Marec

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1211540103   Marián Gembala M.A.G. Lesná 1105/1
028 01 Trstená
43412131  posúdenie stavebných úprav  57,50 
vrátane DPH
zmluva 10/2014/1/29.12-2014    31.3.2015  74.2015  17.4.2015 
1211540118   Spoločnosť 7 PLUS, a.s. Panónska cesta 9
852 32 Bratislava
31347291  inzercia  144 
vrátane DPH
  10/2015/19.3.2015  30.3.2015  02.04.2015  17.4.2015 
1211540117   Lindstrom,s.r.o., Orešianská ulica č.3
917 01 Trnava
30794536  prenájom rohože  21,74 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoe z 2.3.2009 v znení dodatku č.1    30.3.2015  07.04.2015  17.4.2015 
1211540116   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  9618,56 
vrátane DPH
Zmluva 1/OF/2015/19.1.2015  13/2015/30.3.2015  30.3.2015  07.04.2015  17.4.2015 
1211540114   Kudlačáková Marta, MUDr. Trojičné nám.178
027 44 Tvrdošín
31904831  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
Zákon 447/2008    27.3.2015  08.04.2015  17.4.2015 
1211540113   K.L.I.B.O.S., s.r.o.
029 56 Zákamenné 1035
36011797  vykonanie dopravy  24 
vrátane DPH
  112/2015/23.3.2015  26.3.2015  07.04.2015  17.4.2015 
1211540112   EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212
029 01 Námestovo
44101601  oprava kopírky  24 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/2014/1  11/2015/19.3.2015  24.3.2015  07.04.2015  17.4.2015 
1211540111   Kucharík, s.r.o
029 01 Námestovo
36610780  zdravotné výkony  125,46 
vrátane DPH
Zákon 447/2008    23.3.2015  31.03.2015  17.4.2015 
1211540110   Bebej Stanislav, MUDr. SBMED, s.r.o.
027 32 Zuberec 364
46929410  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Zákon 447/2008    19.3.2015  27.03.2015  17.4.2015 
1211540109   BAMAG,s.r.o. Basárová Magdaléna, MUDr. ČK 85/25
029 01 Námestovo
36868779  zdravotné výkony  111,52 
vrátane DPH
Zákon 447/2008    16.3.2015  25.03.2015  14.4.2015 
1211540108   Blahút Štefan, MUDr.,s.r.o. ČK 85/25
029 01 Námestovo
36868787  zdravotné služby  27,88 
vrátane DPH
Zákon 447/2008    16.3.2015  25.03.2015  14.4.2015 
1211540107   SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
35697270  plyn  1765 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu z 28.12.2005    16.3.2015  19.03.2015  14.4.2015 
1211540100   Slovenská pošta,a.s.Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica
36631124  nájom za poštový priečinok  4,5 
vrátane DPH
    12.3.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1211540096   TaP, s.r. o.
Ľ. Štúra 2296/8, 026 01 Dolný Kubín
36758361  upratov. služby  1 248,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní uprat. a čist. služieb č. 6/2014/1 zo dňa 16.12.2014    11.03.2015  18.03.2015  19.3.2015 
1211540095   Grenčíková Marta, MUDr.
Zdravotné stredisko 029 51 Lokca
37910779  poskytovanie zdravotnej služby  13,94 
vrátane DPH
Zákon 447/2008    9.3.2015  31.03.2015  14.4.2015 
1211540094   Slovenská pošta,a.s.Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu  2,85 
vrátane DPH
    9.3.2015  19.03.2015  14.4.2015 
1211540091   Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28
817 62 Bratislava
30794536  telefónne poplatky  156,77 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.4.    9.3.2015  17.03.2015  14.4.2015 
1211540090   Swan,a.s., Borská 6
841 04 Bratislava
35680202  telefónne hovory  487,55 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    9.3.2015  31.03.2015  14.4.2015 
1211540089   Swan,a.s., Borská 6
841 04 Bratislava
35680202  služby MPLS VPN  2943,71 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    9.3.2015  31.03.2015  14.4.2015 
1211540088   Swan,a.s., Borská 6
841 04 Bratislava
35680202  služby DSL  398,45 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    9.3.2015  31.03.2015  14.4.2015 
1211540087   Swan,a.s., Borská 6
84104 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN  1353,02 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    9.3.2015  31.03.2015  14.4.2015 
1211540086   SWAN a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
35680202  služba IP-telefónia  867,36 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 3.1.2007    9.3.2015  31.03.2015  8.4.2015 
1211540092   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka EE  2 409,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke EEč. 4009/2013 z 27.12.2013    09.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
1211540084   KASprof-SECURITY agency
029 62 Oravské Veselé
36374199  monitorovanie objektov  318,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu z 03.07.2008    09.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
1211540085   Go. Praktik, s. r. o.
Železničiarov 268/10, 028 01 Trstená
43825982  zdravotné výkony  125,46 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    09.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
1211540099   MUDr. Kanderková Viera
029 44 Rabča
35993987  zdravotné výkony  334,56 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    09.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
1211540083   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o,
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné  10 034,08  
vrátane DPH
1/OF/2015 19.01.2015    05.03.2015  17.03.2015  19.3.2015 
1211540082   Pavol Pekarčík
029 64 Oravská Jasenica
37046683  zimná údržba  41,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 7/2014/1    05.03.2015  11.03.2015  19.3.2015 
1211540102   Orange slovensko, Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky  92,41 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 17.2.2014    4.3.2015  07.04.2015  17.4.2015 
1211540081   SK-SPIN, s. r. o.
Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen
44536551  kontrola  191,28 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 14/2014/1    03.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
1211540080   Xepap, spol. s. r. o,
960 01 Zvolen, Jesenského 4703
31628605  kancelársky papier  1 893,00 
vrátane DPH
  6/2015 zo dňa 24.02.2015  02.03.2015  11.03.2015  19.3.2015 
1211540078   Lindstrom, s.r o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
30794536  prenájom rohoží  21,74 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží z 02.03.2009    02.03.2015  11.03.2015  19.3.2015 

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť