Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440128 | NOVOLEK s.r.o. G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440119 | IBAmed, s.r.o. Bezručová 6, Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 28.3.2014 | 03.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440156 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | prifylaktická prehliadka frankovacích strojov | 446,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012,NZ/14/2012,NZ/12/2012 | 30/2014 | 17.3.2014 | 09.04.2014 | 16.4.2014 |
11440174 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 31.3.2014 | 03.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440129 | Medcentrum Nové Zámky s.r.o. G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
36869040 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440165 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájomné nebytových priestorov pracovisko štúrovo 3/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 21.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440164 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | platba za náklady nájom pracovisko štúrovo za 3/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 21.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440150 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacích strojov | 637,68 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 13/2014 | 13.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
11440152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 2/2014 | -51,94 bez DPH |
povolenie | 14.3.2014 | 26.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440151 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS nové zámky 2/2014 | -122,72 bez DPH |
povolenie | 14.3.2014 | 26.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440166 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok k DEKVS šaľa vyúčtovanie | 6000 bez DPH |
zml. | 25.3.2014 | 13.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440157 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS šaľa 2/2014 | -71,86 bez DPH |
zml. | 17.3.2014 | 25.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 2/2014 | 2006,90 vrátane DPH |
04/04 | 12.3.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440144 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za pošt služby 2/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 12.3.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440149 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky nové zámky 2/2014 | 246,72 vrátane DPH |
13.3.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | ||
11440148 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky šurany 2/2014 | 47,98 vrátane DPH |
13.3.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | ||
11440143 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné šaľa 2/2014 | 56,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 12.3.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440115 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 2/2014 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 3.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440169 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava geometrie NZ020BX | 122,40 vrátane DPH |
40/2014 | 27.3.2014 | 04.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440124 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa |
36485161 | vyúčtovanie úhrady domena upsvarnz.sk 13.3.2014-12.3.2015 | 62,64 vrátane DPH |
zálohová faktúra 1402192585 | 6.3.2014 | 24.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440167 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31,39/2014 | 26.3.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 |
11440160 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 172,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 39/2014 | 19.3.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 |
11440159 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 19.3.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 |
11440140 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 256,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
11440126 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 866,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
11440205 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | dobropis k faktúre č.11440202 reklamácia fotoaparátu | -280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 26/2014 | 31.3.2014 | 28.5.2014 | |
11440206 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | nákup fotoaparátu pre NP VII-2 aktivita 4.1 | 280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 26/2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
11440204 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | nákup notebookov pre NP DEI | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 | 28/2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
11440203 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | nákup výpočtovej techniky pre NP XXV-2 | 4898,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 | 27/2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
11440202 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | nákup výpočtovej techniky a kancelárskych prístrojov pre NP VII-2 aktivita 4.1 | 65367,91 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 | 26/2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
11440127 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440122 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 3/2014 | 6536 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 5.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440153 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 17.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440141 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefóny a internet 2-3/2014 | 315,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 10.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440134 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 2-3/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 10.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440121 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 3/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 5.3.2014 | 13.3.32014 | 18.3.2014 | |
11440173 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny 5ks | 5 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 31.3.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440168 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
356970270 | mobily 3-4/2014 | 459,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 26.3.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440139 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 2/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440138 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 2/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |