Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440379/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery-nové | 883,09 € bez DPH |
5/2011 | 135/2014 | 24.10.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 |
11440376/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske materiál | 634,98 € bez DPH |
3/2013 | 134/2014 | 27.10.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 |
11440387/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery-nové | 700,00 € bez DPH |
5/2011 | 139/2014 | 05.11.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 |
11440398/2014 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Pranie a prenájom rohoží | 24,18 € bez DPH |
3/2011 | 07.11.2014 | 04.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440402/2014 | Zastko Pavel Plynoservis J.Chalupku č.6, 060 01 Kežmarok |
17286816 | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia | 374,00 € bez DPH |
122/2014 | 10.11.2014 | 04.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440401/2014 | Zastko Pavel Plynoservis J.Chalupku č.6, 060 01 Kežmarok |
17286816 | Kontrola snímačov úniku plynu | 81,00 € bez DPH |
123/2014 | 10.11.2014 | 04.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440407/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky | 423,36 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440406/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440405/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440404/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440403/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback | 332,04 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440397/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny - vyúčtovanie | 862,33 € bez DPH |
52/2014 | 11.11.2014 | 04.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440411/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery-nové | 242,73 € bez DPH |
142/2014 | 13.11.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440408/2014 | Kmeč Karol - kominárstvo 065 11 Nová Ľubovňa 27, 059 03 Reľov 38 |
14312395 | kominárske práce - kontroly, revízia | 99,58 € bez DPH |
71/2014 | 14.11.2014 | 04.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440409/2014 | TREBOR, s.r.o. Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava |
36406767 | pracovné pomôcky - AC | 1 392,90 € bez DPH |
132/2014 | 18.11.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440410/2014 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice |
17082528 | oprava výpočtovej techniky | 299,00 € bez DPH |
146/2014 | 20.11.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440412/2014 | Woodensky, s.r.o. Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad - Matejovce |
36496839 | Predlžovací kábel 5m/5z PP 43 | 93,33 € bez DPH |
114/2014 | 20.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440413/2014 | ADcomp s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | tonery-nové | 893,60 € vrátane DPH |
143/2014 | 21.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440415/2014 | Výdajňa zdravotníckych pomôcok Hlavné námestie 26, 060 01 Kežmarok |
41350227 | autolekárnička | 13,64 € bez DPH |
148/2014 | 25.11.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440414/2014 | Tibor Friedman GERMA Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok |
11946580 | štočky 4916,4912 | 24,58 € bez DPH |
149/2014 | 25.11.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440416/2014 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec |
31411045 | hygienický materiál | 457,60 € bez DPH |
145/2014 | 28.11.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440418/2014 | ALD MOBIL s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa |
45950849 | oprava motorového vozidla KK760BG | 250,17 € bez DPH |
154/2014 | 01.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440417/2014 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | prenájom priestorov - Spišská Belá | 999,95 € bez DPH |
1/2012 | 01.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440422/2014 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1 220,03 € bez DPH |
7/2012 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440420/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny | 69,73 € bez DPH |
52/2014 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440419/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny | 1038,04 € bez DPH |
52/2014 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440423/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet, tel. poplatky | 683,97 € bez DPH |
25/2014, 29-49/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440421/2014 | Majerčák Martin Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce |
45676178 | výkon funkcie technika BOZP,PO | 84,10 € bez DPH |
137/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440428/2014 | Figlár Jozef Ing.arch. Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok |
33878251 | projektová dokumentácia | 1 980,00 € bez DPH |
53/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440425/2014 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 24,18 € bez DPH |
3/2011 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440426/2014 | KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 73, 060 01 Kežmarok |
36475025 | kalendáre, Diár Standard EAC2620 | 157,01 € bez DPH |
156/2014 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440424/2014 | Majerčák Martin Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce |
45676178 | výkon funkcie technika BOZP, PO | 80,55 € bez DPH |
147/2014 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
114400427/2014 | Tropp Pavel Tehelňa 671/39, 060 01 Kežmarok |
35218860 | prečistenie ležatej kanalizácie | 175,00 € bez DPH |
152/2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440429/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny | 679,91 € vrátane DPH |
52/2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440436/2014 | Zastko Pavel Plynoservis J.Chalupku č.6, 060 01 Kežmarok |
37938606 | oprava kotla | 456,60 € bez DPH |
163/2014 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440434/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback | 332,04 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440433/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440432/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440431/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440430/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky | 353,69 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 |