Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171540038 | MedPrevent, s.r.o. G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
45891605 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 10.4.2015 | 17.04.2015 | 16.4.2015 | |
1171540054 | VITA LONGA, s.r.o. č. 1590, 92584 Vlčany |
36291846 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 14.4.2015 | 17.04.2015 | 16.4.2015 | |
1171540139 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 3/2015 | 2200 bez DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.4.2015 | 27.04.2015 | 28.4.2015 | |
1171540139 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 3/2015 | 2200 bez DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.4.2015 | 27.04.2015 | 28.4.2015 | |
1171540140 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2336,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 10/2015 | 1.4.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 |
1171540141 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 3/2015 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 2.4.2015 | 17.04.2015 | 16.4.2015 | |
1171540142 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 4/2015 | 2239,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 2.4.2015 | 13.04.2015 | 16.4.2015 | |
1171540143 | MUDr. Ján Vojcek, MEDIHELP s.r.o. č. 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdraotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.4.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1171540144 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdraotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.4.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1171540145 | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova 13, 94301 Štúrovo |
46873279 | zdraotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.4.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1171540148 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdraotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.4.2015 | 12.05.2015 | 13.5.2015 | |
1171540149 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 34,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 11/2015 | 7.4.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 |
1171540149 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 34,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 11/2015 | 7.4.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 |
1171540150 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 95110 Bratislava |
44399707 | nájom prenos prostriedkov SRP(pripojenie k PCO) 2.Q.2015 | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028 | 8.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
1171540151 | Prvá novozámocká STK, s.r.o. Nitrianska 119, 94067 Nové Zámky |
36561215 | STK NZ035AR | 20,50 vrátane DPH |
13/2015 | 8.4.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 | |
1171540152 | Prvá novozámocká STK, s.r.o. Nitrianska 119, 94067 Nové Zámky |
36561215 | EK NZ035AR | 28,50 vrátane DPH |
13/2015 | 8.4.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 | |
1171540154 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 4/2015 | 18609,99 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015+ dodatok | 4/2015 | 9.4.2015 | 27.04.2015 | 28.4.2015 |
1171540155 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby 3/2015 | 246,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 10.4.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 | |
1171540156 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 3/2015 | 2674,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 10.4.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
1171540157 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia programu ASPI na rok 2015 | 1183,90 vrátane DPH |
Zmluva Z-074/2007 | 10.4.2015 | 21.04.2015 | 22.4.2015 | |
1171540158 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 4/2015 | 3583 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 16.4.2015 | |
1171540159 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2015 | 1393,40 vrátane DPH |
04/04 | 13.4.2015 | 21.04.2015 | 22.4.2015 | |
1171540160 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2015 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 13.4.2015 | 21.04.2015 | 22.4.2015 | |
1171540161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPU 3/2015 | 20,70 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 13.4.2015 | 21.04.2015 | 22.4.2015 | |
1171540162 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky nové zámky 3/2015 | 270,43 vrátane DPH |
zmluva | 13.4.2015 | 21.04.2015 | 22.4.2015 | |
1171540163 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné šaľa 3/2015 | 83,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 13.4.2015 | 21.04.2015 | 22.4.2015 | |
1171540165 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za tel.služby a internet 3-4/2015 | 283,14 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 14.4.2015 | 17.04.2015 | 16.4.2015 | |
1171540166 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky šurany 3/2015 | 41,77 vrátane DPH |
zmluva | 14.4.2015 | 21.04.2015 | 22.4.2015 | |
1171540169 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | servis prehliadka NZ 020 BX 365000km | 546,80 vrátane DPH |
14/2015 | 15.4.2015 | 21.04.2015 | 22.4.2015 | |
1171540170 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | servis, oprava bŕzd NZ 035 AR | 129,20 vrátane DPH |
15/2015 | 15.4.2015 | 21.04.2015 | 22.4.2015 | |
1171540171 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS nové zámky 3/2015 | -69,90 bez DPH |
povolenie | 16.4.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 | |
1171540172 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631127 | dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 3/2015 | -31,34 bez DPH |
povolenie | 16.4.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 | |
1171540173 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS šaľa 3/2015 | -34,98 bez DPH |
povolenie | 17.4.2015 | 23.04.2015 | 24.4.2015 | |
1171540174 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatky za telefóny a internet 2-3/2015 | 282,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 20.4.2015 | 21.04.2015 | 22.4.2015 | |
1171540176 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja šaľa | 117,36 vrátane DPH |
16/2015 | 21.4.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 | |
1171540177 | MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o. Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
36536857 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 23.4.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 | |
1171540178 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobily 4-5/2015 | 677,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 24.4.2015 | 21.05.2015 | 22.5.2015 | |
1171540179 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom štúrovo 4/2015 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 27.4.2015 | 06.05.2015 | 7.5.2015 | |
1171540180 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov štúrovo 4/2015 | 1577,66 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 27.4.2015 | 6.5.2015,13.5.2015 | 14.5.2015 | |
1171540181 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky |
36527696 | nákup letných pneumatík NZ 525 AU | 132 vrátane DPH |
17/2015 | 27.4.2015 | 21.05.2015 | 22.5.2015 |