Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13100635 | Združenie FUNDUS Krátka 1, 903 01 Senec |
00000000 | vodné a stočné na základe dohody za obdobie 4. štvrťrok 2013 | 18,00€ vrátane DPH |
dohoda o zabezpečení a vyúčtovaní odberu vodného a stočného pridruženého merača v správe ÚPSVaR Pezinok zo dňa 01.04.2013 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 23.1.2014 | |
13100622 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier 915bal, kopírovací papier A3 80g Premier 40bal | 2649,60€ vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe kancelárskeho papiera č. 22 zo dňa 01.11.2011 | 79/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 |
13100616 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | obálky, kancelársky materiál ... | 1640,86€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012 | 78/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 |
13100615 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál, obálky ... | 5925,66€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012 | 76/2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 |
13100601 | TRIV s.r.o. Agátová 22, 844 15 Bratislava 42 |
36435872 | zapožičanie krabíc, sťahovanie, doprava | 5316,00€ vrátane DPH |
57/2013 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100593 | Šimková Edita, MUDr. Poštová 55, 900 27 Bernolákovo |
31149871 | výkony na účely soc. pomoci | 83,64€ vrátane DPH |
10,12.2013 | 17.12.2013 | 22.1.2014 | ||
13100633 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | hovorné pre MPSVaR_085 a MPSVaR_109 za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 | 382,03€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 23.1.2014 | |
13100611 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100610 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | IP-Telefonia pre MPSVR_085 a MPSVR_109 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100609 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | MPLSVPN;4096 za MPSVR_085 a MPSVR_109 | 2045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100608 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | MPSVR_109 DSLback up-2048/384k;DP1;SC MPSVR_085 DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100587 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109, obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100586 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | Služba IP-Telefonia/IPhovorné pre MPSVE_085 a MPSVR_109, obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100585 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | MPSVR_109;MPLSVPN;4096;DP1;SC MPSVR_085;MPLSVPN;4096;UPSVaR;PK obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 | 2045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100584 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100583 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | hovorné za MPSVaR_085 a MPSVaR_109 | 573,10€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100619 | Stredná odborná škola Komenského 27, 902 01 Pezinok |
00351822 | prenájom miestnostidňa 19.12.2013 | 90,00€ vrátane DPH |
66/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
13100599 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | za prenájom nebyt. priestorov za obdobie 01.-18.12.2013 | 2217,06€ vrátane DPH |
zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.02.2008 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100564 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby za 11/2013, zimná údržba | 103,50€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013 | 09.12.2013 | 10.12.2013 | 21.1.2014 | |
13100556 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné, zrážková voda | 1336,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | |
13100555 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | fakturácia paušálnych pladieb za 12/2013, výkon správy, havaríjna služba, upratovanie spoloč. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 951,31€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | |
13100554 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | fakturácia paušálnych pladieb za 12/2013, výkon správy, havaríjna služba, uprat. spol. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis víťahov | 458,94€ vrátane DPH |
dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | |
13100553 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 651,80€ vrátane DPH |
dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | |
13100630 | SOFIVA, s.r.o. Vištuk 104, 900 85 Vištuk |
35962216 | za zdravotné výkony, obdobie 10/2013 - 12/2013 | 27,88€ vrátane DPH |
08.01.2014 | 10.01.2014 | 23.1.2014 | ||
13100634 | SLUŽBY-SERVIS. s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | za upratovanie pracoviska Pezinok a Senec , 01.12.2013 - 31.12.2013 | 756,78€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 23.1.2014 | |
13100600 | SLUŽBY-SERVIS. s.r.o. Fr. Hečku č. 1 |
36579629 | za upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Pezinok a Senec | 783,18€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100558 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 | 263,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 12.08.2004 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
13100636 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k frankovaciemu stroju za mesiac december 2013 | 19,84€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012 | 23.01.2014 | 10.01.2014 | 23.1.2014 | |
13100620 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k frankovaciemu stroju za mesiac november 2013 | 37,84€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012 | 23.12.2013 | 20.12.2013 | 23.1.2014 | |
13100592 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac november 2013 | 2671,40€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výplat dávok okr. okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100559 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | za prijatý preddavok pre frankovací stroj | 2500€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012 | 05.12.2013 | 28.11.2013 | 21.1.2014 | |
13100551 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k frankovaciemu stroju za mesiac október 2013 | 35,12€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012 | 03.12.2013 | 02.12.2013 | 20.1.2014 | |
13100591 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35765143 | rýchlejší internet Mini bez TP, paušálny poplatok za 01.12.2013 - 31.12.2013 | 14,10€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 07.01.2011 | 12.12.2013 | 16.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100602 | Slovakia Tap s.r.o. Bratislavská 85, 902 01 Pezinok |
35715316 | rohož Leyla 90x150 | 90,00€ vrátane DPH |
74/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100582 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35761469 | Biznis Partner 01.11.2013 - 30.11.2013 - pravidelné poplatky v rámci BP | 69,98€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.05.2007 č. 1149636202 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 21.1.2014 | |
13100612 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. Kopčianska 16, 851 01 Bratislava |
31388914 | SM-mydlový krém ECONOMIC + doprava | 197,86€ vrátane DPH |
71/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
13100560 | Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o. Panenská 6, 811 03 Bratislava |
35749016 | nájomné za užívanie nebytových priestorov 3. poschodie Mayzesova 2 Pezinok, za december 2013 | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.10.2009 | 05.12.2013 | 10.12.2013 | 21.1.2014 | |
13100618 | Rastislav Brocka COLORMONT Kollárova 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | rýchlovarné kanvice ECG 10ks | 100,00€ vrátane DPH |
77/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
13100598 | PYROHAL - Jaroslav Halaš L. Novomeského 1214/72 |
37173952 | za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantu podľa montážneho listu | 80,88€ vrátane DPH |
60/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
13100588 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Q2612A Black Print Cartrige HP LJ 1010/1015 3ks, Printer Toner Cartrige HP LJ 1200, LJ 1 C7115X 2ks | 258,88€ vrátane DPH |
67/2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 |