Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4314010282 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Vyuct. FA - poštové služby | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 22.07.2014 | 15.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010279 | AutoCont SK a.s. Einsteinova 24., Bratislava 851 01 |
36396222 | multifunkčné zariadenie | 1551,40 vrátane DPH |
101/2014 zo dňa 10.7.2014 | 18.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010277 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
17.07.2014 | 29.07.2014 | 7.8.2014 | ||
4314010278 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 6/2014 | 995,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 17.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314030058 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17., Bratislava 811 05 |
31595545 | úrazové poistenie - AC 17.7.2014-30.9.2014 | 432,00 vrátane DPH |
č. PZ 3331142031 | 17.07.2014 | 18.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010276 | Eugen Gootš J.Janského 10 - P.P87 Spišská Nová Ves 052 01 |
11955813 | kontrola vykurovacieho systému | 385,20 vrátane DPH |
71/2014 zo dňa 28.5.2014 | 16.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010275 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 6/2014 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 15.07.2014 | 22.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314110016 | Pergamon spol., s.r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | tonery NP XXV-2 | 1082,12 vrátane DPH |
89/2014 zo dňa 23.6.2014 | 15.07.2014 | 22.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010274 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájomné za garáž 7/2014 | 120,24 vrátane DPH |
DOD č. 1 zo dňa 19.9.2013 | 15.07.2014 | 18.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314120006 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 6/2014 | -45,32 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.07.2014 | 17.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010273 | Obecné služby obce Plešivec s.r.o. Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné, vodné, stočné 6/2014 | 147,87 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 14.07.2014 | 22.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010271 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | odvoz a uskladnenie odpadu | 46,04 vrátane DPH |
87/2014 zo dňa 20.6.2014 | 11.07.2014 | 21.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010272 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby 6/2014 - Plešivec, Dobšina | 1410,65 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 11.07.2014 | 21.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314030057 | Rozhlas a televízia Slovenska Mýtna 1, Bratislava 817 55 |
47232480 | poplatky za rozhlas a televíziu 3. štvrťrok - 2014 | 238,98 vrátane DPH |
podľa Zákona č. 278/1993 Z.z., 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov | 11.07.2014 | 15.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314030056 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 7/2014 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 11.07.2014 | 15.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314030055 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 7/2014 | 210,98 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 11.07.2014 | 15.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314030054 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 7/2014 | 122,82 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 11.07.2014 | 15.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314100007 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 11.07.2014 | 15.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet 7/2014 | 475,13 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010268 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 6/2014 | 116,44 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010266 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 6/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010265 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 6/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010264 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 6/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010263 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 6/2014 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010267 | MC USIP spol., s.r.o. Mládežnícka internát 324/21., Považská Bystrica 017 01 |
36002411 | čipové karty | 68,88 vrátane DPH |
85/2014 zo dňa 20.6.2014 | 10.07.2014 | 22.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010269 | Fittich rates s.r.o. Šafárikova 20., Rožňava 048 01 |
31692656 | odborná prehliadka EZS | 311,38 vrátane DPH |
Zmluva ZKČ 03/03/2004 | 10.07.2014 | 21.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010262 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | mobilné telefóny | 20,00 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009 | 09.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010261 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 6/2014 | 138,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010260 | MUDr. Izabela Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
08.07.2014 | 29.07.2014 | 7.8.2014 | ||
4314010256 | MUDr. Eva Molnárová Šafárikova 91-SAD., Rožňava 048 01 |
31968864 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
07.07.2014 | 29.07.2014 | 7.8.2014 | ||
4314010259 | VSE a.s. Mlynská 31., Košice 042 91 |
36211222 | dobropis - preplatok 1.1.2014-30.6.2014 | -5733,44 vrátane DPH |
Zmluva A5100642714C z 29.11.2004 + DOD 29.12.2011, DOD 21.11.2013 | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010258 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 7/2014 | 508,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010257 | Evrofin s.r.o. Heydukova 12., Bratislava 811 08 |
44563485 | tonery | 175,98 vrátane DPH |
100/2014 zo dňa 4.7.2014 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010255 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 20.3.2014-30.6.2014 | 79,68 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 | 04.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010253 | MUDr. Mária Bezeková Nižná Slaná závod 049 23 |
35518766 | zdravotné výkony | 501,84 vrátane DPH |
03.07.2014 | 29.07.2014 | 7.8.2014 | ||
4314010254 | MUDr. Mária Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 216,07 vrátane DPH |
03.07.2014 | 29.07.2014 | 7.8.2014 | ||
4314010252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 7/2014 | 1182,25 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2014, zverejnené dňa 4.7.2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010251 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 4,42 vrátane DPH |
51/2014 zo dňa 1.4.2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010250 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 5,86 vrátane DPH |
60/2014 zo dňa 25.4.2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
4314010249 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 10,86 vrátane DPH |
51/2014 zo dňa 1.4.2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 |