Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340453/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up | 332,04 € bez DPH |
8/2008 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340454/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 € bez DPH |
8/2008 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340455/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340456/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 € bez DPH |
8/2008 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340431/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340432/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky | 271,53 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340430/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340429/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 349,46 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340428/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up | 332,04 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340462/2013 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1 176,07 € bez DPH |
7/2012 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340426/2013 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1 176,07 € bez DPH |
7/2012 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340457/2013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery nové | 1 944,32 € bez DPH |
5/2012 | 139/2013 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 3.1.2014 |
11340417/2013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery nové | 956,08 € bez DPH |
5/2012 | 122/2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 |
11340387/2013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 1 026,60 € bez DPH |
5/2012 | 112/2013 | 07.11.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 |
11340368/2013 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 123,63 € bez DPH |
5/2012 | 107/2013 | 31.10.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 |
11340415/2013 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky | 0,60 € bez DPH |
47/2005 | 09.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340414/2013 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | internet, tel. poplatky | 82,84 € bez DPH |
47/2005 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340413/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky - DEI | 104,40 € vrátane DPH |
4/2011 | 04.12.2013 | 12.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340418/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 6 922,80 € vrátane DPH |
4/2011 | 04.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340411/2013 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet, tel. poplatky | 498,01 € bez DPH |
4/2008 | 04.12.2013 | 13.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340437/2013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, P.O.BOX-dodaj zásielok | 4 616,35 € bez DPH |
39/2004 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340448/2013 | VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné | 913,54 € bez DPH |
35/2004 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340427/2013 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 2 177,72 € bez DPH |
3/2013 | 124/2013 | 10.12.2013 | 30.12.2013 | 3.1.2014 |
11340420/2013 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 21,93 € bez DPH |
3/2011 | 09.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340433/2013 | Keras Ing. Milan ZUBAL Jakuba Kraya 24, 060 01 Kežmarok |
11949627 | oprava plynovej kotolne | 1 910,10 € vrátane DPH |
28/2004 | 12.12.2013 | 23.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340416/2013 | Ing. Majerčák Jozef Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce |
40328490 | Výkon funkcie technika BOZP, PO | 248,94 € vrátane DPH |
20/2007 | 09.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340425/2013 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2 189,17 € bez DPH |
13/2009 | 10.12.2013 | 16.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340463/2013 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4, A3 | 1 258,75 € bez DPH |
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 145/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 3.1.2014 |
11340407/2013 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g | 1 650,00 € bez DPH |
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 117/2013 | 02.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 |
11340409/2013 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | spotreba elektriny, plynu, prehliadka kotla | 321,18 € bez DPH |
1/2012 | 02.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340408/2013 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | prenájom priestorov - Spišská Belá | 999,95 € bez DPH |
1/2012 | 02.12.2013 | 18.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340423/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | spotreba elektriny - preddavok | 2 620,00 € vrátane DPH |
1/2009 | 09.12.2013 | 27.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340422/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | spotreba elektriny | 1,40 € vrátane DPH |
1/2009 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340397/2013 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | spotreba elektriny - preddavok | 2 740,00 € vrátane DPH |
1/2009 | 12.11.2013 | 04.12.2013 | 3.1.2014 | |
11340466/2013 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad |
35683929 | DPH k faktúre knihy kontrol výťahu | 2,92 € vrátane DPH |
119/2013 | 13.12.2013 | 10.01.2013 | 10.1.2014 | |
11340465/2013 | TAURUS, Mgr. Michal Gáborčík Tvarožnianska 2490/16, 060 01 Kežmarok |
34629581 | Media Player | 83,33 € bez DPH |
147/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 10.1.2014 | |
11340460/2013 | AUTO MARKET, a.s. 1.mája 2483, 031 04 Liptovský Mikuláš |
36371629 | DPH k faktúre servisné práce KK760BG | 110,61 € vrátane DPH |
127/2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 10.1.2014 | |
11340452/2013 | AUTO MARKET, a.s. 1.mája 2483, 031 04 Liptovský Mikuláš |
36371629 | servisné práce KK760BG | 553,06 € bez DPH |
127/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 10.1.2014 | |
11340441/2013 | Theisz Viliam Bc., AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Nábrežná 790/3, 060 01 Kežmarok |
41888049 | autobusová doprava | 100,00 € vrátane DPH |
130/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340439/2013 | Milan Remiáš - REMI Jilemnického 421/28, 059 52 Veľká Lomnica |
40127575 | ozvučenie miestnosti | 125,00 € bez DPH |
131/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 7.1.2014 |