Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431540456 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
26.10.2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540455 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | miestny poplatok za komunálne odpady IV. splátka | 855,91 vrátane DPH |
podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o správe daní zákona č. 563/2009 Z.z. Rozhodnutie č. 1620009562/2014 | 23.10.2015 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540454 | Mesto Rožňava Šafárikova 112., Rožňava 048 01 |
00328758 | daň z nehnuteľnosti na r.2015 IV. splátka | 270,39 vrátane DPH |
podľa § 81 ods.1 zákona č., 582/2004 Z.z. o správe daní zákona č. 563/2009 Z.z. Rozhodnutie č. 021822/2014 | 23.10.2015 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540451 | Xepap spol,. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelársky materiál | 2998,10 vrátane DPH |
16.10.2015 | 26.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540450 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
15.10.2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540449 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2015 | -57,26 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.10.2015 | 20.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540448 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 9/2015 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540447 | Compact s.r.o. Šafárikova 17., Rožňava 048 01 |
17081173 | USB kľúč | 81,04 vrátane DPH |
73/2015 zo dňa 1.10.2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540446 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - Plešivec, Dobšiná 9/2015 | 1156,60 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540445 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 9/2015 | 124,50 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540443 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, internet, AC 10/2015 | 563,38 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 14.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540442 | Compact s.r.o. Šafárikova 17., Rožňava 048 01 |
17081173 | zdroj UPS | 99,60 vrátane DPH |
71/2015 zo dňa 28.9.2015 | 14.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540437 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
09.10.2015 | 15.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540436 | Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 9/2015 | 178,69 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540435 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 9/2015 | 127,75 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540434 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 9/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540433 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 9/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540432 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 9/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540431 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 9/2015 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540430 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5., Bratislava 811 08 |
47079690 | stravné lístky 10/2015 | 11191,46 vrátane DPH |
72/2015 zo dňa 1.10.2015 | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540429 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie poštového poukazu 9/2015 | 6,00 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540428 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
09.10.2015 | 15.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540427 | Eugen Gootš J.Janského 10 - P.P. 87 Spišská Nová Ves 052 01 |
11955813 | serv.prehliadka a údžba plyn.kotlov | 476,62 vrátane DPH |
65/2015 zo dňa 28.9.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540426 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 265,68 vrátane DPH |
68/2015 zo dňa 28.9.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540425 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 1018,85 vrátane DPH |
70/2015 zo dňa 28.9.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540424 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 99,08 vrátane DPH |
67/2015 zo dňa 28.9.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540423 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 185,40 vrátane DPH |
69/2015 zo dňa 28.9.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540422 | Avance Um s.r.o. Barčianska 68/A., Košice-Barca 040 17 |
44622961 | upratovacie práce 9/2015 | 1438,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 044/2014 zverejnené dňa 29.12.2014 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540420 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
08.10.2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540419 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom nebytových priestorov 10/2015 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva 041/2014 zverejnená dňa 29.12.2014 | 07.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540418 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | Nájom garáží 10/2015 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva 276/143/2015 zverejnené dňa 20.8.2015 | 07.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540417 | MUDr. E. Molnárová Šafárikova 91 - SAD., Rožňava 048 01 |
31968864 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
07.10.2015 | 15.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540416 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 9/2015 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 07.10.2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540415 | Medic s.r.o. Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
05.10.2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540414 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
05.10.2015 | 15.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540413 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
05.10.2015 | 27.10.2015 | 30.10.2015 | ||
1431540412 | Eurobus a.s. Staničné námestie 9., Košice 042 04 |
36211079 | prepravné | 58,00 vrátane DPH |
63/2015 zo dňa 10.9.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540411 | Pečiatky-vizitky s.r.o. Mäsiarska 29., Košice 1 040 01 |
31735347 | výroba pečiatok, guma | 6,57 vrátane DPH |
64/2015 zo dňa 23.9.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540410 | Xepap spol,. s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kopírovací papier | 535,99 vrátane DPH |
46/2015 zo dňa 1.7.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 30.10.2015 | |
1431540409 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba el. energie 10/2015 | 1079,06 vrátane DPH |
č. Z. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013, zverejnené dňa 4.7.2013 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 30.10.2015 |