodová 9 Smižany |
34576100 | fyz. obhliadka budovy SNV a G | 130,00 vrátane DPH |
- | OV110129 | 16.5.2012 | 21.05.2012 | 24.5.2012 |
11240208 | Nováková Iveta Ing. Jahodová 9 Smižany |
34576100 | prehodnot. projekt. pož. ochrany | 100,00 vrátane DPH |
- | OV120046 | 16.5.2012 | 21.05.2012 | 24.5.2012 |
31242123 | MUDr. Tomášková Slávka Záhradná 10 Gelnica |
36600610 | úhrada zdravotných výkonov | 27,88 vrátane DPH |
15.05.2012 | 25.5.2012 | |||
31242012 | MUDr. Lazor Stanislav Hviezdoslavova 43 Spišské Vlachy |
31982743 | úhrada zdravotných výkonov | 139,40 vrátane DPH |
07.05.2012 | 25.5.2012 | |||
11240235 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29 Spišská Nová Ves |
35320214 | oprava kop. stroja Koniva | 286,10 vrátane DPH |
- | OV120090 | 29.5.2012 | 31.05.2012 | 25.6.2012 |
11240234 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29 Spišská Nová Ves |
35320214 | oprava kop. stroja Sharp | 84,66 vrátane DPH |
- | OV120068 | 29.5.2012 | 31.05.2012 | 25.6.2012 |
11240205 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29 Hrabušice |
35320214 | oprava kop. strojov | 286,60 vrátane DPH |
- | OV120067 | 15.5.2012 | 17.05.2012 | 24.5.2012 |
31242381 | Lipmet s.r.o. Jarmočná 27 Poprad Veľká |
36487465 | úhrada zdravotných výkonov | 6,97 vrátane DPH |
23.05.2012 | 25.5.2012 | |||
11240174 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava |
31396674 | jedál. kupóny 05/12 | 11520,00 vrátane DPH |
komisionárska zmluva | - | 26.4.2012 | 21.05.2012 | 24.5.2012 |
11240183 | Lazar Consulting s.r.o. Klariská 10 Bratislava |
35740175 | pauš. popl. program A. Kleinova | 42,00 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | - | 7.5.2012 | 10.05.2012 | 15.5.2012 |
11240228 | KAMENCA VOJTECH Veľký Folkmar 349 |
10761985 | mes. paušál-výťahy | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | - | 25.5.2012 | 30.05.2012 | 25.6.2012 |
11240173 | HTS=CWS Slovensko s.r.o. Bojnická 10 Bratislava |
31411045 | prenájom rohoží 04/2012 | 97,68 vrátane DPH |
zmluva o prenájme a servisnej službe | - | 10.05.2012 | 15.5.2012 | |
31242070 | HOMED s.r.o. Hlavná 4 3 |
36699314 | úhrada zdravotných výkonov | 20,91 vrátane DPH |
07.05.2012 | 25.5.2012 | |||
11240172 | DIA VEGA s.r.o. Šarišská 2122/6 Spišská Nová Ves |
36171948 | opr. pečiatok | 70,85 vrátane DPH |
- | OV120052 | 24.4.2012 | 03.05.2012 | 15.5.2012 |
11240202 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava a výmena baterky do UPS 1000va 12v/12A | 118,80 vrátane DPH |
- | OV120070 | 16.5.2012 | 21.05.2012 | 24.5.2012 |
11240176 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | renovácia tonerov HP | 195,84 vrátane DPH |
- | OV120053 | 30.4.2012 | 03.05.2012 | 15.5.2012 |
11240175 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves |
31676596 | renovácia tonerov Canon | 225,60 vrátane DPH |
- | OV120054 | 30.4.2012 | 03.05.2012 | 15.5.2012 |
31242122 | BONAMED s.r.o. J. Jánskeho 18 Spišská Nová Ves |
36573442 | úhrada zdravotných výkonov | 27,88 vrátane DPH |
15.05.2012 | 25.5.2012 |