Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240645 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobily - poplatky a hovory | 454,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240644 | LUMA - SK, spol. s r.o. Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina |
36428001 | výmena vstupných vonkajších vchodových dverí do budovy ÚPSVaR Nové Zámky | 5 748,00 vrátane DPH |
120/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240643 | COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 | oprava klimatizačnej jednotky - pracovisko Šaľa | 174,49 vrátane DPH |
123/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240642 | AZ PRINT spol. s r.o. Námestie republiky 2/A, 940 65 Nové Zámky |
31426158 | výroba tlačív | 733,80 vrátane DPH |
127/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240641 | MUDr. Janík Milan Jesenského 85, 943 01 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240639 | Novitech Nové Zámky s.r.o. Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky |
34104445 | laserové tlačiarne | 5 997,60 vrátane DPH |
128/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240638 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra |
31410952 | dodávka monitorov | 5 922,00 vrátane DPH |
129/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240637 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 184,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2012 zo dňa 13.6.2012 | 124/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 9.1.2013 |
11240636 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky |
43840655 | pečiatky a výroba pečiatok | 266,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 | 125, 108, 105/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 9.1.2013 |
11240635 | Stredná odborná škola Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | občerstvenie v rámci vianočného posedenia | 414,00 bez DPH |
zo dňa 6.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240634 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač poštového peňažného poukazu | 108,47 vrátane DPH |
112/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240633 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj Neopost IJ 50 | 1 608,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. NZ/15/2012 - dodanie digitálneho inkjet frankovacieho stroja Neopost IJ 80 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240632 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj Neopost IJ 50 | 1 608,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. NZ/13/2012 - dodanie digitálneho inkjet frankovacieho stroja Neopost IJ 80 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240630 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01 Šaľa |
31420991 | teplo za obd. 1.12. - 19.12.2012 | 2 356,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240629 | KELCOM international spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu za december 2012 - pracovisko Nové Zámky, Šurany | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240627 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | štartovací balíček k DEKVS | 0,00 bez DPH |
19.12.2012 | 8.1.2013 | |||
11240626 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilemnického 38, 962 12 Detva |
36634450 | upratovacie služby za 12/2012 | 1 988,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 zo dňa 14.5.2012 a Dodatok č. 1 zo dňa 15.6.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240625 | MUDr. Garban Marian ambulancia praktického lekára ObZS Komoča 941 21 |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 18.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240624 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 942 18 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 174,25 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240622 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 | nájomné nebytových priestorov za december 2012 - pracovisko Štúrovo | 1 418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240621 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 | služby, spojené s prenájmom priestorov na december 2012 - pracovisko Štúrovo | 2 328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240620 | Pyrokom spol. s r.o. Á. Jedlika 4854, 94501 Komárno |
18048455 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 879,12 vrátane DPH |
107/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240619 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky |
36527696 | letné pneumatiky | 204,00 vrátane DPH |
122/2012 | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240618 | KORATEX a.s. Krajinská 30, prev. Tuhovská 1, 830 06 Bratislava |
31332277 | výmena podlahovej krytiny | 1 268,29 vrátane DPH |
126/2012 | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240617 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra |
31410952 | počítače | 5 673,60 vrátane DPH |
119/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240616 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obd. 1.12.2012 - 31.12.2012 | 1 503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240615 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba IP-Telefonia za obd. 1.12.2012 - 31.12.2012 | 1 559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240614 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN za obd. 1.12.2012 - 31.12.2012 | 3 841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240613 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back-up za obd. 1.12.2012 - 31.12.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240612 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 1 638,86 vrátane DPH |
"Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej techniky v zmysle Prílohy č. 1 k rámc. dohode č.14309/2011-IV/5 | 118/2012 | 13.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 |
11240611 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 13.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240610 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 28.12.2012 |
11240608 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za November 2012- pošta Šaľa | 1 799,30 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 12.12.2012. | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240607 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za November 2012- pošta Nové Zámky,pošta Štúrovo, pošta Šurany | 6 304,30 vrátane DPH |
02/04 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240605 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonetov | 26,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 | 115/2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 |
11240603 | Prvá novozámocká STK s.r.o. Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky |
36561215 | STK služobného vozidla VW Golf | 23,90 vrátane DPH |
117/2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240602 | Prvá novozámocká STK s.r.o. Nitrianska cesta 119, 940 01 Nové Zámky |
36561215 | emisná kontrola služobného vozidla Škoda Octavia | 20,25 vrátane DPH |
113/2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240601 | Prvá novozámocká STK s.r.o. Nitrianska 119, 940 01 Nové Zámky |
36561215 | STK služobného vozidla Škoda Octavia | 23,90 vrátane DPH |
113/2012 | 11.10.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240600 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilemnického 38, 962 12 Detva |
36634450 | upratovacie služby za November 2012 | 1988,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 zo dňa 14.5.2012 a Dodatok č. 1 zo dňa 15.6.2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240599 | Novitech Nové Zámky s.r.o. Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky |
03410445 | náhradné diely do výpočtovej techniky | 889,85 vrátane DPH |
114/2012 | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 28.12.2012 |