Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340342 | NOVOLEK s.r.o. G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 18.7.2013 | 26.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340322 | MEDACH, s.r.o., MUDr. Anna Chlústiková Detvianska 3, 94001 Nové Zámky |
45953830 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 26.7.2013 | 07.08.2013 | 8.8.2013 | |
11340346 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | tonery do frankovacích strojov | 544,80 vrátane DPH |
67/2013 | 2.7.2013 | 24.07.2013 | 25.7.2013 | |
11340311 | MUDr. Antónia Radošovská G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
44501919 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 8.7.2013 | 26.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340363 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 95110 Bratislava |
44399707 | platba za prenos a nájom signálu, pripojenie k PCO pracovisko šaľa za 3.Q.2013 | 46,61 vrátane DPH |
nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028 | 9.7.2013 | 15.07.2013 | 17.7.2013 | |
11340341 | MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o. č. 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 1.7.2013 | 26.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340348 | MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o. č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.7.2013 | 26.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340390 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | dátumovky a výroba pečiatok | 57,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 69/2013 | 31.7.2013 | 26.08.2013 | 27.8.2013 |
11340354 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | nákup dátumovky, výroba pečiatok | 2067,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 22.6.2011 | 63/2013 | 4.7.2013 | 31.07.2013 | 1.8.2013 |
11340388 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 29.7.2013 | 07.08.2013 | 8.8.2013 | |
11340387 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 29.7.2013 | 07.08.2013 | 8.8.2013 | |
11340380 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 17.7.2013 | 26.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340356 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 3.7.2013 | 26.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340355 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 3.7.2013 | 10.07.2013 | 17.7.2013 | |
11340384 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady z prenájmu nebytových priestorov pracovisko štúrovo za 7/2013 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 25.7.2013 | 30.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340383 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájomné za nebytové priestory pracovisko štúrovo za 7/2013 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 25.7.2013 | 29.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340353 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava |
36677281 | za dodávku elektrickej energie 7/2013 | 3616,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) | 4.7.2013 | 15.07.2013 | 17.7.2013 | |
11340353 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava |
36677281 | za dodávku elektrickej energie 7/2013 | 3616,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) | 4.7.2013 | 15.07.2013 | 17.7.2013 | |
11340376 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava poštovné k DEKVS štúrovo č. 95203 za 6/2013 | -30,38 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 15.7.2013 | 02.08.2013 | 8.8.2013 |
11340365 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | nájom pošt priečinku ša za 6/2013 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 10.7.2013 | 19.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340364 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby , nájom pošt. priečinkovza 6/2013 | 1497,65 vrátane DPH |
02/04 | 10.7.2013 | 19.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340379 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky pracovisko nové zámky 9.5.-30.6.2013 | 448,26 vrátane DPH |
16.7.2013 | 23.07.2013 | 24.7.2013 | ||
11340378 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné sotčné pacovisko šaľa 1.6.-30.6.2013 | 56,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 16.7.2013 | 23.07.2013 | 24.7.2013 | |
11340377 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné šurany SNP za 11.6.-30.6.2013 | 30,82 vrátane DPH |
15.7.2013 | 23.07.2013 | 24.7.2013 | ||
11340375 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné precovisko nové zámky m.r.štefánika | 0 bez DPH |
11.7.2013 | 11.07.2013 | 17.7.2013 | ||
11340345 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovacie služby za 6/2013 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 1.7.2013 | 24.07.2013 | 25.7.2013 | |
11340391 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | výmena motorového oleja NZ 035 AR | 68,40 vrátane DPH |
71/2013 | 31.7.2013 | 06.08.2013 | 8.8.2013 | |
11340381 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava smeroviek výmena remeňa NZ 020 BX | 176,90 vrátane DPH |
70/2013 | 19.7.2013 | 26.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340347 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | výmen amotorového oleja NZ020BX | 130,60 vrátane DPH |
66/2013 | 2.7.2013 | 10.07.2013 | 17.7.2013 | |
11340373 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 53,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 65/2013 | 11.7.2013 | 30.07.2013 | 31.7.2013 |
11340351 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 26,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 65/2013 | 4.7.2013 | 26.07.2013 | 30.7.2013 |
11340359 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.7.2013 | 26.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340382 | MEDSERVIS, s.r.o., MUDr. Ján Tímár Komenského 36, Želiezovce |
35932236 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 24.7.2013 | 29.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340360 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu za 7/2013 | 815 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 4.7.2013 | 12.07.2013 | 17.7.2013 | |
11340374 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | popaltok za internet 5-6/2013 | 36,60 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 11.7.2013 | 23.07.2013 | 24.7.2013 | |
11340361 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | platba za tel. služby a internet za 6-7/2013 | 388 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 8.7.2013 | 15.07.2013 | 17.7.2013 | |
11340385 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné telefóny 7-8/2013 | 496,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 25.7.2013 | 29.07.2013 | 30.7.2013 | |
11340372 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | platba za tel.služby 6/2013 | 230,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.7.2013 | 30.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340371 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | platba za údržbu siete LAN 6/2013 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.7.2013 | 30.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340370 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | platba za tle.služby IPT 6/2013 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.7.2013 | 30.07.2013 | 31.7.2013 |