Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431540023 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
15.01.2015 | 30.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1431540004 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 216,07 vrátane DPH |
07.01.2015 | 30.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1431540013 | MUDr. P. Kožár Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
31982239 | zdravotné výkony | 167,28 vrátane DPH |
09.01.2015 | 30.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1431540005 | MEDIC s.r.o. Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 188,19 vrátane DPH |
07.01.2015 | 30.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1431540032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D., Bratislava 2., 821 01 |
31396674 | stravné lístky - január | 12927,35 vrátane DPH |
2/2015 zo dňa 20.1.2015 | 26.01.2015 | 30.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431540011 | MUDr. E. Molnárová Šafárikova 91- SAD., Rožňava 048 01 |
31968864 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
09.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1431540010 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
08.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1431540007 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
08.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1431540003 | MUDr. G. Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
07.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1431540002 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
05.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1431540001 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1431540020 | Alkoma s.r.o. Olbrachtova 919/27 Trenčín 911 01 |
36335631 | detektor alkoholu | 101,40 vrátane DPH |
211/2014 zo dňa 28.11.2014 | 12.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431500054 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov ˇÚsmev ako dar Ševčenkova 21., Bratislava 851 01 |
17316537 | konferencia | 55,00 vrátane DPH |
16.01.2015 | 19.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1431500104 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. Sabinovská 12., Bratislava 821 02 |
46582339 | školenie - Bc. J. Strelka | 130,00 vrátane DPH |
15.01.2015 | 19.01.2015 | 11.2.2015 | ||
1431540021 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet + mobilné telefony + AC 1/2015 | 427,40 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 12.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431540029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 1/2015 | 1182,25 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013, zverejnené dňa 4.7.2013 | 21.01.2015 | 30.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431540019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 1/2015 | 1182,25 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013, zverejnené dňa 4.7.2013 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431500002 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 1/2015 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0321 45/RV-2005, E49 RV | 07.01.2015 | 09.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431500003 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 1/2015 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.3 k z. o poskyt.služby ochrany obj. č.0273 45/RV-2003, Š112 RV | 07.01.2015 | 09.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431500001 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 1/2015 | 832,00 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110048 Dodatok č. 1/2012 a 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 106/2006 | 07.01.2015 | 09.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431540016 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 10/2014 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431540012 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby 12/2014 - Plešivec, Dobšina | 773,90 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 09.01.2015 | 23.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431540018 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájomné za garáž 1/2015 | 51,68 vrátane DPH |
Zmluva 041/2014 zverejnená dňa 29.12.2014 | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431540025 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 12/2014 | 69,38 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 15.01.2015 | 21.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431540030 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | spotreba plynu 1/2015 | 1365,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431500006 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 1/2015 | 210,98 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 07.01.2015 | 12.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431500005 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 1/2015 | 16,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 07.01.2015 | 12.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431500004 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 1/2015 | 122,82 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 07.01.2015 | 12.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431540015 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 12/2014 | 995,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 12.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431540006 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 12/2014 | 139,79 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 | |
1431540014 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 12/2014 | 108,82 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.01.2015 | 27.01.2015 | 11.2.2015 |