Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240395 | Autoservis Maje s.r.o. Strojárenská 24, Gelnica |
46491066 | Oprava MV Škoda Octavia | 561,30 bez DPH |
OV120160 | 22.08.2012 | 30.08.2012 | 10.9.2012 | |
11240385 | Bels, spol. s r.o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | Pranie prádla | 11,70 vrátane DPH |
OV120011 | 14.08.2012 | 20.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240393 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Renovácie tonerov | 317,16 vrátane DPH |
OV120158 | 22.08.2012 | 30.08.2012 | 10.9.2012 | |
11240394 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | USB kľúč, zdroj do PC | 132,96 vrátane DPH |
OV120152 | 22.08.2012 | 30.08.2012 | 10.9.2012 | |
11240366 | Compeko Trend, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Opr. tlač. Canon Lexmark | 115,20 vrátane DPH |
OV120151 | 08.08.2012 | 15.08.2012 | 6.9.2012 | |
11240367 | Compeko Trend, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Renov. toner | 90,72 vrátane DPH |
OV120150 | 08.08.2012 | 15.08.2012 | 6.9.2012 | |
11240359 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava batérie do servera | 312,60 vrátane DPH |
OV120137 | 03.08.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240365 | František Varga Helcmanovce 253, Helcmanovce |
34604804 | Opr. bleskozvodu | 218,30 bez DPH |
OV120147 | 08.08.2012 | 15.08.2012 | 6.9.2012 | |
11240382 | Ing. František Furman - PAPIREX Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves |
10761471 | Čistiace prostriedky | 389,12 bez DPH |
OV120145 | 10.08.2012 | 22.08.2012 | 10.9.2012 | |
11240362 | Ing. Pavol Bigoš Koceľová 1681/21, Spišská Nová Ves |
43944736 | Výk. funkcie bezp. pož. tech. | 300 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 30.06.2011 | 06.08.2012 | 13.08.2012 | 6.9.2012 | |
11240364 | Jozef Salanci - INSA Odborárov 49, Spišská Nová Ves |
33849820 | Kovov. regál | 536,40 vrátane DPH |
OV120144 | 08.08.2012 | 15.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240370 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmar, 055 51 |
10761985 | Paušál výťahy | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 08.08.2012 | 15.08.2012 | 6.9.2012 | |
11240353 | Katarína Sabovčíková NEZABUDKA Letná 39, Spišská Nová Ves |
17298890 | Sifón drezový | 4,15 vrátane DPH |
OV120149 | 31.07.2012 | 07.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240358 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
Pauš. popl. program A. Klein | 42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 03.08.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | ||
11240347 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedál. kupóny | 12800 bez DPH |
komisionárska zmluva | 27.07.2012 | 22.08.2012 | 10.9.2012 | |
11240348 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Opr. kop. stroja | 255,58 vrátane DPH |
OV120143 | 27.07.2012 | 07.08.2012 | 4.9.2012 | |
31243378 | Meditis, s.r.o. Trávna 22, bratislava |
46419292 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
10.08.2012 | 20.08.2012 | 7.9.2012 | ||
31243247 | Mimaned s.r.o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
46375066 | Úhrada zdravotných výkonov | 181,22 bez DPH |
01.08.2012 | 06.08.2012 | 27.8.2012 | ||
31243379 | Mruk. amb. s.r.o. Zimná 55, Spišská Nová Ves |
36598356 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
09.07.2012 | 20.08.2012 | 7.9.2012 | ||
31243249 | MUDr. Lazor Stanislav, NZZ Hviezdoslavova 43, Spisske Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných výkonov | 125,46 bez DPH |
10.07.2012 | 06.08.2012 | 27.8.2012 | ||
31243380 | MUDr. Nagy Jozef, NZZ Nám. Pajdušáka 35, Smižany |
31996639 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,70 bez DPH |
15.08.2012 | 20.08.2012 | 7.9.2012 | ||
31243250 | NATURHAUS, s.r.o. Letná 27, Spišská Nová Ves |
36606260 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 bez DPH |
25.07.2012 | 06.08.2012 | 27.8.2012 | ||
11240361 | NOVES, s.r.o. Kamenárska 5, Spišská Nová Ves |
17074860 | El. protip. sign., Q kontrola | 274,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 2004/03/01 | 03.08.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240391 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Orange 08-09/12 | 603,01 vrátane DPH |
zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.08.2012 | 30.08.2012 | 10.9.2012 | |
11240388 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Orange 08/12 | 1 vrátane DPH |
zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 16.08.2012 | 24.08.2012 | 10.9.2012 | |
11240360 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servis výťahov, 07/12 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R 2428 | 03.08.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240352 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica |
46082182 | Čistiace prostriedky | 84 vrátane DPH |
OV120146 | 01.08.2012 | 30.08.2012 | 10.9.2012 | |
11240363 | Petit Press, a.s. Letná 47, Košice |
35790253 | Inzercia | 49,20 vrátane DPH |
OV120142 | 07.08.2012 | 15.08.2012 | 6.9.2012 | |
11240372 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Zráž. voda 03-06/12 SNV | 174,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 03.07.2012 | 10.08.2012 | 6.9.2012 | |
11240371 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | zráž. voda 03-06/12 Krompachy | 49,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 08.08.2012 | 10.08.2012 | 6.9.2012 | |
11240354 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod. stoč., 04-07/12, Krompachy | 95,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 02.08.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240350 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod. stoč. 06-07/12 Gelnica | 306,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 30.07.2012 | 07.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240386 | Rothmajer, s.r.o. SNP 1125/23, Gelnica |
46074643 | Dovoz nábytku | 146,94 vrátane DPH |
OV120148 | 14.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240390 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | Opr. poruchy, servis | 53,53 vrátane DPH |
OV120159 | 20.08.2012 | 30.08.2012 | 10.9.2012 | |
11240357 | Schindler výťahy, a.s. Široká 4528 |
31402828 | Výťah, 07-09/12, SNV O53 | 89,16 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 06.08.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
11240369 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 07/12 | 197,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 08.08.2012 | 15.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240368 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 07/12 | 119,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 08.08.2012 | 15.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240383 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35765143 | Slovanet 08/12 | 295,54 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 13.08.2012 | 20.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240381 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver 07/12 | 6826,30 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 10.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240380 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn 07/12 Gelnica | 220,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 10.08.2012 | 16.08.2012 | 7.9.2012 |