Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461540019 | AMBULANCIA-BART, s.r.o. Záhradná 1, 060 01 Kežmarok |
36707317 | lekárske výkony | 6,97 € bez DPH |
20.01.2015 | 03.02.2015 | 9.2.2015 | ||
1461540043 | AUTONOVA s.r.o. Priemys.areál Východ súp.3406, 058 01 Poprad |
31649513 | oprava mot. vozidla KK743 AS | 253,57 € bez DPH |
62/2014 | 3/2015 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 2.3.2015 |
1461540034 | BELAMEDIK s.r.o., MUDr. Andril Pavel Štefanikova 42, 059 01 Spišská Belá |
46625046 | lekárske výkony | 97,58 € bez DPH |
30.01.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1461540044 | EKOS, s.r.o. Karpatská 3273/11, 058 01 Poprad |
32881851 | výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 2015 | 90,00 € bez DPH |
5/2015 | 09.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540038 | Fiamčik Ladislav Možiarska 1460/3, 060 01 Kežmarok |
32399049 | školenie vodičov z vyhlášky 8,9/2009 Z.z. | 140,00 € bez DPH |
203/2014 | 04.02.2015 | 13.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540024 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 2465/63, 058 01 Poprad |
31396674 | jedálne kupóny, odplata | 11 057,82 € bez DPH |
1/OF/2015 | 2/2015 | 23.01.2015 | 17.02.2015 | 2.3.2015 |
1461540027 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 19,68 € bez DPH |
3/2011 | 30.01.2015 | 26.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540037 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny - Spišská Stará Ves | 70,44 € bez DPH |
52/2014 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny | 1 036,65 € bez DPH |
52/2014 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny - Kežmarok | 1 038,04 € bez DPH |
52/2014 | 21.01.2015 | 02.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny - Sp. Stará Ves | 83,68 € bez DPH |
52/2014 | 21.01.2015 | 02.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny - nedoplatok | 651,51 € bez DPH |
52/2014 | 12.01.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
1461540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny - preplatok | -29,38 € vrátane DPH |
52/2014 | 16.01.2015 | 09.02.2015 | 9.2.2015 | |
1461540041 | Mesto Spišská Stará Ves Štúrova 228, 061 01 Spišská Stará Ves |
00326526 | prenájom nebytových priestorov, spotreba elektriny, plynu, vody, stočné, vývoz TKO | 313,00 € bez DPH |
115/2014 | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540056 | MUDr. Marko Peter Jonáša Záborského 2304/9, 060 01 Kežmarok |
36508217 | lekárske výkony | 62,73 € bez DPH |
13.01.2015 | 13.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1461540054 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet, tablet | 32,89 € bez DPH |
4/2008 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540029 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet | 32,89 € vrátane DPH |
4/2008, 6-24/2014 | 02.02.2015 | 06.02.2015 | 9.2.2015 | |
1461540028 | OTIS Výťahy s.r.o. Karpatská 3273/11, 058 01 Poprad |
35683929 | zmluvný servis výťahov | 115,92 € bez DPH |
44/2006 | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540035 | PROMEDA s.r.o. Tatranská 552/44, 059 92 Huncovce |
36517224 | lekárske výkony | 41,82 € bez DPH |
02.02.2015 | 26.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1461540048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U | 1,50 € bez DPH |
10.02.2015 | 19.02.2015 | 2.3.2015 | ||
1461540057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, P.O.BOX-dodaj zásielok | 7 682,25 € bez DPH |
39/2004 | 12.02.2015 | 24.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540042 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1 187,24 € bez DPH |
58/2014 | 05.02.2015 | 26.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540030 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2 316,67 € bez DPH |
13/2009 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540008 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 12/2014 | 350,40 € bez DPH |
8/2008 | 12.01.2015 | 03.02.2015 | 9.2.2015 | |
1461540046 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | internet, tel. poplatky | 188,66 bez DPH |
47/2005 | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540062 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | internet, tel. poplatky - preplatok | -94,03 € bez DPH |
47/2005 | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540045 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | internet, tel. poplatky | 94,03 € bez DPH |
47/2005 | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540060 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | vyúčtovacia platba za skutočnú spotrebu elektriny, plynu, vody a služieb - preplatok | - 7,70 € bez DPH |
1/2012 | 19.02.2015 | 19.02.2015 | 2.3.2015 | |
1461540016 | TADITA s.r.o. Hlavné Námestie č. 31, 060 01 Kežmarok |
46141910 | spotreba elektriny a plynu - Spišská Belá | 188,28 € bez DPH |
1/2012 | 21.01.2015 | 11.02.2015 | 2.3.2015 |