Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340316 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na pošt.služby s DPH | 0 bez DPH |
povolenie | 14.6.2013 | 14.06.2013 | 14.6.2013 | |
11340315 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropisovanie zľavy k DEKVS nové zámky za 5/2013 | -68,83 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 14.6.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 |
11340314 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropisovanie zľavy k DEKVS štúrovo za 5/2013 | -34,08 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 14.6.2013 | 25.06.2013 | 26.6.2013 |
11340318 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropisovanie zľavy poštovného šaľa za 5/2013 | -52,54 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 17.6.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 |
11340323 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina |
36371271 | doplatok vyúčtovanie predplatného PORADCA na rok 2014, 49,80 EUR | 24,90 vrátane DPH |
zál.fa č. 84056387 | 18.6.2013 | 27.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340300 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL backup. MPLSVPN, tel.služby IPT, údržba siete LAN za 5/2013 | 7436,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.6.2013 | 28.06.2013 | 1.7.2013 | |
11340317 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | fakturácia pošt. služieb s DPH | 0 vrátane DPH |
povolenie | 14.6.2013 | 14.06.2013 | 14.6.2013 | |
11340310 | ATYPIK-V, Varga Ladislav Horná 54, 94110 Tvrdošovce |
30059895 | kancelárske sotly 2 ks | 117,60 vrátane DPH |
61/2013 | 13.6.2013 | 24.06.2013 | 25.6.2013 | |
11340336 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mesačné poplatky za mobilné telefóny 6-7/2013 | 468,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 25.6.2013 | 28.06.2013 | 1.7.2013 | |
11340312 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurková 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov bezodplatne | 0 bez DPH |
53/2013 | 13.6.2013 | 13.06.2013 | 14.6.2013 | |
11340324 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov štúrovo za 6/2013 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 19.6.2013 | 27.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340307 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | nájomné poštový priečinok šaľa 5/2013 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 12.6.2013 | 21.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340325 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady súvisiace s nájmom nebytových priestovo štúrovo 6/2013 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 19.6.2013 | 27.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340328 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho papiera | 2319,96 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej techniky uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.,Príloha č. 1 k rámc.dohode č.14309/2011-IV/5 zo dňa 8.7.2011 | 64/2013 | 19.6.2013 | 27.06.2013 | 28.6.2013 |
11340338 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | nákup multifunkčného zariadenia SHARP MX-B200 | 380 vrátane DPH |
62/2013 | 27.6.2013 | 28.06.2013 | 1.7.2013 | |
11340340 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | nákup stravných kupónov | 19440 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011 | 7/2013 | 28.6.2013 | 24.07.2013 | 25.7.2013 |
11340305 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov za 5/2013 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 11.6.2013 | 19.06.2013 | 20.6.2013 | |
11340292 | COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, 94067 Nové Zámky |
00655180 | oprava klimatizácie šaľa | 114,60 vrátane DPH |
52/2013 | 6.6.2013 | 11.06.2013 | 12.6.2013 | |
11340327 | Peter Strňák PROFI-SERVIS Obecná ulica 452/20, 95106 Vinodol, prevádzka Štefániková 84, 94901 Nitra |
40684211 | oprava kopírovacích strojov | 144,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 57/2013 | 19.6.2013 | 27.06.2013 | 28.6.2013 |
11340293 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | platby za dodávku zemného plynu za 6/2013 | 869 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 5.6.2013 | 13.06.2013 | 14.6.2013 | |
11340284 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatky za tel.služby a internet 5-6/2013 | 303,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 5.6.2013 | 13.06.2013 | 14.6.2013 | |
11340299 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 5-6/2013 | 36,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 7.6.2013 | 24.06.2013 | 25.6.2013 | |
11340308 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby a nájom poštového priečinka šurany, štúrovo, nové zámky za mesiac 5/2013 | 1322,20 vrátane DPH |
02/04 | 12.6.2013 | 21.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340337 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 899,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 65/2013 | 27.6.2013 | 28.06.2013 | 1.7.2013 |
11340304 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | tel. služby za 5/2013 | 11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.6.2013 | 28.06.2013 | 1.7.2013 | |
11340301 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | tel.služby za 5/2013 | 150,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.6.2013 | 28.06.2013 | 1.7.2013 | |
11340302 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
00035680 | tel.služby za 5/2013 | 58,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.6.2013 | 28.06.2013 | 1.7.2013 | |
11340303 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | tel.služby za 5/2013 | 46,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.6.2013 | 28.06.2013 | 1.7.2013 | |
11340296 | JUDr. Alena Szalayová P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice |
36100021 | trovy exekúcie EX 1140/06 čelka leonard | 19,92 vrátane DPH |
uznesenie súdu 14Er/620/2006 | 6.6.2013 | 13.06.2013 | 14.6.2013 | |
11340297 | JUDr. Alena Szalayová P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice |
36100021 | trovy exekúcie EX 12/07 čerman ladislav | 19,75 vrátane DPH |
uznesenie súdu 9Er/49/2007 | 6.6.2013 | 13.06.2013 | 14.6.2013 | |
11340295 | JUDr. Alena Szalayová P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice |
36100021 | trovy exekúcie EX 13/07 lenický michal | 19,75 vrátane DPH |
uznesenie súdu 12Er/61/2007 | 6.6.2013 | 13.06.2013 | 14.6.2013 | |
11340331 | JUDr. Alena Szalayová P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice |
36100021 | trovy exekúcie EX 1826/08 Farkaš Anton | 39,50 vrátane DPH |
uznesenie súdu 13Er/793/2008 | 21.6.2013 | 27.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340332 | JUDr. Alena Szalayová P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice |
36100021 | trovy exekúcie EX 1893/08 mészáros jozef | 39,50 vrátane DPH |
uznesenie súdu 10Er/1151/08 | 21.6.2013 | 27.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340279 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovacie služby za mesiac 5/2013 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 3.6.2013 | 26.06.2013 | 27.6.2013 | |
11340309 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné šaľa 1.5.-31.5.2013 | 61,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 13.6.2013 | 21.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340330 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné šurany snp 49 za obdobie 9.5.-10.6.2013 | 65,57 vrátane DPH |
21.6.2013 | 27.06.2013 | 28.6.2013 | ||
11340306 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | výmena motorového oleja na služobnom vozidle NZ424CG | 468,90 vrátane DPH |
60/2013 | 11.6.2013 | 21.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340329 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 30,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 22.6.2011 | 20.6.2013 | 27.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340334 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčt. PaMPP predplatné 2014 73,74 EUR | 0 vrátane DPH |
zál.fa č. 1301570800 | 25.6.2013 | 18.06.2013 | 26.6.2013 | |
11340335 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčt. PMaO predplatné 2014 , 53,61 EUR | 0 vrátane DPH |
zál.fa č. 1301570900 | 25.6.2013 | 18.06.2013 | 26.6.2013 |