
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13100035 | Pavol Strnisko STK Myslenická 1, 90201 Pezinok |
17605938 | Pk 473 BH Škoda Octávia EK +TK PK 549CO Peogeot EK +TK PK 625BE Škoda Felícia TK | 146,99 vrátane DPH |
7/2013 | 29.1.2013 | 06.02.2013 | 11.2.2013 | |
13100036 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | predplatné pravda 2013- vyúčtovanie | 0,00 vrátane DPH |
31.1.2013 | 16.01.2013 | 11.2.2013 | ||
13100037 | Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | predplatné mesačníka VS 2013 1 ks - vyúčtovanie | 0,00 vrátane DPH |
31.1.2013 | 16.01.2013 | 11.2.2013 | ||
13100038 | MEDITIS s.r.o. Trávna 22, 831 06 Bratislava |
46419292 | poskytnutá zdravotnícka starostlivosť | 6,97 vrátane DPH |
4.2.2013 | 06.02.2013 | 11.2.2013 | ||
13100039 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | Poskytovanie služoieb s nájmom spojených za obdobie január 2013 v objekte allianz SP Pezinok | 699,90 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o posktytovaní služieb zo dňa 28.6.2010 | 4.2.2013 | 06.02.2013 | 11.2.2013 | |
13100040 | MUDr. Čerešnáková Vinohradská 57, 900 81 Šenkvice |
poskytnuté zdravornícke výkony pre účely sociálnej pomoci v roku 2012 | 146,37 vrátane DPH |
5.2.2013 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | |||
13100041 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | zálohové platby za energie za mesiac január 2013 v objekte Allianz SP Pezinok | 2 901,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dńa 17.7.2007 | 6.2.2013 | 08.02.2013 | 11.2.2013 | |
13100042 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 823 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1900ks | 6 840,00€ vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011 | 8/2013 | 4.2.2013 | 11.02.2013 | 6.6.2013 |
13100043 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | Elektrina v budove krátka 1 Senec obdobie 1.2.2013-28.2.2013 | 30,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dńa 29.11.2004 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 11.2.2013 | |
13100044 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hovorné obdobie 1.1.2013- 31.1.2013 | 562,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 11.2.2013 | |
13100045 | Realitná spoločnosť Vinohrady s.r.o. Panenská 6, 811 03 Bratislava |
35749016 | nájomné za užívanie nebytových priestorov na 3. poschodí administratívnej budovy na moyzesovej 2, Pezinok za mesiac február 2013 | 3 918,64 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 11.2.2013 | |
13100046 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384;DP1;SC 2 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK | 265,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 6.2.2013 | 13.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100047 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 D10033 správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109 | 676,51€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 7.2.2013 | 13.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100048 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 P00123 Služba IP-Telefónia pre MPSVR_085 2 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109 | 692,22€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 7.2.2013 | 13.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100049 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 D10261 MPSVR_085;MPLSVPN;4096k;UPSVaR;PK 2 D10261 MPSVR_109;MPLSVPN;4096k;DP1;SC | 2 045,42€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 7.2.2013 | 13.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100050 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 01.01.2013 - 31.01.2013 Pravidelné poplatky - Volania v rámci BP | 69,98€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202 | 7.2.2013 | 13.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100051 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | prehľad polatkov 01.01.2013 - 31.01.2013 Internet - prístup eradprpc29 pravidelné poplatky + poplatky za prevádzku | 35,45€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005 | 7.2.2013 | 13.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100052 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Moyzesova 2, Pezinok, Kysucká 14, Senec od 01.01.2013 - 31.01.2013 | 783,19€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012 | 11.2.2013 | 13.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100053 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | vyúčtovanie transakcie firemných kariet Diners Club | 414,47€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100054 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 852 Bratislava 26 |
35815256 | obdobie 01.02.2013 - 28.2.2013 opakovaná dodávka zemného plynu, Krátka 1, 903 01 Senec | 263,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby za obdobie január 2013 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov | 3 492,45€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100056 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 6,48€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100057 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 26,36€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100058 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 17,47€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100059 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 9,26€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100060 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 3,11€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100061 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 3,04€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100062 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 6,88€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100063 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 34,03€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100064 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 4,27€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100065 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 25,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100066 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok - správa firemnej komunikácie 6.2.2013 - 5.3.2013 | 0,08€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100067 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 5,74€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100068 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 17,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100069 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 72,40€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100070 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za hovorné 6.2.2013 - 5.3.2013 | 30,10€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 12.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100071 | MEDI-HOM, spol.s.r.o., MUDr.Eva Lančaričová Raková 615/33, 900 91 Limbach |
36793701 | faktúra za poskytnutie zdravotnej starostlivosti na účely zákona o sociálnom poistení pre poistencov vyúčtovanie výkonov soc. pomoci za obdobie 01.-12/2012 | 111,52€ vrátane DPH |
11.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | ||
13100072 | MUDr. Renáta Königová spol.s.r.o. Nám I. mája 6, 903 01 Senec |
35928310 | vzúčtovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01/2013 | 6,97€ vrátane DPH |
6.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | ||
13100073 | A & A Szabó s.r.o. Kráľová pri Senci 327, 900 50 Kráľová pri Senci |
35950544 | obdobie 01/2013 faktúra za zdravotné výkony na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu, vyhotovenie preukazu ZŤP, parkovacieho preukazu | 20,91€ vrátane DPH |
6.2.2013 | 14.02.2013 | 6.6.2013 | ||
13100074 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | faktúra paušálu za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu za január 2013 | 213,70 vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku | 13.2.2013 | 20.02.2013 | 6.6.2013 |