Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jún 2012 | |||||||||
11240218 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie Zbierky zákonov SR, ročník 2012 - 2. preddavok | 0 vrátane DPH |
7.5.2012 | 17.04.2012 | 30.5.2012 | ||
11240242 | ENERBYT s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
nájomné nebytových priestorov za mesiac máj 2012 | 1 418,70 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 | 22.5.2012 | 29.05.2012 | 25.6.2012 | ||
11240237 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za apríl 2012 - pracovisko Šaľa | 1 401,30 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 14.5.2012 | 22.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240227 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu za máj 2012 | 1 667,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 9.7.2009 | 9.5.2012 | 14.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240212 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, Šaľa |
31420991 | teplo za apríl 2012 | 1 410,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 a Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 31.12.2008 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 30.5.2012 | |
11240243 | ENERBYT s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 | služby za mesiac máj 2012-kúrenie, vodné, stočné, nákady na prevádzku el. spotrebičov, upratovanie spoločných priestorov, stráženie objektu, oprava výťahov - pracovisko Štúrovo | 2 328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov-budova "Administratívne centrum" Štúrovo č. 2/2004 a Dodatok č.11 zo dňa 13.5.2011 k Dohode | 22.5.2012 | 29.05.2012 | 28.6.2012 | |
11240207 | SLOV-NaR, s.r.o. M.Rázusa 32 A, 955 01 Topoľčany |
36528790 | upratovacie služby za apríl 2012 | 2 807,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 04/2011 | 30.4.2012 | 09.05.2012 | 29.5.2012 | |
11240219 | Západoslovenská energetika a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36677281 | elektrina -máj 2012 | 3 415,26 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 7.5.2012 | 15.05.2012 | 30.5.2012 | |
11240238 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za apríl 2012 - pracovisko Nové Zámky, Štúrovo, Šurany | 5 318,00 vrátane DPH |
02/04 | 14.5.2012 | 22.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240246 | MUDr. Garban Marian ambulancia praktického lekára ObZS Komoča 941 21 |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 29.5.2012 | 15.06.2012 | 28.6.2012 | |
11240162 | MUDr. Kalivodová Eva NZZ Ambul. praktického lekára Bitúnkova 13, Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 2.5.2012 | 04.05.2012 | 24.5.2012 | |
11240208 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14 400,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 | 5/2012 | 2.5.2012 | 23.05.2012 | 29.5.2012 |
11240249 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15 840,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 | 062012 | 31.5.2012 | 26.06.2012 | 28.6.2012 |
11240159 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 3.5.2012 | 07.05.2012 | 24.5.2012 | |
11240235 | ZŠ Mostná Mostná 3, 940 58 Nové Zámky |
37860933 | prenájom telocvične na mesiac máj 2012 | 22,50 bez DPH |
Zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 | 14.5.2012 | 23.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240223 | Prvá novozámocká STK, s.r.o. Nitrianska 119, 940 67 Nové Zámky |
36561215 | technická kontrola a emisná kontrola - vozidlo NZ424CG | 23,90 vrátane DPH |
25/2012 | 9.5.2012 | 11.05.2012 | 4.6.2012 | |
11240228 | Prvá novozámocká STK, s.r.o. Nitrianska cesta 119, 940 01 Nové Zámky |
36561215 | emisná kontrola | 27,22 vrátane DPH |
25/2012 | 9.5.2012 | 29.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240209 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava |
35768568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 3.5.2012 | 21.05.2012 | 29.5.2012 | |
11240221 | ORTOPRAKTIK, s.r.o. Murgašova 14, 94001 Nové Zámky |
36280488 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 7.5.2012 | 30.05.2012 | 4.6.2012 | |
11240231 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za apríl 2012 - internet | 36,60 vrátane DPH |
10.5.2012 | 23.05.2012 | 25.6.2012 | ||
11240233 | MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých Jesenského 85, Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 10.5.2012 | 06.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240241 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné za obdobie od 10.4.2012 do 7.5.2012 - pracovisko Šurany | 42,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 21.5.2012 | 29.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240239 | KELCOM international spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 | nastavenie automatického zapínania a vypínania PSN v objektoch ÚPSVaR pracovisko Šaľa a Šurany | 47,81 vrátane DPH |
37/2012 | 17.5.2012 | 13.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240225 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné - pracovisko Šaľa - apríl 2012 | 51,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 9.5.2012 | 21.5.202 | 4.6.2012 | |
11240236 | ZŠ Mostná Mostná 3, 940 58 Nové Zámky |
37860933 | náklady súvisiace s prenájmom telocvične na mesiac máj 2012 | 52,50 bez DPH |
Zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 | 14.5.2012 | 23.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240232 | MedPrevent spol. s r.o. G.Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky |
45891605 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. | 10.5.2012 | 06.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240205 | Mária Vrabcová - BLESK Hollého 7, 942 01 Šurany |
33460132 | výmena poistného ventilu v kotolni | 70,70 vrátane DPH |
33/2012 | 26.4.2012 | 03.05.2012 | 29.5.2012 | |
11240248 | Tatiana Martinkovičová Tatranská 258, 034 81 Lisková |
43361421 | preprava z Bratislavy do Slovinska - Ing. Kalmanová | 75 bez DPH |
29/2012 | 30.5.2012 | 22.06.2012 | 28.6.2012 | |
11240206 | SHS Building s.r.o. Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky |
44405375 | oprava prasknutého ústredného kúrenia | 106,45 vrátane DPH |
32/2012 | 27.4.2012 | 23.05.2012 | 29.5.2012 | |
11240247 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky |
36527696 | výmena letných pneumatík na služobných motorových vozidlách | 107,75 vrátane DPH |
24/2012 | 29.5.2012 | 26.06.2012 | 28.6.2012 | |
11240211 | KOMINÁR Kereszteš Ladislav Kováčská č. 7, Dvory nad Žitavou |
30390486 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | 112,00 bez DPH |
36/2012 | 4.5.2012 | 14.05.2012 | 30.5.2012 | |
11240240 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné - obdobie od 8.4.2012 do 4.5.2012 - pracovisko Nové Zámky | 151,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 21.5.2012 | 30.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240229 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 219,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 | 34/2012 | 10.5.2012 | 05.06.2012 | 25.6.2012 |
11240244 | Katarína Kováčová Pri skladoch č.1, 940 01 Nové Zámky |
17633044 | kancelársky materiál | 229,34 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011 | 39/2012 | 24.5.2012 | 20.06.2012 | 28.6.2012 |
11240250 | Pyrokom spol. s r.o. Á. Jedlika 4854, 94501 Komárno |
18048455 | príslušenstvo k hydrantom | 239,40 vrátane DPH |
40/2012 | 31.5.2012 | 26.06.2012 | 28.6.2012 | |
11240222 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | hlasové služby a internet - apríl, máj 2012 | 264,64 vrátane DPH |
7.5.2012 | 14.05.2012 | 4.6.2012 | ||
11240226 | KELCOM international spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu - apríl 2012 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 9.5.2012 | 17.05.2012 | 13.6.2012 | |
11240234 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby za apríl 2012 | 312,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.5.2012 | 30.05.2012 | 25.6.2012 | |
11240204 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | kancelársky materiál | 314,34 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 05/2012 zo dňa 29.3.2012 | 30/2012 | 25.4.2012 | 22.05.2012 | 29.5.2012 |