Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440205 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | dobropis k faktúre č.11440202 reklamácia fotoaparátu | -280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 26/2014 | 31.3.2014 | 28.5.2014 | |
11440124 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa |
36485161 | vyúčtovanie úhrady domena upsvarnz.sk 13.3.2014-12.3.2015 | 62,64 vrátane DPH |
zálohová faktúra 1402192585 | 6.3.2014 | 24.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440166 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok k DEKVS šaľa vyúčtovanie | 6000 bez DPH |
zml. | 25.3.2014 | 13.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440141 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefóny a internet 2-3/2014 | 315,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 10.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440134 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 2-3/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 10.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440125 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 3/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440123 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za teplo šaľa 2/2014 | 2043,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 6.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440122 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 3/2014 | 6536 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 5.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440115 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 2/2014 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 3.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440149 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky nové zámky 2/2014 | 246,72 vrátane DPH |
13.3.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | ||
11440148 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky šurany 2/2014 | 47,98 vrátane DPH |
13.3.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | ||
11440145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 2/2014 | 2006,90 vrátane DPH |
04/04 | 12.3.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440144 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za pošt služby 2/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 12.3.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440143 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné šaľa 2/2014 | 56,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 12.3.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440157 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS šaľa 2/2014 | -71,86 bez DPH |
zml. | 17.3.2014 | 25.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 2/2014 | -51,94 bez DPH |
povolenie | 14.3.2014 | 26.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440151 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS nové zámky 2/2014 | -122,72 bez DPH |
povolenie | 14.3.2014 | 26.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440165 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájomné nebytových priestorov pracovisko štúrovo 3/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 21.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440164 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | platba za náklady nájom pracovisko štúrovo za 3/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 21.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440163 | Cukráreň BONITA S.H.Vajanského 77, 94001 Nové Zámky |
30901871 | platba za občerstvenie na aktivitu EURES Raňajky so zamestnávateľmi 2014 | 20 vrátane DPH |
37/2014 | 20.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440162 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky |
08191606 | platba za občerstvenie na EURES aktivitu Raňajky so zamestnávateľmi 2014 | 60 bez DPH |
35/2014 | 20.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440153 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 17.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440150 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacích strojov | 637,68 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 13/2014 | 13.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
11440147 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelátsky materiál NP VII-2 | 2151,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014 | 34/2014 | 12.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
11440146 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier NP VII-2 | 322,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | 33/2014 | 12.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
11440140 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 256,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
11440139 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 2/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440138 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 2/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440137 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN za 2/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440136 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 2/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440135 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telefónne služby 2/2014 | 315,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440133 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440130 | MUDr. Margita Lórandová Andovská 9/D, Nové Zámky |
34061282 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440129 | Medcentrum Nové Zámky s.r.o. G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
36869040 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440128 | NOVOLEK s.r.o. G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440127 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440126 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 866,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
11440117 | PhDr. Magdaléna Pekariková Výpalisko 19, 94069 Nové Zámky |
úradný preklad rozhodnutia pre SOPDaSK | 282,64 bez DPH |
17/2014 | 4.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | ||
11440175 | MUDr. Jaromír Likér G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
34060499 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 195,16 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 31.3.2014 | 03.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440174 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 31.3.2014 | 03.04.2014 | 16.4.2014 |