Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
102011 0,00 kB |
zdrav.výkony na soc.účely | 69,70 | 28.02.2011 | bankovým prevodom |
20110133 0,00 kB |
zdrav.výkony na soc.účely | 13,94 | 28.02.2011 | bankovým prevodom |
20110010 0,00 kB |
zdrav.výkony na soc.účely | 13,94 | 28.02.2011 | bankovým prevodom |
42011 0,00 kB |
zdrav.výkony na soc.účely | 13,94 | 28.02.2011 | bankovým prevodom |
108109430 0,00 kB |
faktúry za telekomunikačné služby | 236,75 | 28.02.2011 | bankovým prevodom |
8828190172 0,00 kB |
predplatné - Psychologie dnes | 27,50 | 24.02.2011 | bankovým prevodom |
11210114 0,00 kB |
servis SHARP | 179,32 | 24.02.2011 | bankovým prevodom |
385004022 0,00 kB |
Fakturácia služieb podľa zmluvy | 39,93 | 24.02.2011 | bankovým prevodom |
110300119 0,00 kB |
poskytovanie internetových služieb | 129,12 | 24.02.2011 | bankovým prevodom |
3501100145 0,00 kB |
zhotovenie pečiatok | 43,88 | 24.02.2011 | bankovým prevodom |
110040 0,00 kB |
zhotovenie pečiatok | 1 399,15 | 24.02.2011 | bankovým prevodom |
1110223831 0,00 kB |
Správa a údržba siete LAN | 451,58 | 24.02.2011 | bankovým prevodom |
1110223830 0,00 kB |
faktúra za hovorné | 597,70 | 24.02.2011 | bankovým prevodom |
1110223828 0,00 kB |
paušál za prepoj.siete | 682,83 | 24.02.2011 | bankovým prevodom |
1110223827 0,00 kB |
paušál za prepojenie | 110,68 | 24.02.2011 | bankovým prevodom |
311012 0,00 kB |
preprogr.kodov alarmu | 259,00 | 24.02.2011 | bankovým prevodom |
2112700106 0,00 kB |
Doručovací zošit | 31,60 | 18.02.2011 | bankovým prevodom |
201130173 0,00 kB |
Servisná prehliadka | 164,93 | 18.02.2011 | bankovým prevodom |
201130174 0,00 kB |
Servisná prehliadka | 235,09 | 18.02.2011 | bankovým prevodom |
1110223561 0,00 kB |
faktúra za hovorné | 323,25 | 18.02.2011 | bankovým prevodom |
900507037 0,00 kB |
poštové služby - 01/2011 | 3628,00 | 18.02.2011 | bankovým prevodom |
7150460542 0,00 kB |
faktúra za dodanie tovaru a služby - dodávka a distribúcia elektriny | 1357,61 | 18.02.2011 | bankovým prevodom |
1722993528 0,00 kB |
faktúra za telekomunikačné služby | 11,58 | 18.02.2011 | bankovým prevodom |
110024 0,00 kB |
oprava garážovej brány | 154,41 | 18.02.2011 | bankovým prevodom |
20110013 0,00 kB |
Kontrola kotla | 241,67 | 18.02.2011 | bankovým prevodom |
260001298 0,00 kB |
Faktúra za vodné a stočné | 225,21 | 14.02.2011 | bankovým prevodom |
0111015362 0,00 kB |
faktúra za odobraté stravné lístky | 4554,00 | 14.02.2011 | bankovým prevodom |
11072 0,00 kB |
prehliadka výťahu | 126,90 | 14.02.2011 | bankovým prevodom |
20110107 0,00 kB |
poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 93,12 | 07.02.2011 | bankovým prevodom |
7286941225 0,00 kB |
dodávku zemného plynu | 2685,83 | 07.02.2011 | bankovým prevodom |
2000110014 0,00 kB |
Žiarivka 860 - 18 W / 60cm | 39,85 | 07.02.2011 | bankovým prevodom |
2011009 0,00 kB |
upratovacie a čistiace práce za mesiac január 2011 | 1550,00 | 07.02.2011 | bankový prevod |