Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14520 | BORTEX BOBROV, spol. s r. o., Za školou 363, 029 42 Bobrov |
36437506 | prac. kabát + rukavice | 13778,40 vrátane DPH |
151/2014 | 12.12.2014 | 25.12.2014 | 30.12.2014 | |
14544 | PERGAMON spol. s r. o., Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 6029,25 vrátane DPH |
185/2014 | 18.12.2014 | 16.02.2015 | 30.12.2014 | |
14490 | Okresný súd Námestovo 029 01 Námestovo, nám. A. Bernoláka 332/16 |
42061385 | plynné | 4677,73 vrátane DPH |
dohoda o poskytovaní služieb z 01.03.2010 | 03.12.2014 | 15.12.2014 | 10.12.2014 | |
14527 | JURIGA spol. s. r. o., Cercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | toner | 3160,97 vrátane DPH |
162/2014 | 15.12.2014 | 10.01.2015 | 30.12.2014 | |
14560 | EFN plus, s.r.o. 029 01 Námestovo, Štefánikova 212 |
44101601 | Tlačiarne | 2997,60 vrátane DPH |
187/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
14522 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. poplatky | 2943,71 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2014 | 19.01.2015 | 30.12.2014 | |
14506 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. poplatky | 2943,71 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 03.01.2007 | 10.12.2014 | 04.01.2015 | 30.12.2014 | |
14554 | MBM-Technology, s.r.o. 029 01 Námestovo, Hviezdoslavovo nám. 213 |
44670478 | Dodávka a montáž klimatizácie | 2840,76 vrátane DPH |
184/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
14500 | MAGNA ENERGIA, a. s. , Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka energie | 2762,70 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č. 4089/2013 | 05.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 | |
14500 | MAGNA ENERGIA, a. s. , Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka energie | 2762,70 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č. 4089/2013 | 05.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 | |
14532 | KĽÚČ n. o. Píniová 14, 821 06 Bratislava - Vrakuňa |
36077658 | výchovné opatrenia | 2530,83 vrátane DPH |
zmluva č. 1/2014/OSPODa SK | 15.12.2014 | 10.01.2015 | 30.12.2014 | |
14559 | EFN plus, s.r.o. 029 01 Námestovo, Štefánikova 212 |
44101601 | Kopírovací stroj | 2491,20 vrátane DPH |
183/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
14561 | EFN plus, s.r.o. 029 01 Námestovo, Štefánikova 212 |
44101601 | Výpočtová technika | 2069,80 vrátane DPH |
187a/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
14536 | BORTEX BOBROV, spol. s r. o., Za školou 363, 029 42 Bobrov |
36437506 | prac. kabát | 1919,04 vrátane DPH |
175/2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | 30.12.2014 | |
14521 | SPP, a. s., Mlynské nivy 44/am 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plynné | 1900 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu z 28.12.2005 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | |
14551 | Xepap, spol. s r.o. 960 01 Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier | 1836,00 vrátane DPH |
153/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
14535 | EFN plus, s. r. o., Štefániková212, 029 01 Námestovo |
44101601 | toner | 1481,90 vrátane DPH |
161/2014 | 16.12.2014 | 15.01.2014 | 30.12.2014 | |
14519 | MT - výťahy, s. r.o. Likavka 185, 034 95 Likavka |
36421235 | oprava výťahu | 1399,25 vrátane DPH |
zmluva č. 5/2012 | 144/2014 | 12.12.2014 | 10.01.2015 | 30.12.2014 |
14539 | TEMPO KONDELA s, r, o., Vojtaššákova 893m 027 44 Tvrdošín |
36409154 | kanc. nábytok | 1379,34 vrátane DPH |
170/2014 | 17.12.2014 | 15.01.2014 | 30.12.2014 | |
14516 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. poplatky | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2014 | 19.01.2015 | 30.12.2014 | |
14508 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. poplatky | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 03.01.2007 | 10.12.2014 | 04.01.2015 | 30.12.2014 | |
14582 | TaP, s. r.o. Ľudovíta Štúra 2296/8, 026 01 Dolný Kubín |
36758361 | upratovacie služby | 1200,15 vrátane DPH |
zmluva č. 7/2013 o poskytovaní upratovacích služieb z 12.11.2013 | 31.12.2014 | 21.01.2105 | 28.1.2015 | |
14499 | TaP, s. r. o., Ĺudovíta Štúra 2296/8, 026 01 Dolný Kubín |
36758361 | upratovacie služby | 1200,15 vrátane DPH |
zmluva č. 7/2013/1 o poskytnutí upratov. a čistiacich služieb z 18.11.2013 | 08.12.2014 | 31.12.2014 | 30.12.2014 | |
14534 | BORTEX BOBROV, spol. s r. o., Za školou 363, 029 42 Bobrov |
36437506 | prac. kabát | 1199,40 vrátane DPH |
158/2014 | 16.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
14565 | Pilarčík Ľuboš - RABSTAV 029 44 Rabča, Lúčna 86 |
37387731 | Vchodové dvere | 1169,89 vrátane DPH |
173/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
14533 | HUBA Miloš - ORSA M. R. Štefánika 2263, 026 01 Dolný Kubín |
31045901 | pap. utierky | 1108,80 vrátane DPH |
178/2014 | 16.12.2014 | 15.01.2014 | 30.12.2014 | |
14548 | MFStav, s.r.o. 027 44 Tvrdošín, M.R. Štefánika 139 |
47484225 | Rekonštrukcia recepcie | 1098,36 bez DPH |
167/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
14511 | SLOBYT, spol. s r. o., Miestneho priemyslu 1140, 029 01 Námestovo |
47338865 | kanc. nábytok | 1010,90 vrátane DPH |
164/2014 | 10.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | |
14553 | TaP, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín, Ľ. Štúra 2296/8 |
36758361 | Vykonanie DDD prác za rok 2014 | 980,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2014/1 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
14515 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. poplatky | 875,70 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2014 | 19.01.2015 | 30.12.2014 | |
14507 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. poplatky | 875,70 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 03.01.2007 | 10.12.2014 | 04.01.2015 | 30.12.2014 | |
14556 | MT-výťahy, s.r.o. 034 95 Likavka 185 |
36421235 | Oprava výťahu | 640,01 vrátane DPH |
171/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
14549 | JUMICOL, s.r.o. 010 09 Žilina, Bytčická 89 |
36783943 | Toaletný papier | 547,20 vrátane DPH |
177/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
14546 | CWS - boco Slovensko, s. r. o., M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec |
31411045 | mydl. pena | 540,29 vrátane DPH |
172/2014 | 19.12.2014 | 16.01.2015 | 30.12.2014 | |
14543 | G+G INTER DESIGN, a. s., Cimhova 10, 027 12 Cimhova |
36380911 | lístkovnice | 540 vrátane DPH |
174/2014 | 18.12.2014 | 17.01.2015 | 30.12.2014 | |
14504 | SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. poplatky | 504,84 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 03.01.2007 | 10.12.2014 | 03.01.2015 | 30.12.2014 | |
14530 | G+G INTER DESIGN, a. s., Cimhova 10, 027 12 Cimhova |
36380911 | lístkovnice | 500 vrátane DPH |
159/2014 | 12.12.2014 | 11.01.2015 | 30.12.2014 | |
14510 | ECHON, s. r.o., Alžbetina 420/20, 058 01 Poprad |
44257201 | plošinové vozíky | 458,40 vrátane DPH |
155/2014 | 10.12.2014 | 09.01.2015 | 30.12.2014 | |
14558 | Brišák Jozef 029 46 Sihelné 392 |
10999892 | Oprava miestnosti | 450,00 vrátane DPH |
188/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
14540 | Václav Kotúľ, TLAČIAREŇ VK print Vasiľov 204, 029 51 Vasiľov |
44666926 | spis. obaly | 441,36 vrátane DPH |
157/2014 | 18.12.2014 | 16.01.2015 | 30.12.2014 |