jún 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1461540178   Dravecký František - FeriD Trade
Nižná brána 2255/15, 060 01 Kežmarok
46468137  nákup vodovodných batérií  83,10 
bez DPH
  24/2015  12.06.2015  09.07.2015  30.7.2015 
1461540158   TADITA s.r.o.
Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok
46141910  prenájom priestorov Spišská Belá  999,95 
bez DPH
HZ/1/2012    01.06.2015  26.06.2015  26.6.2015 
1461540157   TADITA s.r.o.
Hlavné námestie č.31, 060 01 Kežmarok
46141910  spotreba elektriny, plynu Spišská Belá  188,28 
bez DPH
HZ/1/2012    01.06.2015  26.06.2015  26.6.2015 
1461540180   MUDr. Mária Dideková s.r.o.
Teplická 8, 058 01 Poprad
36655856  lekársky výkon  6,97 
vrátane DPH
    18.06.2015  02.07.2015  30.7.2015 
1461540171   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, P.O.BOX - dodaj zasielok  6367,05 
vrátane DPH
HZ/39/2004    11.06.2015  17.06.2015  26.6.2015 
1461540168   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  7,80 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz    05.06.2015  12.06.2015  17.6.2015 
1461540167   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce  1187,23 
bez DPH
HZ/58/2014    04.06.2015  12.06.2015  17.6.2015 
1461540182   Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné  1058,77 
bez DPH
HZ/35/2004    29.06.2015  14.07.2015  30.7.2015 
1461540166   DOVE, s.r.o. Motocentrum Poprad
MOTOCENTRUM - areál 3052, 058 01 Poprad
36465224  servis auta KK335AR   1156,80 
bez DPH
  22/2015  04.06.2015  02.07.2015  30.7.2015 
1461540160   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2316,67 
bez DPH
HZ/13/2009    02.06.2015  12.06.2015  17.6.2015 
1461540170   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet, telefónne poplatky  94,63 
bez DPH
HZ/47/2005    10.06.2015  12.06.2015  17.6.2015 
1461540172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny - vyúčtovanie  506,57 
vrátane DPH
HZ/52/2014    11.06.2015  02.07.2015  30.7.2015 
1461540162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny Spišská Stará Ves  70,44 
bez DPH
HZ/52/2014    02.06.2015  12.06.2015  17.6.2015 
1461540161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny - preddavok  1036,65 
bez DPH
HZ/52/2014    02.06.2015  12.06.2015  17.6.2015 
1461540165   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky, internet, AC  787,72 
vrátane DPH
HZ/4/2008, HZ/6-24/2014, HZ/25/2014, HZ/29-49/2014    04.06.2015  26.06.2015  26.6.2015 
1461540177   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne poplatky  407,57 
bez DPH
HZ/8/2008    12.06.2015  02.07.2015  30.7.2015 
1461540176   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN  626,40 
bez DPH
  HZ/8/2008  12.06.2015  02.07.2015  30.7.2015 
1461540175   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP-telefonia  722,80 
bez DPH
HZ/8/2008    12.06.2015  02.07.2015  30.7.2015 
1461540174   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSLback  332,41 
bez DPH
HZ/8/2008    12.06.2015  02.07.2015  30.7.2015 
1461540173   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN  2453,21 
bez DPH
HZ/8/2008    12.06.2015  02.07.2015  30.7.2015 
1461540169   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky, odplata  23,09 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  25/2015  08.06.2015  26.06.2015  26.6.2015 
1461540163   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky, odplata  11011,33 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  23/2015  03.06.2015  26.06.2015  26.6.2015 
1461540181   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
30794536  pranie a prenájom rohoží  24,18 
bez DPH
HZ/3/2011    22.06.2015  14.07.2015  30.7.2015 
1461540179   Tibor Friedman - GERMA
Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok
11946580  výroba štočkov, oprava prezenčnej pečiatky  26,19 
bez DPH
  201/2014  16.06.2015  26.06.2015  26.6.2015 
1461540164   Tibor Friedman - GERMA
Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok
11946580  výroba štočkov  20,25 
bez DPH
  201/2014  03.06.2015  15.06.2015  17.6.2015 
1461540159   Ing. Ladisla Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
  oprava kopírovacích strojov  271,69 
bez DPH
HZ/60/2014  19/2015  02.06.2015  12.06.2015  17.6.2015 

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť