Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14289 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky | 2000 bez DPH |
Rámcová dohoda 2870/2011 | 84/2014 | 16.07.2014 | 12.08.2014 | 2.9.2014 |
14298 | MUDr. Kucharík, s.r.o. 029 01 Námestovo, ul. ČK 85/65 |
36610780 | Zdravotná starostlivosť | 139,40 bez DPH |
23.07.2014 | 15.08.2014 | 2.9.2014 | ||
14306 | MUDr. Jakubjaková Janka 029 55 Novoť |
36133311 | Zdravotná starostlivosť. | 13,94 bez DPH |
28.07.2014 | 15.08.2014 | 2.9.2014 | ||
14313 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Telefónne poplatky | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva z 17.7.2014 | 31.07.2014 | 05.08.2014 | 13.8.2014 | |
14312 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Telefónne poplatky | 2,00 vrátane DPH |
Zmluva z 21.7.2014 | 31.07.2014 | 05.08.2014 | 13.8.2014 | |
14317 | MAGNA ENERGIA a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Elektrická energia | 2762,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke EE č. 4089/2013 | 04.08.2014 | 07.08.2014 | 2.9.2014 | |
14319 | IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 811 06 Bratislava, Kuzmanyho 12 |
35684046 | Oprava OMV | 290,92 vrátane DPH |
97/2014 | 06.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14318 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Telefónne poplatky | 231,93 vrátane DPH |
Dohoda zo dňa 17.2.2014 | 06.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14322 | TaP, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín, Ľudovíta Štúra 2296/8 |
36758361 | Upratovacie služby | 1200,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb z 18.11.2013 | 07.08.2014 | 27.08.2014 | 17.9.2014 | |
14325 | IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 811 06 Bratislava, Kuzmanyho 12 |
35684046 | Oprava OMV | 8,59 vrátane DPH |
100/2014 | 07.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14324 | Michal Belvončík REMAB 027 44 Tvrdošín, Vladina 664 |
33788880 | Pracovné náradie | 8350,03 vrátane DPH |
81/2014 | 07.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14323 | Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava 2, Mlynské nivy 48 |
31348262 | Publikácia - právo soc. zabezpečenia | 22,51 vrátane DPH |
07.08.2014 | 21.08.2014 | 2.9.2014 | ||
14321 | MUDr. Monika Hečková, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín, M.R. Štefánika 1831/46 |
36866768 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
07.08.2014 | 15.08.2014 | 2.9.2014 | ||
14320 | EFN plus, s.r.o. 029 01 Námestovo, Štefánikova 212 |
44101601 | Oprava tlačiarne | 36,00 vrátane DPH |
94/2014 | 07.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Zemný plyn | 2004,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 1.1.2006 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | 2.9.2014 | |
14328 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | Telefónne poplatky | 58,28 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 30.4.2014 | 08.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14327 | EFN plus, s.r.o. 029 01 Námestovo, Štefánikova 212 |
44101601 | Oprava kopírky | 48,00 vrátane DPH |
98/2014 | 08.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14326 | JURIGA spol. s.r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | Toner | 2559,84 vrátane DPH |
96/2014 | 08.08.2014 | 25.08.2014 | 2.9.2014 | |
14334 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 11.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14333 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 875,70 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 11.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14332 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 11.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14331 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 11.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14330 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 555,59 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 11.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14337 | HaMed s.r.o. 026 01 Dolný Kubín, Lpušná 894/8 |
36431010 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | ||
14336 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | Poštové poplatky | 4,50 vrátane DPH |
Žiadosť zo dňa 28.2.2006 | 13.08.2014 | 25.08.2014 | 2.9.2014 | |
14335 | EFN plus, s.r.o. 029 01 Námestovo, Štefánikova 212 |
44101601 | Toner | 2132,47 vrátane DPH |
95/2014 | 13.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14342 | KASprof-SECURITY agency, s.r.o. 029 62 Oravské Veselé 440 |
36374199 | Monitorovanie objektov | 318,66 vrátane DPH |
14.08.2014 | 27.08.2014 | 17.9.2014 | ||
14339 | Matej Juričák ELMA 029 52 Babín 170 |
32272529 | Zabezpečenie výkonu odbornej skúšky elektron. zabezp. systému | 73,97 vrátane DPH |
101/2014 | 14.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14338 | Matej Juričák ELMA 029 52 Babín 170 |
32272529 | Cena za revíziu PSN | 119,50 vrátane DPH |
99/2014 | 14.08.2014 | 26.08.2014 | 2.9.2014 | |
14343 | Lindstrom, s.r.o. 917 01 Trnava, Orešianska ulica 3 |
35742364 | Prenájom rohoží | 21,74 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží z 22.3.2009 | 18.08.2014 | 27.08.2014 | 17.9.2014 |