Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7034127619 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava |
00604381 | PHL 08/2014 | 381,92 vrátane DPH |
08.09.2014 | 24.10.2014 | |||
385039904 | SCHINDLER - výťahy Karadžičova 8 Bratislava |
31402828 | paušál výťah 8/2014 | 47,92 vrátane DPH |
08.09.2014 | 24.10.2014 | |||
140666 | HASIL-HD, s.r.o Hrušovany 133, Hrušovany |
36550531 | služby bezpečnostného technika 08/2014 | 156,00 vrátane DPH |
08.09.2014 | 24.10.2014 | |||
140101006 | MBN Vercajch Ferdinand Schwarz Odbojárov 4847, Topoľčany |
35038233 | pracovné náradie - AC | 453,60 vrátane DPH |
08.09.2014 | 24.10.2014 | |||
140197 | Ida Gábrišová
KANCEL Streďanská 2617/35 955 01 Topoľčany |
43734731 | kniha faktúr | 4,82 vrátane DPH |
08.09.2014 | 24.10.2014 | |||
2014031 | SLOV-Nar s.r.o. M. Rázusa 32/A, 95501 Topoľčany |
36528790 | upratovacie služby 08/2014 | 1440,00 vrátane DPH |
08.09.2014 | 24.10.2014 | |||
1011428207 | MAGNA E.A. s.r.o Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia 09/2014 | 1302,85 vrátane DPH |
08.09.2014 | 24.10.2014 | |||
1400418 | Miroslav Brna AUTOKOMPLET TM Urxova 213/11, Práznovce |
40363287 | oprava Škoda Superb | 542,35 vrátane DPH |
08.09.2014 | 24.10.2014 | |||
14240719 | V-bit, spol. s r.o. Hodálova 3, 949 01 Nitra |
17640679 | oprava kopírky Canon | 103,63 vrátane DPH |
11.09.2014 | 24.10.2014 | |||
20140284 | ALPOX s.r.o. Dopravná 2735, Topoľčany |
36556238 | vedro 10l | 14,74 vrátane DPH |
11.09.2014 | 24.10.2014 | |||
7258168291 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn 9/2014 | 576,00 vrátane DPH |
11.09.2014 | 24.10.2014 | |||
934004 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | kancelárska stolička | 440,00 vrátane DPH |
25.09.2014 | 24.10.2014 | |||
8480065911 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežia za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | stočné, voda 08/2014 | 35,86 vrátane DPH |
19.09.2014 | 24.10.2014 | |||
8480065910 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežia za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | stočné, voda 08/2014 | 39,44 vrátane DPH |
19.09.2014 | 24.10.2014 | |||
8765789376 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 08/2014 | 13,90 vrátane DPH |
19.09.2014 | 24.10.2014 | |||
8480065909 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežia za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | stočné, voda 08/2014 | 123,00 vrátane DPH |
19.09.2014 | 24.10.2014 | |||
140300958 | Axalnet s.r.o. P.Mudroňa 2, Topoľčany |
36549096 | internet 10/2014 | 156,00 vrátane DPH |
19.09.2014 | 24.10.2014 | |||
1140924341 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN 08/2014 | 526,18 vrátane DPH |
19.09.2014 | 24.10.2014 | |||
1140924339 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | paušál za prepojenie siete 08/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
19.09.2014 | 24.10.2014 | |||
1140924063 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. hovory 08/2014 | 360,89 vrátane DPH |
19.09.2014 | 24.10.2014 | |||
1140924338 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | paušál za prepojenie 08/2014 | 132,82 vrátane DPH |
19.09.2014 | 24.10.2014 | |||
1140924340 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | paušál za hovory 08/2014 | 717,24 vrátane DPH |
19.09.2014 | 24.10.2014 | |||
662014 | DAMATI s.r.o Bojná 484, Bojná |
46432493 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
30.09.2014 | 24.10.2014 | |||
141124784 | CWS-boco Slovensko, s.r.o Bojnická 10, Bratislava |
31411045 | čistenie rohože 09/2014 | 21,24 vrátane DPH |
30.09.2014 | 24.10.2014 | |||
108109430 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. poplatky 9-10/2014, internet | 213,83 vrátane DPH |
30.09.2014 | 24.10.2014 | |||
2014078 | MUDr. Klamparová Maria Sad.A.Kmeťa 26, Piešťany |
31209858 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
30.09.2014 | 24.10.2014 | |||
2014075 | MUDr. Sobota Michal M. Benku 4016, Topoľčany |
47010894 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
30.09.2014 | 24.10.2014 | |||
21040079 | Hertel, s.r.o. Šalgovce 11, 956 06 |
46410023 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
30.09.2014 | 24.10.2014 | |||
140218 | Ida Gábrišová
KANCEL Streďanská 2617/35 955 01 Topoľčany |
43734731 | toaletný papier | 981,36 vrátane DPH |
30.09.2014 | 24.10.2014 | |||
140219 | Ida Gábrišová
KANCEL Streďanská 2617/35 955 01 Topoľčany |
43734731 | skladacie utierky | 994,56 vrátane DPH |
30.09.2014 | 24.10.2014 | |||
1401105695 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelarsky papier | 1247,96 vrátane DPH |
30.09.2014 | 24.10.2014 | |||
9000780790 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS 08/2014 | 37,74 vrátane DPH |
11.09.2014 | 24.10.2014 |