Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241540469 | Jozef Šípoš - AUTOMAJSTER Za kláštorom 4, 034 01 Ružomberok |
46128531 | servis | 65,80 vrátane DPH |
č. 50/2015 | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 28.9.2015 | |
1241540468 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 6918,29 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode č. 64/OF/2015 | 25.09.2015 | 29.09.2015 | 28.9.2015 | |
1241540467 | Vodárenská spol. RK, a.s. Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok |
36672271 | vodné, stočné | 422,96 vrátane DPH |
zmluva č. 200610869 | 25.09.2015 | 29.09.2015 | 28.9.2015 | |
1241540466 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, 034 01 Liptovský Mikuláš |
36376981 | výkony technika BOZP a OPP | 96,00 vrátane DPH |
zmluva č. 3/2013 nazabezpečovanie BOZP A PO | 23.09.2015 | 29.09.2015 | 25.9.2015 | |
1241540465 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver | 4,50 vrátane DPH |
P.O.BOX - dodaj zásielok | 14.09.2015 | 24.09.2015 | 25.9.2015 | |
1241540464 | Ing. Štefan Godiš Pod Paračkou 49, 034 95 Likavka |
17791855 | oprava svietidiel | 168,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 12/2014 zo dňa 9.12.2014 | č. 49/2015 | 14.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 |
1241540463 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny | 406,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby - virtuálna sieť č. 21/OIaMIS/2014 | 11.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 | |
1241540462 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | 51,16 vrátane DPH |
11.09.2015 | 11.09.2015 | 18.9.2015 | ||
1241540461 | MC Clinic, s.r.o. Zdravotné stredisko 139, 034 73 Liptovská Osada |
47787929 | lekárske výkony | 97,58 vrátane DPH |
zo zákona č. 447/2008 Z. z. | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 | |
1241540460 | MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36370606 | údržba -servis alarmu | 72,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 11/2014 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 | |
1241540459 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny | 676,51 vrátane DPH |
zmluva so SWAN | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 | |
1241540458 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny | 767,28 vrátane DPH |
zmluva so SWAN | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 | |
1241540457 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny | 132,82 vrátane DPH |
zmluva so SWAN | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 | |
1241540456 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny | 1022,71 vrátane DPH |
zmluva so SWAN | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 | |
1241540455 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP telefóny | 396,72 vrátane DPH |
zmluva so SWAN | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 | |
1241540454 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 5572,41 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/53/2015-M_OVO | č. 45/2015 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 |
1241540453 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 2636,57 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/53/2015-M_OVO | č. 46/2015 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 |
1241540452 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 2,85 vrátane DPH |
spracovanie poštového peňažného poukazu U | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 | |
1241540451 | Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V. |
33768897 | hygienický materiál | 2841,78 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z20/519152_Z zo dňa 7.8.2015 | 09.09.2015 | 17.09.2015 | 18.9.2015 | |
1241540450 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, |
35763469 | tel. poplatky | 197,2 vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. 1149685801 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 18.9.2015 | |
1241540449 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis | 282,06 vrátane DPH |
rámcová dohoda o zruženej dodávke elektriny č. 43656/2013 | 08.09.2015 | 06.10.2015 | 8.9.2015 | |
1241540448 | MUDr. Kuchyňová Judita Textilná 23, 034 01 Ružomberok |
36721867 | lekárske výkony | 69,70 vrátane DPH |
zo zákona č. 447/2008 Z. z. | 07.09.2015 | 10.09.2015 | 8.9.2015 | |
1241540447 | PosAm, spo. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | výpočtová technika | 1277,34 vrátane DPH |
č. 42/2015 | 07.09.2015 | 10.09.2015 | 8.9.2015 | |
1241540446 | Dana Vajdová - ESPRESSO Do Pažíť 1035/204, 034 84 Lipt. Sliače |
33018910 | upratovacie práce | 892,91 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb č. 4/2013 | 07.09.2015 | 10.09.2015 | 8.9.2015 | |
1241540445 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 1109,02 vrátane DPH |
rámcová dohoda o zruženej dodávke elektriny č. 43656/2013 | 03.09.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 | |
1241540444 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 289,20 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/53/2015-M_OVO | č. 44/2015 | 03.09.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 |
1241540443 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, 034 01 Liptovský Mikuláš |
36376981 | výkony technika BOZP a OPP | 96,00 vrátane DPH |
zmluva č. 3/2013 nazabezpečovanie BOZP A PO | 03.09.2015 | 08.09.2015 | 8.9.2015 |