Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14100252 | Fotopoly Kolajná 29/A, 831 06 Bratislava |
11648783 | Výroba štočkov a náhradné podušky E/30 5 ks | 34,20€ vrátane DPH |
30/2014 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100246 | Fotopoly Kolajná 29/A, 831 06 Bratislava |
11648783 | Výroba pečiatok | 63,48€ vrátane DPH |
29/2014 | 15.05.2014 | 21.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100254 | Pergamon spol. s.r.o Chemická 1, 931 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov NON HP | 47,59€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011 | 32/2014 | 29.05.2014 | 30.05.2014 | 4.6.2014 |
14100253 | Pergamon spol. s.r.o Chemická 1, 931 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov HP | 3 552,08€ vrátane DPH |
Rámcová dohora 14309/2011 | 31/2014 | 29.05.2014 | 30.05.2014 | 4.6.2014 |
14100218 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hovorné 04/2014 | 539,45€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.05.2014 | 04.06.2014 | 4.6.2014 | |
14100217 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR 085 MPLSVPN 4096k UPSVaR PK + SC za 04/2014 | 2045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.05.2014 | 04.06.2014 | 4.6.2014 | |
14100216 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 04/2014 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.05.2014 | 04.06.2014 | 4.6.2014 | |
14100215 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia za mesiac 04/2014 | 692,22€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.05.2014 | 04.06.2014 | 4.6.2014 | |
14100214 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR 085 DSLback up-2048/384k | 132,82€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.05.2014 | 04.06.2014 | 4.6.2014 | |
14100250 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Nokia 515 black | 1,00€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí ver.služieb zo dňa 20.05.2014 | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100249 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | nový mobil Nokia 515 black - projet AC | 1,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskyt. ver. služieb zo dňa 20.05.2014 | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100241 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 16,49€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100240 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 24,54€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100239 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 0,08 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100238 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 1,54€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100237 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 8,18€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100236 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 3,07€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100235 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 1,40€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100234 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 66,38€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100233 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 1,33€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100232 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 6,76€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100230 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 14,11€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100229 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 36,14€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100228 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | hovorné. poplatky, sms05/2014 | 3,98€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100227 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky, hovorné, sms 05/2014 | 22,21€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.20090 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100226 | Orange Slovenko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | hovorné, poplatky, sms za mesiac 05/2014 | 3,67€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100251 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Základný balík VAT6.2014 | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100210 | Gratex International, a.s. Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava |
35743468 | nákup USB klúč | 40,00€ vrátane DPH |
28/2014 | 05.05.2014 | 13.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100207 | Magna E.A s.r.o Beethovenova 5/1810, Pieštany |
35743565 | elektrika za mesiac 05/2014 | 37,30€ vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013 | 05.05.2014 | 13.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100213 | RS Vinohrady s.r.o Panenská 6, 811 03 Bratislava |
35749016 | nájomné za 3.poschodie 05/2014 | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 09.05.2014 | 13.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100212 | Diners Club Slovakia s.r.o námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | vyúčtovanie firemných kariet - benzín, nafta za 04/2014 | 147,81€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100211 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory a pravidelné poplatky 04/2014 | 69,98 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008 | 07.05.2014 | 26.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100243 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | internet Mini 05/2014 | 14,10€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 7.1.2011 | 14.05.2014 | 23.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100209 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plyn 05/2014 | 263,00 € vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004 | 05.05.2014 | 13.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100248 | Medica Jur s.r.o Hergottova2, 900 21 SvätýJur |
35925035 | zdrav. výkony | 20,91€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 26.05.2014 | 27.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100222 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | paušálne platby05/2014 | 964,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013 | 12.05.2014 | 20.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100221 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 05/2014 | 1336,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100220 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | paušálne platby 05/2014 | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2014 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100219 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | energie 05/2014 | 651,80 € vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2014 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 | |
14100223 | Služby - Servis s.r.o Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce 04/2014 | 682,81€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí uprat. služieb a dodatok č. 1 zo dňa 19.12.2013 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 4.6.2014 |