Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171540011 | CLINICUS, s.r.o., MUDr. Ivana Dragúňová Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.1.2015 | 23.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540014 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 95110 Bratislava |
44399707 | nájom bezpečnostný signál šaľa 1.Q.2015 | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028 | 9.1.2015 | 14.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540006 | MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o. č. 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 5.1.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
1171540003 | MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o. č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.1.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540033 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 20.1.2015 | 23.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540031 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis DEKVS za 12/2014 | -32,10 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 16.1.2015 | 28.01.2015 | 26.2.2015 |
1171540026 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropos DEKVS za 12/2014 | -57,74 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.1.2015 | 28.01.2015 | 26.2.2015 |
1171540025 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy DEKVS za 12/2014 | -23,38 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 15.1.2015 | 28.01.2015 | 26.2.2015 |
1171540025 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy DEKVS za 12/2014 | -23,38 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 15.1.2015 | 28.01.2015 | 26.2.2015 |
1171540021 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 12/2014 | 902,45 vrátane DPH |
04/04 | 12.1.2015 | 23.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 12/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 12.1.2015 | 23.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540041 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné, zrážky nové zámky 1.1.-19.1.2015 | 93,46 vrátane DPH |
zmluva | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540029 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné, stočné šaľa 1.12.-31.12.2014 | 67,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 16.1.2015 | 23.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540028 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné, zrážky nové zámky 1.12.-31.12.2014 | 220,28 vrátane DPH |
zmluva | 16.1.2015 | 23.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540027 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné, zrážky šurany 1.12.-31.12.2014 | 38,93 vrátane DPH |
zmluva | 15.1.2015 | 23.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540034 | MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o. Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
36536857 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 21.1.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540034 | MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o. Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
36536857 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 21.1.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540005 | MUDr. Mariana Vojteková č. 367, 94135 Dubník |
36290998 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.1.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540004 | MUDr. Adriana Jóbová, s.r.o. Cyrilometódska 30, 94001 Nové Zámky |
35969971 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.1.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540024 | HOLMED, s.r.o., MUDr. Teliarová č. 335, 94136 Rúbaň |
35961023 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 15.1.2015 | 09.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540024 | HOLMED, s.r.o., MUDr. Teliarová č. 335, 94136 Rúbaň |
35961023 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 15.1.2015 | 09.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540039 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie spotreby plynu 19.1.-31.12.2014 - preplatok | -8293,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 26.1.2015 | 05.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540037 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | poplatok za plyn 1/2015 | 3583 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 22.1.2015 | 29.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540009 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 1/2015 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814 zo dňa 14.6.2013 | 7.1.2015 | 23.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540007 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a internet 12/14-1/15 | 281,90 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 7.1.2015 | 16.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za 1-12/2014 - preplatok | -3322,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 14.1.2015 | 20.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektrickej energie 1/2015 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 12.1.2015 | 14.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540040 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 1-2/2015 | 180,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 26.1.2015 | 29.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540019 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telef. služby za 12/2014 | 268,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | hands/1000620 | 12.1.2015 | 29.01.2015 | 26.2.2015 |
1171540010 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 139,40 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.1.2015 | 23.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540036 | Anna Šmehilová EFFETA - CHRÁNENÁ DIELŇA Samova 4, 94901 Nitra |
32761767 | poštové poukážky typ U | 576 vrátane DPH |
165/2014 | 22.1.2015 | 23.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540032 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie finančný spravodaj 2014 | 48,86 vrátane DPH |
zálohová faktúra 1302721300 | 19.1.2014 | 23.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540030 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie úplné znenie 2014 | 70,13 vrátane DPH |
zálohová faktúra 1301408800 | 16.1.2015 | 21.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540030 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie úplné znenie 2014 | 70,13 vrátane DPH |
zálohová faktúra 1301408800 | 16.1.2015 | 21.01.2015 | 26.2.2015 | |
1171540008 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za teplo šaľa 12/2014 | 2086,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 7.1.2015 | 14.01.2015 | 26.2.2015 |