Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440225/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner - nový | 6 976,73 € vrátane DPH |
5/2012 | 75/2014 | 20.06.2014 | 14.08.2014 | 15.8.2014 |
11440228/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 648,20 € bez DPH |
3/2013 | 76/2014 | 25.06.2014 | 19.08.2014 | 8.9.2014 |
11440235/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner - nový | 79,32 € bez DPH |
83/2014 | 04.07.2014 | 27.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440265/2014 | MUDr. Marko Peter Dr. Fischera 7, 060 01 Kežmarok |
36508217 | lekárske výkony | 48,79 € vrátane DPH |
09.07.2014 | 11.08.2014 | 15.8.2014 | ||
11440249/2014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | spotreba elektriny - preddavok | 2 330,00 € vrátane DPH |
1/2009 | 09.07.2014 | 11.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440258/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 867,36 € vrátane DPH |
8/2008 | 10.07.2014 | 05.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440257/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 751,68 € vrátane DPH |
8/2008 | 10.07.2014 | 05.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440256/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up | 398,45 € vrátane DPH |
8/2008 | 10.07.2014 | 05.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440255/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 943,85 € vrátane DPH |
8/2008 | 10.07.2014 | 05.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440253/2014 | Tibor Friedman GERMA Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok |
11946580 | razítka, štočok | 273,73 € vrátane DPH |
82/2014 | 10.07.2014 | 05.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440263/2014 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 29,02 € vrátane DPH |
3/2011 | 18.07.2014 | 11.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440269/2014 | Tibor Friedman GERMA Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok |
11946580 | pečiatky TRODAT 4911, štočky | 74,76 € bez DPH |
86/2014 | 23.07.2014 | 19.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440270/2014 | Z+M servis, spol. s r.o. Nevadzova 6, 821 01 Bratislava |
44195591 | renovácia tonerov | 327,50 € bez DPH |
90/2014 | 25.07.2014 | 19.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440271/2014 | MUDr. Novák Andrej Hradská cesta 2, 060 01 Kežmarok |
31976000 | lekárske výkony | 55,76 € vrátane DPH |
25.07.2014 | 05.08.2014 | 15.8.2014 | ||
11440272/2014 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice |
17082528 | oprava tlačiarne a kopírky | 504,90 € bez DPH |
89/2014 | 28.07.2014 | 19.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440273/2014 | ALD MOBIL s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa |
10769625 | servisné práce - mot. vozidlo KK335AR | 202,15 € vrátane DPH |
88/2014 | 28.07.2014 | 07.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440275/2014 | ADcomp s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | toner nový | 670,20 € vrátane DPH |
93/2014 | 30.07.2014 | 27.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440274/2014 | Majerčák Martin Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce |
45676178 | výkon funkcie technika požiarnej ochrany | 84,10 € bez DPH |
92/2014 | 30.07.2014 | 11.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440277/2014 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | spotreba plynu, elektriny, vody, stočné | 229,28 € bez DPH |
1/2012 | 01.08.2014 | 27.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440276/2014 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | prenájom priestorov - Sp. Belá | 999,95 € bez DPH |
1/2012 | 01.08.2014 | 27.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440279/2014 | ALD MOBIL s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa |
45950849 | údržba motorového vozidla KK760BG | 231,65 € vrátane DPH |
91/2014 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440278/2014 | ALD MOBIL s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa |
45950849 | odťah vozidla, výmena zadného obloženia | 210,07 € vrátane DPH |
94/2014 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440280/2014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | spotreba elektriny - Spišská Stará Ves | 323,00 € vrátane DPH |
11/2009 | 01.08.2014 | 07.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440282/2014 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1 220,03 € bez DPH |
7/2012 | 05.08.2014 | 27.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440281/2014 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad |
35683929 | zmluvný servis výťahov | 115,92 € bez DPH |
44/2006 | 05.08.2014 | 27.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440285/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet, tel. poplatky | 859,29 € bez DPH |
25/2014, 29-49/2014 | 06.08.2014 | 27.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440283/2014 | Polák Stanislav Mgr. - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | odmena exekútora, vedľajšie výdavky | 63,99 € vrátane DPH |
06.08.2014 | 13.08.2014 | 15.8.2014 | ||
11440284/2014 | Polák Stanislav Mgr. - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | odmena exekútora, vedľajšie výdavky | 46,98 € vrátane DPH |
06.08.2014 | 13.08.2014 | 15.8.2014 | ||
11440286/2014 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | spotreba elektriny - preplatok | - 37,84 € vrátane DPH |
1/2009 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440292/2014 | TREBOR, s.r.o. Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava |
36406767 | ochranné pracovné pomôcky - aktivačné centrum | 3 584,50 € bez DPH |
85/2014 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440291/2014 | TREBOR, s.r.o. Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava |
36406767 | pracovné pomôcky - aktivačné centrum | 7 489,13 € bez DPH |
84/2014 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440293/2014 | Výdajňa zdravotníckych pomôcok Hlavné námestie 26, 060 01 Kežmarok |
41350227 | autolekárnička | 115,91 € bez DPH |
97/2014 | 11.08.2014 | 20.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440289/2014 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky | 0,60 € bez DPH |
47/2005 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440288/2014 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2 068,33 € bez DPH |
13/2009 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440290/2014 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | internet, tel. poplatky | 113,56 € vrátane DPH |
47/2005 | 11.08.2014 | 14.08.2014 | 15.8.2014 | |
11440301/2014 | Woodensky, s.r.o. Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad - Matejovce |
36496839 | predlžovací kábel | 23,30 € bez DPH |
98/2014 | 13.08.2014 | 27.08.2014 | 8.9.2014 | |
11440294/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, P.O.BOX - dodaj zásielok | 7 033,45 € bez DPH |
39/2004 | 13.08.2014 | 22.08.2014 | 8.9.2014 |