Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171540078 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 16.2.2015 | 17.04.2015 | 16.4.2015 | |
1171540086 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 25.2.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | |
1171540079 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 16.2.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | |
1171540069 | MUDr. Antónia Radošovská G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
44501919 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 11.2.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
1171540059 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.2.2015 | 19.03.2015 | 20.3.2015 | |
1171540088 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 25.2.2015 | 05.03.2015 | 10.3.2015 | |
1171540081 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 17.2.2015 | 26.02.2015 | 3.3.2015 | |
1171540080 | SZULY-MED s.r.o. Šafáriková 1531/49, 92401 Galanta |
43838529 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 16.2.2015 | 26.02.2015 | 3.3.2015 | |
1171540045 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla šaľa 1/2015 | 2871,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540052 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu za 2/2015 | 3583 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540082 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie zbierky zákonov za 2014 | 64,93 vrátane DPH |
zálohová faktúra 1302721200,5914011908,5914033252 | 18.2.2015 | 26.02.2015 | 3.3.2015 | |
1171540068 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné, zrážky šurany 1.1.-31.1.2015 | 64,97 vrátane DPH |
zmluva | 11.2.2015 | 20.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540066 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné, stočné šaľa 1/2015 | 39,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 11.2.2015 | 20.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540083 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky šu 1.2.-9.2.2015 | 15,65 vrátane DPH |
zmluva | 20.2.2015 | 26.02.2015 | 3.3.2015 | |
1171540067 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodná, stočné, zrážky nové zámky 19.1.-31.1.2015 | 118,51 vrátane DPH |
zmluva | 11.2.2015 | 20.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540043 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 1/2015 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 2.2.2015 | 26.02.2015 | 3.3.2015 | |
1171540055 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 2/2015 | 19544,91 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 2/2015 | 5.2.2015 | 26.02.2015 | 3.3.2015 |
1171540074 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost 95203 | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012 | 12.2.2015 | 20.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540072 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost 77539 | 228 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/12/2012 | 12.2.2015 | 20.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540073 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost 76053 | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/14/2012 | 12.2.2015 | 20.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540053 | Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8, 98401 Lučenec |
31585078 | pozáručná oprava tlačiarne | 36,29 vrátane DPH |
5.2.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | ||
1171540061 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telef. a internet 1-2/2015 | 563,11 vrátane DPH |
zmluva | 9.2.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540063 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel. služby 1/2015 | 261,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.2.2015 | 26.02.2015 | 3.3.2015 | |
1171540062 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U za 1/2015 | 17,85 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 9.2.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540071 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby za 1/2015 | 1551,45 vrátane DPH |
04/04 | 12.2.2015 | 20.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540070 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 1/2015 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 12.2.2015 | 20.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540058 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | poplatok za ochranu objektov 1/2015 | 270,86 vrátane DPH |
317/04, 452/07 | 6.2.2015 | 20.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540087 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 20.1.-19.3.2015 | 2666,27 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 25.2.2015 | 25.03.2015 | 31.3.2015 | |
117540085 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava riadiacej jednotky NZ 020 BX | 270 vrátane DPH |
4/2015 | 24.2.2015 | 05.03.2015 | 10.3.2015 | |
1171540056 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 1/2015 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 6.2.2015 | 09.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540057 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov štúrovo 1/2015 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 6.2.2015 | 09.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540084 | SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82472 Bratislava |
35787201 | letenka EURES Vieďen - Larnaka | 355,19 bez DPH |
3/2015 | 23.2.2015 | 05.03.2015 | 10.3.2015 | |
1171540050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina šurany 2/2015 | 234,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina štúrovo 2/2015 | 6,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina šaľa 2/2015 | 490,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina nové zámky 2/2015 | 223,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina nové zámky 2/2015 | 8,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina nové zámky 2/2015 | 1275,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 26.2.2015 | |
1171540076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 1/2015 | -28,92 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 16.2.2015 | 12.03.2015 | 17.3.2015 |
1171540077 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS šaľa 1/2014 | -43,46 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 16.2.2015 | 12.03.2015 | 17.3.2015 |