Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14176 | MUDr. Melek Rastislav 029 51 Lokca 274 |
37903772 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
16.04.2014 | 09.05.2014 | 12.6.2014 | ||
14179 | Lindstrom, s.r.o. 917 01 Trnava, Orešianska ulica č. 3 |
35742364 | Prenájom rohoží | 20,33 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.04.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
14180 | HIRUMED, s.r.o. 029 51 Lokca 274 |
36698245 | Zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
05.05.2014 | 30.05.2014 | 12.6.2014 | ||
14181 | Orange Slovensko, a.s. 821 06 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Telefónne poplatky | 124,13 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 17.2.2014 | 05.05.2014 | 16.05.2014 | 12.6.2014 | |
14182 | MAGNA E.A. s.r.o. 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektriny | 2762,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4089/2013 z 27.12.2013 | 05.05.2014 | 12.05.2014 | 12.6.2014 | |
14184 | ELMA, spol. s r.o. 029 01 Námestovo, Hviezdoslavova 14/7 |
36374199 | Monitorovanie objektov | 318,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 12.6.2014 | |
14185 | MT-výťahy, s.r.o. 034 95 Likavka 185 |
36421235 | Oprava výťahového rozvádzača | 332,88 vrátane DPH |
47/2014 | 07.05.2014 | 16.05.2014 | 12.6.2014 | |
14186 | MT-výťahy, s.r.o. 034 95 Likavka 185 |
36421235 | Revízia výťahu | 118,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 07.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14187 | MUDr. Olexíková Júlia 029 62 Oravské Veselé |
37906003 | Zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
09.05.2014 | 30.05.2014 | 12.6.2014 | ||
14188 | Anton Klimčík 029 56 Zákamenné 74 |
34417711 | Autobusová doprava | 1024,00 vrátane DPH |
44/2014 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 12.6.2014 | |
14189 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | Telefónne poplatky | 185,90 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 30.4.2004 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14190 | TaP, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín, Ľ. Štúra 2296/8 |
36758361 | Upratovacie a čistiace služby. | 1200,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich práce z 18.11.2013 | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 12.6.2014 | |
14191 | Martin Svetlošák 029 41 Klin 2 |
34839429 | Dodanie interierových dvetí | 173,30 vrátane DPH |
52/2014 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14192 | Go.Praktik, s.r.o. 028 01 Trstená, Železničiarov 268/10 |
43825982 | Zdravotné výkony | 230,01 bez DPH |
12.05.2014 | 30.05.2014 | 12.6.2014 | ||
14193 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14194 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14195 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 875,70 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14196 | SWAN,a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14197 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 583,06 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14198 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | Poštové služby | 4,50 vrátane DPH |
14.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | ||
14199 | MBM-TECHNOLOGY, s.r.o. 029 01 Námestovo, Hviezdoslavovo nám. 213 |
44670478 | Servis klimatizačnej jednotky | 333,60 vrátane DPH |
42/2014 | 14.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14200 | SPP, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Dodávka plynu | 2004,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 1.1.2006 | 15.05.2014 | 19.05.2014 | 12.6.2014 | |
14201 | EFN plus, s.r.o. 029 01 Námestovo, Štefánikova 212 |
44101601 | Oprava kopírky | 24,00 vrátane DPH |
51/2014 | 16.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14206 | Pneuservis-Gregorec, spol. s r.o. 027 44 Tvrdošín, Vojtaššákova 832 |
36391841 | Výmena pneumatík | 68,69 vrátane DPH |
50/2014 | 19.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14207 | Jozef Garbiar 027 12 Liesek, Školská 366 |
33247421 | Stavebný materiál | 174,10 vrátane DPH |
48/2014 | 20.05.2014 | 28.05.2014 | 12.6.2014 | |
14208 | Lindstrom, s.r.o. 917 01 Trnava, Orešianska ullica č. 3 |
35742364 | Prenájom rohoží | 20,33 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009 | 23.05.2014 | 28.05.2014 | 12.6.2014 | |
14209 | IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 811 06 Bratislava, Kuzmanyho 12 |
35684046 | Oprava OMV | 427,92 vrátane DPH |
53/2014 | 26.05.2014 | 30.05.2014 | 12.6.2014 | |
14210 | Martin Svetlošák 029 41 Klin 2 |
34839429 | Dodanie interierových dverí | 178,68 vrátane DPH |
57/2014 | 27.05.2014 | 30.05.2014 | 12.6.2014 | |
14211 | MUDr. Kanderková Viera 029 44 Rabča |
35993987 | Zdravotné výkony | 216,07 bez DPH |
27.05.2014 | 30.05.2014 | 12.6.2014 | ||
14212 | Mgr. Tatiana Gašparová - PLUSLINGUA 029 01 Námestovo, ČK 66/20 |
45408025 | Úradný preklad | 25,00 bez DPH |
55/2014 | 28.05.2014 | 30.05.2014 | 12.6.2014 | |
14215 | Tibor Varga TSV Papier 984 01 Lučenec, Adyho 14 |
32627211 | Nosič telefónu | 44,40 vrátane DPH |
58/2014 | 02.06.2014 | 10.06.2014 | 2.7.2014 | |
14216 | Václav Kotúľ TLAČIAREŇ VK print 029 51 Vasiľov 204 |
44666926 | Tlač poštových poukazov | 14,40 vrátane DPH |
59/2014 | 02.06.2014 | 10.06.2014 | 2.7.2014 | |
14217 | MUDr. Bebej Stanislav SBMED, s.r.o. 027 32 Zuberec 364 |
46929410 | Zdravotná starostlivosť. | 90,61 bez DPH |
02.06.2014 | 27.06.2014 | 2.7.2014 | ||
14218 | MUDr. Grenčíková Marta 029 51 Lokca |
37910779 | Zdravotná starostlivosť | 20,91 bez DPH |
02.06.2014 | 27.06.2014 | 2.7.2014 | ||
14220 | IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 811 06 Bratislava, Kuzmanyho 12 |
35684046 | Servisná prehliadka OMV | 326,83 vrátane DPH |
62/2014 | 03.06.2014 | 10.06.2014 | 2.7.2014 | |
14221 | MAGNE E.A. s.r.o. 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektriny | 2762,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke EE č. 4089/2013 z 27.12.2013 | 02.06.2014 | 10.06.2014 | 2.7.2014 | |
14222 | ELMA, spol. s r.o. 029 01 Námestovo, Hviezdoslavova 14/7 |
36374199 | Monitorovanie objektov | 318,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu z 23.7.2008 | 04.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
14223 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Telefónne poplatky | 136,74 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 17.2.2014 | 04.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
14224 | Xepap, spol. s r.o. 960 01 Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier | 1247,96 vrátane DPH |
65/2014 | 06.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
14225 | PERGAMON spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | Toner | 5423,01 vrátane DPH |
66/2014 | 06.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 |