Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4314010467 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 9., Košice 04001 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
09.12.2014 | 15.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010506 | Z+M servis s.r.o. Nevädzova 6., Bratislava 821 01 |
44195591 | renovácia tonerov | 2510,76 vrátane DPH |
204/2014 zo dňa 26.11.2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010529 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. papier | 1530,00 vrátane DPH |
240/2014 zo dňa 29.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010511 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. materiál | 5079,50 vrátane DPH |
208/2014 zo dňa 26.11.2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010505 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. papier | 3060,00 vrátane DPH |
200/2014 zo dňa 25.11.2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314130004 | Wexim Wood s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
36211311 | rekonštrukcia vstupných priestorov | 4507,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 036/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010494 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 228,18 vrátane DPH |
209/2014 zo dňa 28.11.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010493 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 160,56 vrátane DPH |
225/2014 zo dňa 12.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010442 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel RV 053BA | 319,20 vrátane DPH |
156/2014 zo dňa 9.10.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010441 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel RV 189AN | 218,59 vrátane DPH |
182/2014 zo dňa 31.10.2014 a 171/2014 zo dňa 23.10.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010440 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel RV 568AU | 324,78 vrátane DPH |
199/2014 zo dňa 21.11.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010439 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel RV 412AI | 124,15 vrátane DPH |
196/2014 zo dňa 19.11.2014 A 182/2014 zo dňa 31.10.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010438 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel RV 862AP | 22,59 vrátane DPH |
182/2014 zo dňa 31.10.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010437 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel RV 189AN | 238,61 vrátane DPH |
171/2014 zo dňa 23.10.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010436 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel | 317,30 vrátane DPH |
183/2014 zo dňa 31.10.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010497 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 12.9.2014-10.12.2014 Š112, E49 | 748,24 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010448 | VMAT - Vladimír Molnár Jarná 37., Rožňava 048 01 |
10745289 | nákup náhradných dielov | 268,65 vrátane DPH |
202/2014 zo dňa 25.11.2014 | 01.12.2014 | 05.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010465 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č. 12., Rožňava 04801 |
36195286 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
08.12.2014 | 15.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314030099 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné 1.1.2015-1.4.2015 | 1003,94 vrátane DPH |
č. PZ 2617005732 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010478 | Tlačiareň svidnícka s.r.o. Ul. Čat. Nebiljaka 121/18., Svidník 089 01 |
36478326 | kalendár, diár | 318,72 vrátane DPH |
172/2014 zo dňa 23.10.2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010486 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 12/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010485 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 12/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010484 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 12/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010483 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 12/2014 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010474 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 11/2014 | 101,23 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010473 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 11/2014 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010472 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 11/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010471 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 11/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010470 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 11/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010463 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 12/2014 | 2094,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010452 | Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48., Bratislava 832 37 |
00151653 | poplatok za bezpečnostnú schránku | 60,00 vrátane DPH |
02.12.2014 | 04.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010522 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | tlač poštového peňažného poukazu za 12/2014 | 79,69 vrátane DPH |
229/2014 zo dňa 16.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314100012 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 20000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 29.12.2014 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314120011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2014 | -41,06 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010476 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby 11/2014 - Plešivec, Dobšina, RV | 1284,05 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010462 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2014 | 139,42 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010502 | Romed s.r.o. - MUDr. M. Rodová Hlavná č. 452., Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
17.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010487 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 11/2014 | 995,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010530 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | kanc. materiál | 527,51 vrátane DPH |
249/2014 zo dňa 30.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010449 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | žiarovky a žiarivky | 290,16 vrátane DPH |
201/2014 zo dňa 25.11.2014 | 01.12.2014 | 05.12.2014 | 31.12.2014 |