august 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440426   NOVOLEK s.r.o.
G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky
46716700  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    21.8.2014  09.10.2014  21.10.2014 
11440429   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobily 8-9/2014  1032,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    26.8.2014  19.09.2014  22.9.2014 
11440419   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    15.8.2014  12.09.2014  17.9.2014 
11440428   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 8/2014  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    22.8.2014  28.08.2014  5.9.2014 
11440427   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 8/2014  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    22.8.2014  28.08.2014  5.9.2014 
11440412   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  údržba siete LAN 7/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.8.2014  28.08.2014  5.9.2014 
11440411   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefónne služby IPT 7/2014  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.8.2014  28.08.2014  5.9.2014 
11440410   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  MPLS VPN 7/2014  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.8.2014  28.08.2014  5.9.2014 
11440409   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL backup 7/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.8.2014  28.08.2014  5.9.2014 
11440408   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefónne služby 7/2014  292,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.8.2014  28.08.2014  5.9.2014 
11440417   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 7/2014  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    13.8.2014  22.08.2014  28.8.2014 
11440416   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 7/2014  1444,50 
vrátane DPH
04/04    13.8.2014  22.08.2014  28.8.2014 
11440415   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  platba za vodné stočné a zrážky pracovisko nové zámky za 7/2014  259,52 
vrátane DPH
    11.8.2014  15.08.2014  28.8.2014 
11440414   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  platba za vodné stočné a zrážky pracovisko šurany 7/2014  40,49 
vrátane DPH
    11.8.2014  15.08.2014  28.8.2014 
11440413   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  platba za vodné a stočné pracovisko šaľa za 7/2014  76,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    11.8.2014  15.08.2014  28.8.2014 
11440407   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  tel. služby a internet 7-8/2014  286,43 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    11.8.2014  15.08.2014  28.8.2014 
11440405   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  internet 7-8/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky    7.8.2014  15.08.2014  28.8.2014 
11440404   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu 8/2014  582 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    7.8.2014  15.08.2014  28.8.2014 
11440402   Exekútorský úrad, JUDr. Jozef Ivančík
Výpalisko 2, 94001 Nové Zámky
30997488  trovy exekúcie EX 548/2001  54,14 
vrátane DPH
uznesenie súdu Er 2905/2002    5.8.2014  15.08.2014  28.8.2014 
11440401   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 7/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    5.8.2014  15.08.2014  28.8.2014 
11440394   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovacie služby 7/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.8.2014  22.08.2014  28.8.2014 
11440396   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  platba za teplo pracovisko šaľa 7/2014  747,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.8.2014  13.08.2014  14.8.2014 
11440395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  platba za dodávku elektrickej energie za 8/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    4.8.2014  13.08.2014  14.8.2014 
11440377   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobec.amb
Rázusová 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.8.2014  13.08.2014  14.8.2014 
11440376   MUDr. Mária Hajdenová
M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa
34060260  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    6.8.2014  13.08.2014  14.8.2014 
11440344   MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o.
č. 705, 94352 Mužla
43893848  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.8.2014  13.08.2014  14.8.2014 
11440406   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie kreditácie DEKVS ša ľa  6000 
bez DPH
zml.    8.8.2014  23.07.2014  11.8.2014 
11440349   MUDr. Ivan Vojtek
Štúrova 1, Bánov
42336821  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  83,64 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    1.8.2014  06.08.2014  11.8.2014 
11440398   AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Bulharská 37/2, 91701 Trnava
18049401  pracovné náradie pre aktivačné centrá  4664,40 
vrátane DPH
  87/2014  4.8.2014  22.08.2014  28.8.2014 
11440397   AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Bulharská 37/2, 91701 Trnava
18049401  pracovné náradie pre aktivačné centrá  865,32 
vrátane DPH
  94/2014  4.8.2014  22.08.2014  28.8.2014 
11440418   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  115,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  95/2014  14.8.2014  22.08.2014  28.8.2014 
11440425   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  multifunkčné zariadenia OKI MB451DN 7ks  1791,30 
vrátane DPH
  96/2014  19.8.2014  28.08.2014  5.9.2014 
11440424   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho papiera NPXXV-2  1049,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  97/2014  19.8.2014  12.09.2014  17.9.2014 
11440423   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelársky materiál NP XXV-2  1416,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014  98/2014  19.8.2014  12.09.2014  17.9.2014 
11440422   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS pracovisko nové zámky za 7/2014  -78,56 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  18.8.2014  27.08.2014  28.8.2014 
11440421   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 7/2014  -32,78 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  18.8.2014  27.08.2014  28.8.2014 
11440403   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku DEKVS pracovisko št   6000 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  7.8.2014  21.07.2014  8.8.2014 
11440420   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS pracovisko šaľa za 7/2014  -44,80 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  18.8.2014  27.08.2014  28.8.2014 
11440430   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
31592503  vyúčtovanie 3.preddavku Zbierky Zákonov SR 2014  60 
vrátane DPH
  zálohová faktúra 5914033252  26.8.2014  07.08.2014  5.9.2014 

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť