Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031540077 | Bordáč Jozef Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
41490274 | príprava na STK a EK 3 x motor. služ. vozidlá | 270,00€ vrátane DPH |
97/2014 | 23.02.2015 | 05.03.2015 | 18.3.2015 | |
1031540076 | Euro VKM s.r.o Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1 |
35893508 | odborný preklad zo slov. jazyka do poľského | 168,96€ vrátane DPH |
7/2015 | 20.02.2015 | 25.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540074 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | zbierka zákonov vyúčtovanie za r. 2014 | 64,93€ vrátane DPH |
5/2014 | 19.02.2015 | 20.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540053 | Kanal M.P.S. Šamorínska 39,903 01 Senec |
35710357 | čistenie kanalizačného potrubia elktromechanickým a vysokotlakovým zariadením v budove Krátka 1, Senec | 329,98€ vrátane DPH |
5/2015 | 06.02.2015 | 11.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540052 | Elektroservis - NOGA Suvorovova 44, 902 01 Pezinok |
11835192 | montážne a demontážne práce | 426,50€ vrátane DPH |
3/2015 | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540041 | Kanal M.P.S. Šamorínska 39,903 01 Senec |
35710357 | obhliadka poruchy - Senec Krátka | 17,64€ vrátane DPH |
4/2015 | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540050 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 02/2015 - spotreba plynu, ele. energie, vody, stočné a zrážkové vody | 651,80 € vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540095 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | dobropis za strav. lístky | -684,00€ vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.01.2015 | 03.03.2015 | 26.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540044 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 8387,38€ vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.01.2015 | 6/2015 | 03.02.2015 | 17.02.2015 | 18.3.2015 |
1031540071 | Čerešnáková Rúth MUDr. Vinohradská 57, 900 81 Šenkvice |
35913266 | zdrav. výkony | 76,67€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 16.02.2015 | 19.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540060 | Medi-hom spol s.r.o Rakovská 615/33, 90091 Limbach |
36793701 | zdrav. výkony | 104,55€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540051 | Konigova Renáta MUDr. nám.1. mája 6, 903 01 Senec |
35928310 | zdrav. výkony | 13,94€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540042 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, Viničné |
45401934 | zrav. výkony | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 02.02.2015 | 05.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540067 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2015 | 2346,55€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozh. zo dňa 27.1.2004 | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540062 | Unitec Holding, s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie a manipilačný poplatok | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014 | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540061 | Unitec Holding, s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | poplatok za vyvolanie falošného poplachu | 60,00€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014 | 06.02.2015 | 17.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540045 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | energia 02/2015 | 500,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540066 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plyn nedoplatok | 189,27€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004 | 09.02.2015 | 26.01.2015 | 18.3.2015 | |
1031540065 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dobropis | -224,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004 | 09.02.2015 | 11.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540064 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dobropis | -224,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004 | 09.02.2015 | 26.01.2015 | 18.3.2015 | |
1031540063 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dobropis | -189,27€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004 | 09.02.2015 | 26.01.2015 | 18.3.2015 | |
1031540046 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plyn 02/2015 | 224,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540043 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné 02/2015 | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 03.02.2015 | 05.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540073 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | zimná údržba 01/2015 | 112,00€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013 | 16.02.2015 | 19.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540072 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | zimná údržba 01/2015 | 9,02€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013 | 16.02.2015 | 19.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540049 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 02/2015 - výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoloč. priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy | 465,36€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540048 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 02/2015 - plyn, el.energia, spotreba vody, stočné a zrážková voda | 1336,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540047 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby za 02/2015- výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, ochrana adm. budovy, údržba zdvíh. zariadenia | 964,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540068 | Evrofin s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok | 144,00€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012 | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540059 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hovorné 01/2015 | 551,84€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2015 | 05.03.2015 | 18.3.2015 | |
1031540058 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | sieť 01/2015 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540057 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | aparáty 01/2015 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540056 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | sieť 01/2015 | 132,82€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540055 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | sieť 01/2015 | 2045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 18.3.2015 | |
1031540094 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef.poplatky | 32,98€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 11.02.2015 | 05.03.2015 | 18.3.2015 | |
1031540093 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef.poplatky | 48,39€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 11.02.2015 | 05.03.2015 | 18.3.2015 | |
1031540092 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef.poplatky | 5,93€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 11.02.2015 | 05.03.2015 | 18.3.2015 | |
1031540091 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef.poplatky | 35,73€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 11.02.2015 | 05.03.2015 | 18.3.2015 | |
1031540090 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef.poplatky | 2,74€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 11.02.2015 | 05.03.2015 | 18.3.2015 | |
1031540089 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky | 2,36€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 11.0.2015 | 05.03.2015 | 18.3.2015 |