Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061540342 | Diners Club CS, s.r.o 133 Nám. Slobody 11, 81106 Bratislava |
35757086 | Diners club- firemníé karty 07/2015 | 183,64 bez DPH |
Zmluva č.98/2007 | 12.8.2015 | 20.08.2015 | 17.9.2015 | |
1061540337 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | GGFS s.r.o.- stravovacie poukažky 08/2015 | 9195,29 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 11.8.2015 | 03.9.2015 | 17.9.2015 | |
1061540336 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | ORANGE- 22.07.-21.08.2015 volania, internet | 178,18 vrátane DPH |
Licenčné č. DS 000P0061 | 11.8.2015 | 17.08.2015 | 17.9.2015 | |
1061540332 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | SWAN IP- Telefonia 07/2015 | 725,58 bez DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 10.8.2015 | 17.08.2015 | 17.9.2015 | |
1061540338 | AGIRA PLUS,s.r.o. Mateja Bela 27, 92101 Piešťany |
46012117 | AGIRA PLUS,s.r.o.- vlajka 150x100 2ks | 64,08 vrátane DPH |
11.8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540355 | AGRIS TT, s.r.o. 106 Vajanského 22, 91700 Trnava |
36247103 | servis. a inštalač. práce EZS na polach.systéme | 124,14 vrátane DPH |
27.8.2015 | 11.9.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540358 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | GGFS s.r.o.- stravovacie poukažky 07/2015 | -22,80 bez DPH |
64/OF/2015 | 31.8.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540357 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | GGFS s.r.o.- stravovacie poukažky 07/2015 | -53,20 bez DPH |
64/OF/2015 | 31.8.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540356 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | GGFS s.r.o.- stravovacie poukažky 08/2015 | 41,75 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 31.8.2015 | 11.9.2015 | 17.9.2015 | |
1061540348 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | GGFS s.r.o.- stravovacie poukažky 08/2015 | 398,48 bez DPH |
64/OF/2015 | 17.8.2015 | 03.09.2015 | 17.9.2015 | |
1061540318 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | GGFS s.r.o.- stravovacie poukažky 07/2015 03.8.2015 17.8.2015 03.8.2015 17.8.2015 | 110,07 vrátane DPH |
64/OF/2015 | 03.8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 | |
1061540322 | Ing. REICHEL Imrich 106 Ing. REICHEL Imrich 106 |
43572871 | Reichel 07/2015- stavebné posudky | 60,00 bez DPH |
05.8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540320 | MAGNA ENERGIA a.s. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | MAGNA ENERGIA - plyn 08/2015 | 1174,82 vrátane DPH |
03.8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | MAGNA ENERGIA a.s.- dodávka elektriny 08/2015 | 2776,79 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 03.8.2015 | 17.08.2015 | 17.9.2015 | |
1061540325 | MEDASA s.r.o. Topoľová 1968/12, 95501 Topoľčany |
36654736 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
07.8.2015 | 17.08.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540326 | MEDIKI, s.r.o. 106 Tichá 3528/7 , 921 01 Piešťany |
46752366 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
07.8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540341 | MEDIPA,s.r.o,PIEŠŤANY 106 E. Belluša 12 ,92101 Piešťany |
44043007 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
11.8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540349 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Ministerstvo vnútra SR- zrážková voda | 58,08 vrátane DPH |
17.8.2015 | 27.08.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540327 | MUDr.Bošanská Oľga 106 Teplická 11, 92201 Piešťany |
24028153 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
07.8.2015 | 17.08.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540354 | MUDr.Kozicová Mária 106 Rekreačná 2/4827, 92101 Piešťany |
36277371 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
26.8.2015 | 11.9.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540340 | MUDr.Malá Lucia 106 Sady A.Kmeťa 24, 92101 Piešťany |
31209394 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
11.8.2015 | 17.08.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540339 | MUDr.Nosáľová Nadežda Nám.J.Kráľa 2,92101 Piešťany |
36272922 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
11.8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540353 | MUDr.Smolková Libuša 106 Zigmundíkova 1142, 92203 Vrbové |
31209246 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
25.8.2015 | 11.9.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540328 | MUDr.Svítková Jana 106 Winterova 1745/41, 921 01 Piešťany |
31209351 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
07.8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540351 | PERGAMON spol. s r.o. 111 Chemická 1,81106 Bratislava |
31327681 | originálne náplne do HP tlačiarní | 4064,98 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M_OVO | 24.8.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540350 | PERGAMON spol. s r.o. 111 Chemická 1,81106 Bratislava |
31327681 | originálne náplne pre iné ako HP tlačiarne | 3136,43 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M_OVO | 24.8.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540344 | SBS MAJOR1 s.r.o. 142 Pčolinská 1384/14,Snina 06901 |
36863378 | SBS MAJOR 1 služby informátorov 07/2015 | 1733,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 43/2013 | 14.8.2015 | 20.08.2015 | 17.9.2015 | |
1061540343 | SEVYT-Špička Jaroslav Vrbovská 159, 92101 Piešťany |
36986933 | SEVYT- dozor a prehliadka výťahov paušál | 352,80 vrátane DPH |
13.8.2015 | 20.08.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540324 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82495 Bratislava |
35763469 | T COM 07/2015- hlasové služby, internet | 121,97 vrátane DPH |
Licenčné č. 9900172768 | 07.8.2015 | 17.08.2015 | 17.9.2015 | |
1061540323 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82495 Bratislava |
35763469 | T COM 06/2015- hlasové služby, internet | 116,98 vrátane DPH |
Licenčné č. 9900172768 | 07.8.2015 | 12.8.2015 | 17.9.2015 | |
1061540346 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 81106 Bratislava |
35765143 | Slovanet - super internet Naplno 07/2015 | 23,46 vrátane DPH |
Zmluva č.0016040074 | 17.8.2015 | 20.8.2015 | 17.9.2015 | |
1061540352 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | dobropis poštovné zľava 07/2015 | 54,58 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 24.8.2015 | 24.08.2015 | 17.9.2015 | |
1061540345 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | Slovenská pošta- poštové služby 07/2015 | 2311,45 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 14.8.2015 | 20.08.2015 | 17.9.2015 | |
1061540329 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599 |
36631124 | poštový peňažný poukaz U júl 2015 | 6,75 vrátane DPH |
Zmluva č.38/2004 | 10.8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 | |
1061540334 | Swan a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Swan 07/2015- volania | 539,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 10.8.2015 | 17.08.2015 | 17.9.2015 | |
1061540333 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Swan 07/2015- údržba siete LAN | 1277,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 10.8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 | |
1061540331 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Swan 07/2015 -DSL back up | 265,63 bez DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 10.8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 | |
1061540330 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Swan 07/2015- MPLSVPN | 2045,42 vrátane DPH |
1 .8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 | ||
1061540321 | TSU, š.p. 106 Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | TSÚ 07/2015 -vykurovanie, dod.vody ,osvetlenie, os | 3131,75 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 04.8.2015 | 17.08.2015 | 17.9.2015 | |
1061540335 | Vodárenské a techn.služby 106 Šafáriková 30, 92001 Hlohovec |
36255556 | Vodárenské a techn.služby vodné a stočné 7/2015 | 440,70 vrátane DPH |
Zmluva č.10140/2005 | 10.8.2015 | 17.8.2015 | 17.9.2015 |