Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440065/2014 | EKOS, s.r.o. Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad |
32881851 | výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia | 90,00 € bez DPH |
5/2014 | 21.02.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440086/2014 | ELPROMONT TATRY s.r.o. Farská 72, 05992 Huncovce |
31696571 | výmena čidla LUXA 101 180 | 46,96 € bez DPH |
36/2014 | 04.03.2014 | 26.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440066/2014 | EMPORO, s.r.o. Lazaretská 8, 811 08 Bratislava |
44562195 | Kartotéka ECONOMY pre závesné kapsy A4 | 298,00 € bez DPH |
9/2014 | 21.02.2014 | 11.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440051/2014 | Ing. arch. Jozef Figlár Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok |
33878251 | odborný posudok strešného plášťa | 650,00 € bez DPH |
7/2014 | 11.02.2014 | 07.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440095/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7 747,20 € vrátane DPH |
4/2011 | 05.03.2014 | 28.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440094/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky - DEI | 136,80 € vrátane DPH |
4/2011 | 05.03.2014 | 28.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440082/2014 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 24,18 € bez DPH |
3/2011 | 03.03.2014 | 26.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440090/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet, tel. poplatky | 482,27 € bez DPH |
4/2008 | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440081/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery - nové NP VII-2 | 1 239,47 € bez DPH |
5/2012 | 32/2014 | 27.02.2014 | 24.03.2014 | 9.4.2014 |
11440059/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner NP III-2/A | 105,10€ bez DPH |
5/2012 | 12/2014 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 9.4.2014 |
11440060/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner NP III-2/B | 105,10€ bez DPH |
5/2012 | 18/2014 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 |
11440061/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner NP II-2/B | 151,03 € bez DPH |
5/2012 | 19/2014 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 |
11440062/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner NP I-2/D | 128,07 € bez DPH |
5/2012 | 20/2014 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 |
11440063/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner NP VII-2 | 128,07 € bez DPH |
5/2012 | 21/2014 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 |
11440064/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Toner NP XXV-2 | 250,07 € bez DPH |
5/2012 | 11/2014 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 |
11440031/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery - nové | 163,29 € bez DPH |
5/2012 | 31.01.2014 | 24.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440091/2014 | Polák Stanislav Mgr. - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie | 44,48 € bez DPH |
05.03.2014 | 19.03.2014 | 31.3.2014 | ||
11440092/2014 | Polák Stanislav Mgr. - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie | 34,37 € bez DPH |
05.03.2014 | 19.03.2014 | 31.3.2014 | ||
11440093/2014 | Polák Stanislav Mgr. - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie | 40,96 € bez DPH |
05.03.2014 | 19.03.2014 | 31.3.2014 | ||
11440108/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, P.O.BOX - dodaj zásielok | 8 237,00 € bez DPH |
39/2004 | 12.03.2014 | 24.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440112/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | doplatok - prenájom nebyt. priestorov Spišská Stará Ves | 1,91 € bez DPH |
8/2009 | 14.03.2014 | 26.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440097/2014 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce - Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves | 1 176,07 € bez DPH |
7/2012 | 05.03.2014 | 26.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440096/2014 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2 189,17 € bez DPH |
13/2009 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440109/2014 | Stredná odborná škola Garbiarská 1, 060 01 Kežmarok |
37880012 | prenájom miestnosti dňa 12.03.2014 | 100,00 € bez DPH |
1/2014 | 12.03.2014 | 26.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440046/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 € bez DPH |
8/2008 | 10.02.2014 | 05.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440047/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up | 332,04 € bez DPH |
8/2008 | 10.02.2014 | 05.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440048/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 € bez DPH |
8/2008 | 10.02.2014 | 05.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440049/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 314,64 € bez DPH |
8/2008 | 10.02.2014 | 05.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440050/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 10.02.2014 | 05.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440098/2014 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | internet, tel. poplatky | 82,84 € bez DPH |
47/2005 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440099/2014 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky | 0,60 € bez DPH |
47/2005 | 07.03.2014 | 24.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440083/2014 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | prenájom priestorov - Spišská Belá | 999,95 € bez DPH |
1/2012 | 03.03.2014 | 27.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440084/2014 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | Zálohová platba za energie - Spišská Belá | 205,67 € bez DPH |
1/2012 | 03.03.2014 | 27.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440089/2014 | Tibor Friedman GERMA Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok |
11946580 | štočok 4911, oprava prezenčnej pečiatky | 33,33 € bez DPH |
34/2014 | 04.03.2014 | 24.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440087/2014 | Varga Andrej ELEKTRO Petržalská 11, 060 01 Kežmarok |
17121434 | žiarivky | 44,33 € bez DPH |
37/2014 | 04.03.2014 | 11.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440106/2014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | spotreba elektriny | 396,63 € vrátane DPH |
1/2009 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 2.5.2014 | |
11440057/2014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | spotreba elektriny - preddavok | 2 500,00 € vrátane DPH |
1/2009 | 12.02.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440080/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 NP VII-2 | 647,50 € bez DPH |
10/2011, Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 31/2014 | 26.02.2014 | 24.03.2014 | 9.4.2014 |
11440079/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby NP VII-2 | 1 231,09€ bez DPH |
3/2013 | 30/2014 | 26.02.2014 | 24.03.2014 | 9.4.2014 |
11440078/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby NP III-2/B | 58,08€ bez DPH |
3/2013 | 26/2014 | 24.02.2014 | 24.03.2014 | 9.4.2014 |