Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4314010449 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | žiarovky a žiarivky | 290,16 vrátane DPH |
201/2014 zo dňa 25.11.2014 | 01.12.2014 | 05.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010463 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 12/2014 | 2094,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010512 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava a.s. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
36597341 | zdravotné výkony | 5,81 vrátane DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010502 | Romed s.r.o. - MUDr. M. Rodová Hlavná č. 452., Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
17.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010480 | Nezol-medic s.r.o. Hrhov 373., Hrhov 049 44 |
36605247 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
12.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010466 | Doktor s.r.o. Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
08.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010455 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
04.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010450 | MUDr. M. Béresová Krh. Podhradie |
31980180 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
02.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010445 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
01.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010451 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.12.2014 | 18.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010453 | Mudr. Štepitová Mária Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
03.12.2014 | 15.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010465 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č. 12., Rožňava 04801 |
36195286 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
08.12.2014 | 15.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010467 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 9., Košice 04001 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
09.12.2014 | 15.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314100012 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 20000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 29.12.2014 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010498 | Buildtech s.r.o. Páterova 93., Rožňava 048 01 |
36588814 | výmena ventilov | 1633,71 vrátane DPH |
217/2014 zo dňa 2.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010527 | Marek Bednár Edelényska 2026/1., Rožňava 048 01 |
33012091 | výmena podlahových krytín | 2951,40 vrátane DPH |
235/2014 zo dňa 23.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010519 | Milan Sedlák Slavoška č. 7., 049 34 |
46187863 | vymaľovanie priestorov | 5281,62 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 035/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314030092 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 12/2014 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 05.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010497 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 12.9.2014-10.12.2014 Š112, E49 | 748,24 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314030091 | KOOPERATÍVA a.s. Štefanovičova 4., Bratislava 1 816 23 |
00585441 | úrazové poistenie osôb RV862AP | 49,20 vrátane DPH |
č. PZ 0950049797 | 04.12.2014 | 04.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314030098 | KOOPERATÍVA a.s. Štefanovičova 4., Bratislava 1 816 23 |
00585441 | úrazové poistenie osôb RV053BA | 49,20 vrátane DPH |
č. návrhu PZ: 0950049796 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010487 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 11/2014 | 995,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010520 | Ladislav Pócs - 3PM Slúži Vám Zátišie 1836/17., Sládkovičovo 925 21 |
36922161 | toaletný papier | 409,46 vrátane DPH |
219/2014 zo dňa 5.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010490 | Compact s.r.o. Šafárikova 17., Rožňava 048 01 |
17081173 | tlačiareň | 2604,00 vrátane DPH |
228/2014 zo dňa 15.12.2014 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010522 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | tlač poštového peňažného poukazu za 12/2014 | 79,69 vrátane DPH |
229/2014 zo dňa 16.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314030095 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 12/2014 | 797,64 vrátane DPH |
Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 05.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010475 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 11/2014 | 10,69 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 7.6.2012 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010474 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 11/2014 | 101,23 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010462 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2014 | 139,42 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010477 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet + AC 12/2014 | 534,95 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314050003 | Agrex s.r.o. Námestie baníkov 31., Rožňava 048 01 |
36213187 | stravovanie pre zamestnancov | 1402,23 vrátane DPH |
224/2014 zo dňa 9.12.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010459 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D., Bratislava 2., 821 01 |
31396674 | stravné lístky - december | 514,20 vrátane DPH |
212/2014 zo dňa 2.12.2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010523 | Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B., Bratislava 821 09 |
36192384 | stolička | 115,20 vrátane DPH |
238/2014 zo dňa 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010481 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 12/2014 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010456 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 12/2014 | 1182,25 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2014, zverejnené dňa 4.7.2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010513 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B., P.O.Box 35., Bratislava 820 16 |
36268518 | skrine | 707,28 vrátane DPH |
216/2014 zo dňa 2.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010508 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B., P.O.Box 35., Bratislava 820 16 |
36268518 | skrine | 2236,20 vrátane DPH |
185/2014 zo dňa 4.11.2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010494 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 228,18 vrátane DPH |
209/2014 zo dňa 28.11.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010493 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 160,56 vrátane DPH |
225/2014 zo dňa 12.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010438 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel RV 862AP | 22,59 vrátane DPH |
182/2014 zo dňa 31.10.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 |