Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240434 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedál. kupóny | 9600 bez DPH |
komisionárska zmluva | 26.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240396 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedál. kupóny | 8320 bez DPH |
komisionárska zmluva | 28.08.2012 | 18.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240420 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica |
36631124 | Pošt. úver 08/12 | 5569,20 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.09.2012 | 18.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240406 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 08/12 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o pskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 07.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240407 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 08/12 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o pskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 07.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240408 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 08/12 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o pskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 07.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240379 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 1254,96 vrátane DPH |
OV120153 | 10.08.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240424 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Orange 09/12 | 641,24 vrátane DPH |
zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.09.2012 | 25.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240432 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Renov. tonerov | 560,52 vrátane DPH |
OV120166 | 25.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240389 | Projektová kancelária Ing. Miloslav Havaš Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves |
35568658 | Projektová dokumentácia | 495 bez DPH |
OV120155 | 17.08.2012 | 20.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240428 | Tlačiareň Sedlák s.r.o. Duklianska 583/3, Spišská Nová Ves |
36200247 | Tlač spis. obalov | 472,67 vrátane DPH |
OV120164 | 24.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240405 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 08/12 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 07.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240411 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | Vod. stoč. 06-09/12, SNV | 389,64 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č, 106/04/PO/171/3160 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240398 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | Vod. stoč., 07/08/12 G | 389,64 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102 | 30.08.2012 | 05.09.2012 | 25.9.2012 | |
11240409 | Papirex Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves |
10761471 | Laminátory | 362,88 vrátane DPH |
OV120162 | 07.09.2012 | 17.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240399 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná č.42 Krompachy |
31687555 | Dod. tepla 08/12 | 335,34 vrátane DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 04.09.2012 | 11.09.2012 | 25.9.2012 | |
11240415 | Bigoš Pavol Ing. Koceľova 1681/21 Spišská Nová Ves |
43944736 | Výkon funkcie bezp. tech. | 300,00 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 30.06.2011 | 10.09.2012 | 12.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240423 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava |
35765143 | Slovanet 08-09/12 | 295,54 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DOS11020469401-1 | 17.09.2012 | 25.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240400 | VILLA MARKET s.r.o. Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves |
31668461 | Toaletné potreby | 269,28 vrátane DPH |
OV120161 | 05.09.2012 | 17.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240427 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Opr. kop. stroja | 262,48 vrátane DPH |
OV120170 | 24.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240426 | Noves, s.r.o. Kamenárska 5, Spišská Nová Ves |
17074860 | Štvrťročná kontrola el. protipož. sign. | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2004/03/01 | 21.09.2012 | 25.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240431 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Graf. karta, myš, kábel | 236,52 vrátane DPH |
OV120168 | 25.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
11240417 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | Plyn 08/12 G | 229,18 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.09.2012 | 18.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240412 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | Vod. stoč. 06-09/12 | 223,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240421 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Swan hovory 08/12 | 197,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 12.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240397 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Opr. tlačiarne | 194,28 vrátane DPH |
OV120157 | 30.08.2012 | 05.09.2012 | 25.9.2012 | |
11240414 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | T - com, 08/12 | 189,35 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 10.09.2012 | 12.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240403 | KAMENCA VOJTECH Veľký Folkmar |
10761985 | Mes. pauš. - výťahy - G | 189,76 vrátane DPH |
OV120160/1 | 06.09.2012 | 11.09.2012 | 25.9.2012 | |
31243766 | Dugasamb s.r.o. Slovenská 42 Spišská Nová Ves |
36595004 | Úhrada zdravotných výkonov | 188,19 bez DPH |
12.09.2012 | 18.09.2012 | 26.9.2012 | ||
31243932 | Blažej Vaščák MUDr., NZZ Slovinky 115 |
35513995 | Úhrada zdravotných výkonov | 174,20 bez DPH |
27.08.2012 | 21.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240404 | Jagespiš, s.r.o. Drevárska 2, Spišská Nová Ves |
36820695 | Oprava kan. potrubia | 173,66 vrátane DPH |
OV120163 | 07.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
31243634 | AMBIKO s.r.o. Jánskeho 1 Spišská Nová Ves |
36830461 | Úhrada zdravotných výkonov | 167,28 bez DPH |
05.09.2012 | 07.09.2012 | 25.9.2012 | ||
31243785 | GPMED s.r.o. P. Horova 10 Prešov |
44258496 | Úhrada zdravotných výkonov | 146,37 bez DPH |
10.07.2012 | 21.09.2012 | 26.9.2012 | ||
31243786 | GPMED s.r.o. P. Horova 10 Prešov |
44258496 | Úhrada zdravotných výkonov | 132,43 bez DPH |
11.04.2012 | 21.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240558 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | T-com 12/12 | 116,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.12.2012 | 12.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240422 | Čurilla Stanislav, Ing. Jánskeho 26, Spišská Nová Ves |
Zaktualizovanie znaleckého posudku | 105 bez DPH |
OV120047 | 12.09.2012 | 18.09.2012 | 26.9.2012 | ||
11240413 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | T - com, 08/12 | 105,32 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 10.09.2012 | 12.09.2012 | 26.9.2012 | |
11240429 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | Opr. výťahu | 103,49 vrátane DPH |
OV120171 | 24.09.2012 | 26.09.2012 | 28.9.2012 | |
11240555 | HTS=CWS Slovensko s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec |
31411045 | prenájom rohoží | 97,68 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 7.12.2012 | 12.12.2012 | 2.1.2013 | |
11240416 | LS pracovné odevy s.r.o. Starosaská 5, Spišská Nová Ves |
46255061 | Čistiace potreby | 93,65 vrátane DPH |
OV120165 | 11.09.2012 | 18.09.2012 | 26.9.2012 |