Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240583 | IBAmed, s.r.o. DR. Baková |
bez DPH |
27.12.2012 | ||||||
11240586 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 1.11.2012 - 30.11.2012 | 286,70 vrátane DPH |
6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | ||
11240638 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra |
31410952 | dodávka monitorov | 5 922,00 vrátane DPH |
129/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240579 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka plynu za obd. 1.12.2012-18.1.2013 | 7 313,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009 | 4.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | |
11240595 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240595 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240595 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240595 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240613 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back-up za obd. 1.12.2012 - 31.12.2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240602 | Prvá novozámocká STK s.r.o. Nitrianska cesta 119, 940 01 Nové Zámky |
36561215 | emisná kontrola služobného vozidla Škoda Octavia | 20,25 vrátane DPH |
113/2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240577 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca, ročník 2013-vyúčtovanie zálohy | 0,00 vrátane DPH |
zalohová faktúra č. 1206218700 | 4.12.2012 | 27.12.2012 | ||
11240633 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj Neopost IJ 50 | 1 608,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. NZ/15/2012 - dodanie digitálneho inkjet frankovacieho stroja Neopost IJ 80 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240632 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj Neopost IJ 50 | 1 608,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. NZ/13/2012 - dodanie digitálneho inkjet frankovacieho stroja Neopost IJ 80 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240591 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet - prístup za 1.12.2012 - 31.12.2012 | 36,60 vrátane DPH |
7.12.2012 | 11.12.2012 | 27.12.2012 | ||
11240580 | Katarína Kováčová Pri skladoch č.1, 940 01 Nové Zámky |
17633044 | kancelársky materiál | 817,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011 | 111/2012 | 5.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 |
11240620 | Pyrokom spol. s r.o. Á. Jedlika 4854, 94501 Komárno |
18048455 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 879,12 vrátane DPH |
107/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240639 | Novitech Nové Zámky s.r.o. Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky |
34104445 | laserové tlačiarne | 5 997,60 vrátane DPH |
128/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240619 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 940 54 Nové Zámky |
36527696 | letné pneumatiky | 204,00 vrátane DPH |
122/2012 | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240645 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobily - poplatky a hovory | 454,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240596 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012 | 3 841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240614 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN za obd. 1.12.2012 - 31.12.2012 | 3 841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240599 | Novitech Nové Zámky s.r.o. Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky |
03410445 | náhradné diely do výpočtovej techniky | 889,85 vrátane DPH |
114/2012 | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240622 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 | nájomné nebytových priestorov za december 2012 - pracovisko Štúrovo | 1 418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240635 | Stredná odborná škola Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | občerstvenie v rámci vianočného posedenia | 414,00 bez DPH |
zo dňa 6.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240629 | KELCOM international spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu za december 2012 - pracovisko Nové Zámky, Šurany | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240585 | KELCOM international, spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu za mesiac november 2012 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | |
11240643 | COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 | oprava klimatizačnej jednotky - pracovisko Šaľa | 174,49 vrátane DPH |
123/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 9.1.2013 | |
11240637 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 184,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2012 zo dňa 13.6.2012 | 124/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 9.1.2013 |
11240583 | Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok SNP 7, 940 61 Nové Zámky |
33659681 | otáčacie stoličky | 740,20 vrátane DPH |
110/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | |
11240636 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky |
43840655 | pečiatky a výroba pečiatok | 266,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 | 125, 108, 105/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 9.1.2013 |
11240617 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra |
31410952 | počítače | 5 673,60 vrátane DPH |
119/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 8.1.2013 | |
11240607 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za November 2012- pošta Nové Zámky,pošta Štúrovo, pošta Šurany | 6 304,30 vrátane DPH |
02/04 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240608 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za November 2012- pošta Šaľa | 1 799,30 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 12.12.2012. | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240610 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 28.12.2012 |
11240605 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonetov | 26,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 | 115/2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 |
11240589 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovované tonery | 24,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 |
11240588 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovované tonery | 74,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 |
11240587 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovované tonery | 527,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 zo dňa 28.6.2012 | 115/2012 | 6.12.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 |
11240597 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia za obd. 1.11.2012 - 30.11.2012 | 1 559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2012 | 13.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240615 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba IP-Telefonia za obd. 1.12.2012 - 31.12.2012 | 1 559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 |