Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211540490 | SOJCAK s.r.o., Pod Žiarcom 277/16 027 44 Tvrdošín |
46239448 | Oprava izolácie- obvodové múry, priestory suterénu ÚPSVR Námestovo | 34732,52 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.416/121/2015 z 4.11.2015 | 15.12.2015 | 21.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540501 | OravaNet, Slovensko, spol.s.r.o., Pod Stráňou 868/37 028 01 Trstená |
36359734 | Demontáž a montáž radiatorov | 13427,86 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.415/121/2015 zo dňa 27.10.2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540483 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10015,01 vrátane DPH |
dohoda o prístupení k rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540489 | SOJCAK s.r.o., Pod Žiarcom 277/16 027 44 Tvrdošín |
46239448 | Oprava izolácie stien vstupu do budovy | 6474,37 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.426/121/2015 z 11.11.2015 | 15.12.2015 | 21.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540486 | PERGAMON spol.s.r.o. 128, Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Toner | 3352,74 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M_OVO | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540475 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN-WAN | 2943,71 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540463 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka EE | 2409,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540488 | Okresný súd, Námestie Antona Bernoláka 332/16 02901 Námestovo |
42061385 | Revízie kotolní a komínov | 1781,66 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní služieb zo dňa 1.3.2010 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540478 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | Swan-lan | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540520 | TaP,s.r.o. Ľudovíta Štúra 2296/8 026 01 Dolný Kubín |
36758361 | Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb | 1248 vrátane DPH |
zmluva č.6/2014/1 zo dňa 16.12.2014 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 11.1.2016 | |
1211540460 | TaP,s.r.o. Ľudovíta Štúra 2296/8 026 01 Dolný Kubín |
36758361 | Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb | 1248,00 vrátane DPH |
zmluva č.6/2014/1 zo dňa 16.12.2014 | 1.12.2015 | 08.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540462 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka zemného plynu | 1149,97 vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zem. plynu č.160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540492 | PERGAMON spol.s.r.o. 128, Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Toner | 1134,02 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M_OVO | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540514 | Tlačiareň Kubík s.r.o., KIiňanská cesta 567 029 01 Námestovo |
47751011 | Výroba informačných tabúľ s montážou | 960 vrátane DPH |
Objednávka č.109/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540477 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN-nájom | 867,36 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540487 | F-PARKET s.r.o.,SNP 578/3 02901 Námestovo |
47717947 | Koberce | 740,60 vrátane DPH |
č.107A/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540479 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN-hovory | 613,27 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540504 | ELSPOL-SK,s.r.o., Ľudovíta Štúra 778/46 029 01 Námestovo |
36433721 | Osvetlenie, PVC lišty, zásuvky | 513,59 vrátane DPH |
Objednávka č. 114/2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540505 | Brišak Jozef, Sihelné 392 029 46 Sihelné |
10999892 | Dodanie a kompletná montáž dverí | 455,96 vrátane DPH |
Objednávka č. 104/2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540476 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN-WAN | 398,45 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540485 | EFN plus, s.r.o., Štefániková 212 02901 Námestovo |
44101601 | Diklafóny SONY ICD-UX543 | 387 vrátane DPH |
č. 102/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540472 | ORAVA retail, s.r.o., Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo |
36442402 | Chladnička, Mikrovlnná rúra | 379,99 vrátane DPH |
č. 100/2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540473 | Igor Svitek - TOUR KLUB, Starohorská 20 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre | 378,79 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z | 10.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540515 | Mudr. Chromý Viliam, Závodná 480 027 43 OSZ Nižná I |
36428647 | Vykonanie Lekárskych nálezov na účely zákona o peňažných prispevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia | 369,41 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540465 | KASprof-SECURITY, Oravské Veselé 440 029 62 Oravské Veselé |
36374199 | Poskytovanie služieb ochrany objektu | 318,66 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu v znení dodatkov z 3.7.2008 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540519 | AJ produkty a.s., Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava |
30794536 | Odpadové koše s popolníkom | 302,40 vrátane DPH |
Objednávka č.111/2015 | 29.12.2015 | 22.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540493 | TESMONT, s.r.o., Zimná 94 052 01 Spišská Nová Ves |
36198676 | Servisné služby | 223,20 vrátane DPH |
Zmluva o pravidelnej servisnej službe v pozáručnom servise č.8/2014/1 zo dňa 19.12.2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540491 | TRIOMAT,s.r.o., Štefániková 266/17 029 01 Námestovo |
Laminátor, skartátor | 222,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 107/2015 | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | ||
1211540499 | Ján Joštiak, SNP 597/2 029 01 Námestovo |
33755507 | Odhlučnenie dverí | 205 vrátane DPH |
Objednávka č.113/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540469 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Internet, hovory, poplatok. | 203,35 vrátane DPH |
rámcová dohoda zo dňa 17.02.2014 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | |
1211540482 | STAVEBNÝ PODNIK s.r.o., Ulica miestneho priemyslu 561 02901 Námestovo |
36373249 | WC kombi | 193,15 vrátane DPH |
č.106/2015 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540518 | STAVOPRAC s.r.o., Zakamenné 1060 029 56 Zakamenné |
36011886 | Vykonanie servisu na klimatizačných zariadeniach | 189,60 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 15/2014/1 zo dňa 29.12.2014 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540468 | Marián Gembala Trstená, Lesná 1105/1 028 01 Trstená |
43412131 | Obhliadka a posúdenie stavebných úprav | 172,5 vrátane DPH |
HZ 10/2014/1/29.12.2014 | 3.12.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540500 | Robinco Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina |
31611630 | Ročný poplatok NO | 144 vrátane DPH |
Zmluva č. 86/2012 zo dňa 11.12.2012 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540495 | Robinco Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina |
31611630 | Ročný poplatok | 144 vrátane DPH |
Zmluva č. 87/2012 zo dňa 11.12.2012 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540516 | Mudr. Bebej Stanislav, Zuberec 364 027 32 Zuberec |
46929410 | Zdravotné výkony za vystavenie lekárskych nálezov | 132,43 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540471 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet, hovory | 121,57 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.04.2004 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | |
1211540466 | 24 communication s.r.o., Šulekova 12 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Preklad Aj, Lotyšský jazyk | 121,47 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.1/SE/2015 | 3.12.2015 | 08.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540507 | BAMAG,s.r.o., ČK 85/25 029 01 Námestovo |
36868779 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 9/2015 - 11/2015 | 111,52 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540517 | G+G INTER DESIGN,a.s., Čimhová 10 027 12 Čimhová |
36380911 | Listkovnica - nákup | 100 vrátane DPH |
Objednávka č.34/2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 |