Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11441000 | František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka kávovaru | 263,76 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 252/2014 | 05.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 |
11440980 | Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné námestie 13, 81490 Bratislava |
00165581 | dodávka odbornej literatúry | 60,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 237/2014 | 31.07.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11441067 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 463,84 [$EUR] bez DPH |
138/OVS/2012 | xxx | 20.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 |
11440955 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 387,97 [$EUR] bez DPH |
138/OVS/2012 | xxx | 24.07.2014 | 01.08.2014 | 21.8.2014 |
11441045 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Moyzesova 2, 90201 Pezinok |
30794587 | refundácia nákladov | 25,72 [$EUR] bez DPH |
15/OVS/2012 | xxx | 14.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11440993 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 471,77 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 04.08.2014 | 20.08.2014 | 21.8.2014 |
11440979 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 126,99 [$EUR] bez DPH |
101/OSNM/2009 | xxx | 31.07.2014 | 06.08.2014 | 21.8.2014 |
11441039 | SOFOS s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava |
31318347 | dodávka výpočtovej techniky | 105708,00 [$EUR] vrátane DPH |
120/OIaMIS/2014 | 94/2014 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 |
11441038 | SOFOS s.r.o. Dúbravská cesta 3, 84104 Bratislava |
31318347 | dodávka výpočtovej techniky | 352675,20 [$EUR] vrátane DPH |
120/OIaMIS/2014 | xxx | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 |
11441006 | STORIN plus spol. s r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31319173 | tematický monitoring médií | 202,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 42/2014 | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 21.8.2014 |
11441075 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1954,35 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 21.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 |
11441021 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3060,99 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 21.8.2014 |
11441077 | GEMMA a.s. Krajná 49/B, 82104 Bratislava |
31326528 | dodávka laserových tlačiarní | 23754,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 253/2014 | 21.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 |
11440844 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 18768,00 [$EUR] vrátane DPH |
113/OIaŠ/2011 | 208/2014 | 26.06.2014 | 18.08.2014 | 21.8.2014 |
11440925 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 15.07.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11440954 | KODYS SLOVENSKO s.r.o. Sliačska 2, 83102 Bratislava |
31387454 | dodávka štítkov s čiarovými kódmi | 4284,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 215/2014 | 24.07.2014 | 01.08.2014 | 21.8.2014 |
11440926 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. Bottova 7, 81109 Bratislava |
31396488 | dodávka kancelárskych stoličiek | 1010,88 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 204/2014 | 15.07.2014 | 06.08.2014 | 21.8.2014 |
11440976 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravovacie poukážky | 26000,00 [$EUR] bez DPH |
105/OÚaB/2011 | 248/2014 | 30.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11441002 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava |
31419143 | mesačný paušál za opravu výťahov | 199,94 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/1998 | xxx | 06.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 |
11440811 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 1819,94 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 185/2014 | 18.06.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11440810 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1299,26 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 199/2014 | 18.06.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11441052 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 108,34 [$EUR] vrátane DPH |
171/OVS/2014 | xxx | 18.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 |
11440996 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ul.Saleziánov 1, 07101 Michalovce |
35556706 | refundácia nákladov | 618,89 [$EUR] bez DPH |
Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11441025 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 |
11441024 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | IP telefonia | 2852,28 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 |
11441023 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba LAN sietí | 2461,33 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 |
11441022 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 |
11440997 | Y.E.L.L. s.r.o. Timravina 1, 81106 Bratislava |
35687134 | kontrola elektrickej zabezpečovacej signalizácie | 182,14 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2003 | xxx | 05.08.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11440946 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných zariadení | 690,20 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 230/2014 | 21.07.2014 | 11.08.2014 | 21.8.2014 |
11440911 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 3977,33 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 10.07.2014 | 06.08.2014 | 21.8.2014 |
11440933 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba informačných materiálov | 2707,20 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 105/2014 | 17.07.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 |
11440932 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba informačných materiálov | 5538,76 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 66/2014 | 17.07.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 |
11440878 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 9984,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OIPSS/2013 | 152/2014 | 03.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11440877 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 4896,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OIPSS/2013 | 153/2014 | 03.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11440876 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 7020,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OIPSS/2013 | 158/2014 | 03.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11440875 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 1080,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OIPSS/2013 | 159/2014 | 03.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11441055 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 18.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11440974 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 211,50 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 29.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11440973 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1775,19 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 29.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 |
11441028 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 87,66 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 08.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 |