Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240657 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Eisteinova 11, 85101 Bratislava |
45650276 | výstup projektu služby Nasadenie systému riadenia SZ a procesného riadenia SZ na pilotných úradoch | 70486,80 [$EUR] vrátane DPH |
1/OIaŠ/2010 | xxx | 17.02.2012 | 14.05.2012 | 1.6.2012 |
11240656 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Eisteinova 11, 85101 Bratislava |
45650276 | výstup projektu služby Nasadenie systému riadenia SZ a procesného riadenia SZ na pilotných úradoch | 12604,80 [$EUR] vrátane DPH |
1/OIaŠ/2010 | xxx | 17.02.2012 | 14.05.2012 | 1.6.2012 |
11241374 | MARCO CAR s.r.o. Popradská 88, 04011 Košice |
31725929 | servis motorového vozidla | 278,74 [$EUR] vrátane DPH |
10/OVS/2012 | 163/2012 | 25.04.2012 | 04.05.2012 | 1.6.2012 |
11241455 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava |
31419143 | mesačný paušál za opravu výťahov | 199,94 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/1998 | xxx | 10.05.2012 | 29.05.2012 | 1.6.2012 |
11241638 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 14.05.2012 | 29.05.2012 | 1.6.2012 |
11241423 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396675 | stravovacie poukážky | 2721,60 [$EUR] bez DPH |
105/OÚaB/2011 | 184/2012 | 07.05.2012 | 29.05.2012 | 1.6.2012 |
11241419 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravovacie poukážky | 16560,00 [$EUR] bez DPH |
105/OÚaB/2011 | 185/2012 | 04.05.2012 | 29.05.2012 | 1.6.2012 |
11241653 | AutoFlex s.r.o. Rubínova 590/4, 01009 Žilina |
46101241 | servis motorového vozidla | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
11/OVS/2012 | 169/2012 | 15.05.2012 | 31.05.2012 | 1.6.2012 |
11241692 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 113,17 [$EUR] vrátane DPH |
117/OISM/2011 | xxx | 22.05.2012 | 31.05.2012 | 1.6.2012 |
11241439 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | voda z povrchového odtoku | 29,26 [$EUR] vrátane DPH |
117/OISM/2011 | xxx | 09.05.2012 | 17.05.2012 | 1.6.2012 |
11241693 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 117,52 [$EUR] vrátane DPH |
118/OISM/2011 | xxx | 22.05.2012 | 31.05.2012 | 1.6.2012 |
11241334 | MOTO JAS s.r.o. Dopravná 2069/1, 95501 Topoľčany |
36547964 | organizačné a servisné služby pre workshop | 4431,22 [$EUR] vrátane DPH |
12/OMEP/2010 | 116/2012 | 17.04.2012 | 30.05.2012 | 1.6.2012 |
11241735 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 190,08 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 25.05.2012 | 31.05.2012 | 1.6.2012 |
11241395 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 178,85 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 27.04.2012 | 04.05.2012 | 1.6.2012 |
11241425 | SILVER SPOON s.r.o. Závodská cesta 4, 01001 Žilina |
45681058 | výročné stretnutie siete Eures | 5865,89 [$EUR] vrátane DPH |
137/OIPSS/2012 | 181/2012 | 07.05.2012 | 29.05.2012 | 1.6.2012 |
11241383 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 97,60 [$EUR] bez DPH |
137/OVS/2011 | xxx | 26.04.2012 | 04.05.2012 | 1.6.2012 |
11241382 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 2490,00 [$EUR] bez DPH |
137/OVS/2011 | xxx | 26.04.2012 | 04.05.2012 | 1.6.2012 |
11241405 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu | 429,00 [$EUR] vrátane DPH |
137/OZ/2004 | xxx | 02.05.2012 | 10.05.2012 | 1.6.2012 |
11241656 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum 13/17, 01701 Považská Bystrica |
37916297 | refundácia nákladov | 81,82 [$EUR] bez DPH |
138/OVS/2011 | xxx | 15.05.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 |
11241406 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu | 373,00 [$EUR] vrátane DPH |
138/OZ/2004 | xxx | 02.05.2012 | 10.05.2012 | 1.6.2012 |
11241385 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny M.R.Štefánika 20, 91101 Trenčín |
37916301 | refundácia nákladov | 79,56 [$EUR] bez DPH |
139/OVS/2011 | xxx | 26.04.2012 | 04.05.2012 | 1.6.2012 |
11241454 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
36211222 | dodávka elektrickej energie | 914,00 [$EUR] vrátane DPH |
14/OZ/2005 | xxx | 10.05.2012 | 18.05.2012 | 1.6.2012 |
11241634 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do kopírovacích strojov | 57,38 [$EUR] vrátane DPH |
147/OVS/2011 | 97/2012 | 11.05.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 |
11241068 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka tonerov do kopírovacích strojov | 514,05 [$EUR] vrátane DPH |
147/OVS/2011 | 138/2012 | 02.04.2012 | 14.05.2012 | 1.6.2012 |
11241431 | RAINSIDE s.r.o. Teslova 43, 82102 Bratislava |
31386946 | prenájom 100MB okruhu | 1394,15 [$EUR] vrátane DPH |
149/OZ/2005 | xxx | 07.05.2012 | 25.05.2012 | 1.6.2012 |
11241709 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Moyzesova 2, 90201 Pezinok |
30794587 | refundácia nákladov | 22,88 [$EUR] bez DPH |
15/OVS/2012 | xxx | 23.05.2012 | 31.05.2012 | 1.6.2012 |
11241698 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 1505,95 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 192/2012 | 22.05.2012 | 31.05.2012 | 1.6.2012 |
11241635 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 749,99 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 58/2012 | 11.05.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 |
11241032 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 1902,97 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 112/2012 | 26.03.2012 | 14.05.2012 | 1.6.2012 |
11241438 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ľ.Štúra 53, 93403 Levice |
37961209 | refundácia nákladov | 89,46 [$EUR] vrátane DPH |
154/OVS/2011 | xxx | 09.05.2012 | 17.05.2012 | 1.6.2012 |
11241728 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava |
7435911866 | dodávka elektrickej energie | 7600,00 [$EUR] vrátane DPH |
168/OZ/2004, 169/OZ/2004 | xxx | 07.05.2012 | 17.05.2012 | 1.6.2012 |
11241417 | LUX-KOŠICE s.r.o. Prešovská 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovacie práce | 253,60 [$EUR] vrátane DPH |
169/OISM/2010 | xxx | 03.05.2012 | 25.05.2012 | 1.6.2012 |
11240738 | InterWay s.r.o. Stará Vajnorská 21, 53104 Bratislava |
35728531 | mesačný poplatok za Oracle licencie | 23393,50 [$EUR] vrátane DPH |
17/OIaŠ/2010 | xxx | 05.03.2012 | 25.05.2012 | 1.6.2012 |
11241632 | GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
35795662 | mesačný poplatok za optické pripojenie | 1992,29 [$EUR] vrátane DPH |
17/OIaŠ/2011 | xxx | 11.05.2012 | 31.05.2012 | 1.6.2012 |
11241695 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Štefánikova 88, 94901 Nitra |
37961217 | refundácia nákladov | 27,25 [$EUR] bez DPH |
17/OZ/2008 | xxx | 22.05.2012 | 31.05.2012 | 1.6.2012 |
11241384 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Štefánikova 88, 94901 Nitra |
37961217 | refundácia nákladov | 296,82 [$EUR] bez DPH |
17/OZ/2008 | xxx | 26.04.2012 | 04.05.2012 | 1.6.2012 |
11241397 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 30.04.2012 | 04.05.2012 | 1.6.2012 |
11241654 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 15.05.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 |
11241316 | Swit spol. s r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
31701311 | údržba APV "Sprostredkovanie zamestnania" | 1839,90 [$EUR] vrátane DPH |
2/OIaŠ/2009 | xxx | 13.04.2012 | 02.05.2012 | 1.6.2012 |
11241422 | FENIX SECURITY s.r.o. Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza |
36683078 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 2644,92 [$EUR] vrátane DPH |
23/OISM/2011 | xxx | 04.05.2012 | 25.05.2012 | 1.6.2012 |