Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340605 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie za 11/2013 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 2.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340609 | Medcentrum Nové Zámky s.r.o. G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
36869040 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 3.12.2013 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340607 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | platba za dodávku plynu 12/2013 | 8379 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 3.12.2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | |
11340606 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 2880 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011 | 122013 | 3.12.2013 | 06.12.2013 | 12.12.2013 |
11340610 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 506,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 113/2013 | 4.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 |
11340617 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 118,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 113/2013 | 5.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 |
11340615 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | nákup jedálny kupónov | 7920 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011 | 122013 | 5.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 |
11340618 | WWW.IMAGE.SK, s.r.o. Komárňanská cesta 3, 94064 Nové Zámky |
44572468 | oprava informačných tabuľ | 98,40 vrátane DPH |
56/2013 | 5.12.2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | |
11340616 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | nákup tonerov do frankovacích strojov | 20130492 vrátane DPH |
114/2013 | 5.12.2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | |
11340614 | RIVAL CAR spol. s r.o. Komárňanská cesta 88, 94001 Nové Zámky |
31447279 | servis vozidla NZ605CV | 37,30 vrátane DPH |
117/2013 | 5.12.2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | |
11340619 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | platba za teplo pracovisko šaľa 11/2013 | 1620,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 6.12.2013 | 12.12.2013 | 13.12.2013 | |
11340626 | MUDr. Igor Morvai Sv,Štefana 81, POBOX53, 94303 Štúrovo |
34061584 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 9.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340623 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | internet 11-12/2013 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky | 9.12.2013 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340624 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov za 11/2013 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 9.12.2013 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | |
11340622 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet a tel. služby 11-12/2013 | 315,70 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 9.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | |
11340633 | KORATEX a.s Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky |
31332277 | oprava podlahy na pracoviskách nové zámky a šurany | 1190,41 vrátane DPH |
116/2013 | 10.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340627 | Reháková Veronika Mgr., PhD. Záhradnícka 8, 81108 Bratislava - Staré mesto |
45982791 | supervízia pre zamestnancov SPOD | 60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 2.10.2013 | 10.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | |
11340635 | Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok SNP 7, Nové Zámky |
33659681 | kancelárske stoličky | 1132,01 vrátane DPH |
124/2013 | 11.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340634 | KORATEX a.s Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky |
31332277 | koberec do kancelárie č. 245 pracovisko nové zámky | 184,01 vrátane DPH |
122/2013 | 11.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340632 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel služby 11/2013 | 286,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340631 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 11/2013 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340630 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 11/2013 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340629 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLSVPN 11/2013 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340628 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 11/2013 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340639 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1408,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 121/2013 | 12.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 |
11340638 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky |
00891606 | občertvenie | 176 bez DPH |
SF | 12.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | |
11340636 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie dobitia frankovacieho stroja 6000 EUR pracovisko šala | 0 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 12.12.2013 | 04.12.2013 | 13.12.2013 |
11340644 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 11/2013 pracovisko šaľa | -45,08 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 13.12.2013 | 31.12.2013 | 2.1.2014 |
11340643 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2013 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 13.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340642 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 300,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 113/2013 | 13.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 |
11340641 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2013 | 1497,35 vrátane DPH |
04/04 | 13.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340640 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta61, 94001 Nové Zámky |
00893421 | poskytnutie stravy | 424 bez DPH |
SF | 13.12.2013 | 16.12.2013 | 17.12.2013 | |
11340652 | Katarína Kováčová Pri skladoch č. 1, Nové Zámky |
17633044 | kancelársky materiál a hygienické potreby | 703,37 vrátane DPH |
118/2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340651 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 16.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340650 | SHS Building s.r.o. Detvianska 1B, 94001 Nové Zámky |
44405375 | vodoinštalačný materiál | 388,58 vrátane DPH |
126/2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340649 | SHS Building s.r.o. Detvianska 1B, 94001 Nové Zámky |
44405375 | vodovodné batérie | 263,30 vrátane DPH |
120/2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340648 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacích strojov | 2025,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 108/2013 | 16.12.2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 |
11340647 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné pracovisko šaľa za 11/2013 | 104,15 vrátane DPH |
16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | ||
11340646 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky pracovisko šurany za 11/2013 | 43,96 vrátane DPH |
16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | ||
11340645 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 41,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 115/2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 |