Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211540466 | 24 communication s.r.o., Šulekova 12 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Preklad Aj, Lotyšský jazyk | 121,47 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.1/SE/2015 | 3.12.2015 | 08.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540519 | AJ produkty a.s., Galvaniho 7/B 820 16 Bratislava |
30794536 | Odpadové koše s popolníkom | 302,40 vrátane DPH |
Objednávka č.111/2015 | 29.12.2015 | 22.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540507 | BAMAG,s.r.o., ČK 85/25 029 01 Námestovo |
36868779 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 9/2015 - 11/2015 | 111,52 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540505 | Brišak Jozef, Sihelné 392 029 46 Sihelné |
10999892 | Dodanie a kompletná montáž dverí | 455,96 vrátane DPH |
Objednávka č. 104/2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540513 | EFN plus, s.r.o., Štefániková 212 029 01 Námestovo |
44101601 | ND ukončenie RJ45, oprava II. podlažia | 32,33 vrátane DPH |
zmluva č.3/2014/1 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540512 | EFN plus, s.r.o., Štefániková 212 029 01 Námestovo |
44101601 | Oprava II. podlažia, karta ETHER | 17,14 vrátane DPH |
zmluva č.3/2014/1 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540511 | EFN plus, s.r.o., Štefániková 212 029 01 Námestovo |
44101601 | Akumulátor, kalibrácia UPS | 69 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.3/2014/1 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540510 | EFN plus, s.r.o., Štefániková 212 029 01 Námestovo |
44101601 | Oprava II. podlažia | 24 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.3/2014/1 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540509 | EFN plus, s.r.o., Štefániková 212 029 01 Námestovo |
44101601 | Oprava II. podlažia | 48 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.3/2014/1 | Objednávka č.112/2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 |
1211540508 | EFN plus, s.r.o., Štefániková 212 029 01 Námestovo |
44101601 | Oprava II. podlažia | 24 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.3/2014/1 | Objednávka č.112/2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 |
1211540485 | EFN plus, s.r.o., Štefániková 212 02901 Námestovo |
44101601 | Diklafóny SONY ICD-UX543 | 387 vrátane DPH |
č. 102/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540504 | ELSPOL-SK,s.r.o., Ľudovíta Štúra 778/46 029 01 Námestovo |
36433721 | Osvetlenie, PVC lišty, zásuvky | 513,59 vrátane DPH |
Objednávka č. 114/2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540487 | F-PARKET s.r.o.,SNP 578/3 02901 Námestovo |
47717947 | Koberce | 740,60 vrátane DPH |
č.107A/2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540517 | G+G INTER DESIGN,a.s., Čimhová 10 027 12 Čimhová |
36380911 | Listkovnica - nákup | 100 vrátane DPH |
Objednávka č.34/2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540483 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10015,01 vrátane DPH |
dohoda o prístupení k rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540473 | Igor Svitek - TOUR KLUB, Starohorská 20 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre | 378,79 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z | 10.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540499 | Ján Joštiak, SNP 597/2 029 01 Námestovo |
33755507 | Odhlučnenie dverí | 205 vrátane DPH |
Objednávka č.113/2015 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540465 | KASprof-SECURITY, Oravské Veselé 440 029 62 Oravské Veselé |
36374199 | Poskytovanie služieb ochrany objektu | 318,66 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu v znení dodatkov z 3.7.2008 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540470 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava |
35742364 | Pranie, prenájom | 21,74 vrátane DPH |
zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009 v znení dodatkov č.1 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | |
1211540463 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka EE | 2409,75 vrátane DPH |
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540462 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka zemného plynu | 1149,97 vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zem. plynu č.160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 2.12.2015 | 08.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540468 | Marián Gembala Trstená, Lesná 1105/1 028 01 Trstená |
43412131 | Obhliadka a posúdenie stavebných úprav | 172,5 vrátane DPH |
HZ 10/2014/1/29.12.2014 | 3.12.2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540474 | Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2 02744 Tvrdošín |
00314901 | Sála-Tvrdošín | 80 vrátane DPH |
č. 101/2015 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540516 | Mudr. Bebej Stanislav, Zuberec 364 027 32 Zuberec |
46929410 | Zdravotné výkony za vystavenie lekárskych nálezov | 132,43 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540506 | Mudr. Blahút,s.r.o.,ČK 85/25 029 01 Námestovo |
36868787 | Výkony na účely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia | 62,73 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540459 | Mudr. Grenčíková Marta, Zdravotné stredisko 029 51 Lokca |
37910779 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom | 6,97 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 01.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540515 | Mudr. Chromý Viliam, Závodná 480 027 43 OSZ Nižná I |
36428647 | Vykonanie Lekárskych nálezov na účely zákona o peňažných prispevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia | 369,41 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540480 | Mudr. Kudlačková Marta, Trojičné námestie 178 02744 Tvrdošín |
31904831 | Výkony na účely zákona o penažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. | 62,73 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 11.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1211540488 | Okresný súd, Námestie Antona Bernoláka 332/16 02901 Námestovo |
42061385 | Revízie kotolní a komínov | 1781,66 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní služieb zo dňa 1.3.2010 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540469 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Internet, hovory, poplatok. | 203,35 vrátane DPH |
rámcová dohoda zo dňa 17.02.2014 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | |
1211540472 | ORAVA retail, s.r.o., Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo |
36442402 | Chladnička, Mikrovlnná rúra | 379,99 vrátane DPH |
č. 100/2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540501 | OravaNet, Slovensko, spol.s.r.o., Pod Stráňou 868/37 028 01 Trstená |
36359734 | Demontáž a montáž radiatorov | 13427,86 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.415/121/2015 zo dňa 27.10.2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540458 | Pe-Ko Ľubomír Pekarčík Oravská Jasenica č.99 029 64 Oravská Jasenica |
43090982 | Prezutie a vyváženie pneumatik | 98,95 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.5/2014/1 zo dňa 16.12.2014 | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540492 | PERGAMON spol.s.r.o. 128, Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Toner | 1134,02 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M_OVO | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540486 | PERGAMON spol.s.r.o. 128, Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Toner | 3352,74 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M_OVO | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540484 | PREDOS-Ing.Florek Anton, SNP 788/36 029 01 Námestovo |
14169622 | Preprava tlačiarni | 60 vrátane DPH |
č.105/2015 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
1211540500 | Robinco Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina |
31611630 | Ročný poplatok NO | 144 vrátane DPH |
Zmluva č. 86/2012 zo dňa 11.12.2012 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540495 | Robinco Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina |
31611630 | Ročný poplatok | 144 vrátane DPH |
Zmluva č. 87/2012 zo dňa 11.12.2012 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | |
1211540471 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet, hovory | 121,57 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.04.2004 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | |
1211540464 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové peňažné poukazy-spracovanie | 3 vrátane DPH |
sadzobník Slovenskej pošty od 1.1.2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 |