Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440612 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 9.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440609 | MUDr. Vladimír Vician M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa |
36099571 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 118,49 vrátane DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 8.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440601 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440600 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440516 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 1.12.2014 | 05.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440667 | MUDr. Danica Poláková č. 205, 94144 Hul |
31141226 | zdravotné výkony na účely sociálne pomoci | 90,61 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440665 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálne pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440664 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálne pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440599 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2014 | 1831,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440607 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 12/2014 | 6712 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440595 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 12/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440629 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 152,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 142/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 |
11440634 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodé, stočné pracovisko šaľa 11/2014 | 78,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440663 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | USB token + kábel pre ŠP | 99,58 vrátane DPH |
159/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440662 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | USB token + kábel pre ŠP | 99,58 vrátane DPH |
159/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440661 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | USB token + kábel pre ŠP | 99,58 vrátane DPH |
159/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440602 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 12/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440592 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440592 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440633 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | tonery do frankovacích strojov | 1732,80 vrátane DPH |
144/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440653 | MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra |
31410952 | tlačiarne | 12042 vrátane DPH |
153/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440613 | KORUND desktop, spo. s r.o. Mlynské nivy 36, 82109 Bratislava |
36245313 | tlač spisových obalov | 583,20 vrátane DPH |
141/2014 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440646 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | snímače čiarových kódov | 4012,20 vrátane DPH |
152/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440611 | RESTARTING s.r.o. č. 276, 941 04 Malý Lapáš |
47516640 | služby supervízie pre SPODaSK | 148,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 12.5.2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440674 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | služby cez vzdialený prístup odsun údajov do histórie | 126 vrátane DPH |
zo dňa 18.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440603 | DUAL BP s.r.o. Rožňavská 1,83104 Bratislava, prevádzka Turecká 49, 94001 Nové Zámky |
35962135 | pracovné rukavice, reflexné vesty pre aktivačné centrá | 79,38 vrátane DPH |
106/2014 | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440659 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava |
18049401 | pracovné náradie pre aktivačné centrá | 6571,82 vrátane DPH |
154/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440597 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava |
33607212 | pracovné náradie aktivačné centrá | 2588,70 vrátane DPH |
135/2014 | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440621 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2014 | 967,30 vrátane DPH |
04/04 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440622 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440622 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440628 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko šurany 11/2014 | 52,42 vrátane DPH |
12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | ||
11440627 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko NZ 11/2014 | 252,18 vrátane DPH |
12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | ||
11440626 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 12/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440626 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 12/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440619 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 11/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440657 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 1-12/2014 | 18040,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440656 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tl.služby IPT 1-12/2015 | 18714,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |