Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4313010464 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyan 12/2013 | 2312,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 05.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010455 | MUDr. M. Štepitová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
29.11.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | ||
4313010456 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
02.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | ||
4313010457 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
02.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | ||
4313010458 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | ||
4313010460 | Doktor s.r.o. Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
02.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | ||
4313010472 | Nezol-medic s.r.o. Hrhov 373., Hrhov 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
06.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | ||
4313010461 | MUDr. M. Béresová Krh. Podhradie |
31980180 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
03.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | ||
4313010444 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
22.11.2013 | 03.12.2013 | 3.1.2014 | ||
4313010441 | LEONA s.r.o. E. Rótha 7/555., Rožňava 048 01 |
45478295 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
18.11.2013 | 03.12.2013 | 3.1.2014 | ||
4313010415 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
04.11.2013 | 03.12.2013 | 3.1.2014 | ||
4313010414 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
04.11.2013 | 03.12.2013 | 3.1.2014 | ||
4313100013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 19,23 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313100012 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 880,77 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 30.12.2013 | 30.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010493 | TEVA - Eva Tóthová Mlynská 270., Jovice 049 45 |
33010463 | výroba vianočných pozdravov | 24,96 vrátane DPH |
138/2013 zo dňa 11.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010471 | ALTAIR - Janka Šmelková Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
33449341 | výroba pečiatky a štočkov | 124,39 vrátane DPH |
133/2013 zo dňa 5.12.2013 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010452 | ALTAIR - Janka Šmelková Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
33449341 | výroba pečiatky | 9,50 vrátane DPH |
106/2013 zo dňa 11.11.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010451 | ALTAIR - Janka Šmelková Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
33449341 | výroba pečiatky | 67,80 vrátane DPH |
117/2013 zo dňa 21.11.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010512 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 25.9.2013-17.12.2013 E49 | 58,96 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZVU 60-00030743PO2010 z 24.6.2010 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010498 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 18.9.2013-10.12.2013 | 852,72 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZVU 60-00030743PO2010 z 24.6.2010 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313030104 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 12/2013 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 02.12.2013 | 05.12.2013 | 3.1.2014 | |
4313010490 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | utierky | 552,00 vrátane DPH |
126/2013 zo dňa 3.12.2013 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313030091 | AIG Europe Ltd. Palisády 29., Bratislava 811 06 |
36747912 | úrazové poistenie osôb vezúcich sa v mot. vozidle Š. Octávia | 33,00 vrátane DPH |
PZ č. 5450029382 | 02.12.2013 | 05.12.2013 | 3.1.2014 | |
4313030101 | AIG Europe Ltd. Palisády 29., Bratislava 811 06 |
36747912 | úrazové poistenie osôb vezúcich sa v mot. vozidle Citroen | 33,00 vrátane DPH |
PZ č. 5450026840 | 02.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010487 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | tonery | 303,70 vrátane DPH |
114/2013 zo dňa 18.11.2013 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010494 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | tonery | 1941,72 vrátane DPH |
137/2013 zo dňa 11.12.2013 | 16.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010485 | BADOCO s.r.o. Rumunská 11., Košice 040 01 |
43977669 | toaletný papier | 404,00 vrátane DPH |
127/2013 zo dňa 3.12.2013 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010442 | BADOCO s.r.o. Rumunská 11., Košice 040 01 |
43977669 | toaletný papier | 303,00 vrátane DPH |
108/2013 zo dňa 11.11.2013 | 20.11.2013 | 09.12.2013 | 3.1.2014 | |
4313030107 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 12/2013 | 785,62 vrátane DPH |
Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010483 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2013 | 137,83 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010481 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 11/2013 | 111,60 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010486 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet 12/2013 | 467,68 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010454 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | Tefal - varná kanvica | 25,90 vrátane DPH |
123/2013 zo dňa 27.11.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010463 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D., Bratislava 2., 821 01 |
31396674 | stravné lístky - december | 7584,80 vrátane DPH |
124/2013 zo dňa 02.12.2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010469 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 11/2013 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 3 z 19.9.2013 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010462 | PROGRES TC - Alexander Telecky z. Fábryho 23., Rožňava 048 01 |
10753451 | spotreba el. energie 12/2013 | 284,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2003 z 1.5.2003, DOD č.3 z 10.1.2011 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010484 | PROGRES TC Z. Fábryho 23., Rožňava 048 01 |
10753451 | spotreba el. energie | 960,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2003 z 1.5.2003, DOD č.3 z 10.1.2011 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010500 | WEXIM TRUCK s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis - RV862AP | 82,83 vrátane DPH |
142/2013 zo dňa 12.12.2013 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010449 | WEXIM TRUCK s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis - RV412AI | 21,75 vrátane DPH |
100/2013 zo dňa 11.10.2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 | |
4313010470 | OCHES - Ján Fafrák Henckovce 50., Henckovce 049 23 |
33446890 | revízia klimatizačných jednotiek | 210,00 vrátane DPH |
111/2013 zo dňa 12.11.2013 | 06.12.2013 | 16.12.2013 | 9.1.2014 |