Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171540543 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky |
00891606 | občerstvenie vianoce | 40 bez DPH |
objednávka SF | 11.12.2015 | 11.12.2015 VPD 11715A0735 | 7.1.2016 | |
1171540532 | Rodičovské združenie pri ZŠ Mostná ulica Mostná 3, 94058 Nové Zámky |
17319617 | večera vianoce - výdavok SF | 628 bez DPH |
objednávka SF | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540555 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 97411 Banská Bystrica |
17986117 | nákup kalendárov a diárov | 738,87 bez DPH |
Kúpna zmluva č.Z201533827_Z | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540565 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 12/2015 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 18.12.2015 | 31.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540535 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | poplatok za ochranu objektov 11/2015 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 7.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540540 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 6646,35 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode - Dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení 332/OI/2015 | 57/2015 | 8.12.2015 | 31.12.2015 | 7.1.2016 |
1171540532 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 8855,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode - Dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení 332/OI/2015 | 57/2015 | 4.12.2015 | 31.12.2015 | 7.1.2016 |
1171540531 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2015 | 2159,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.12.2015 | 14.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540531 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2015 | 2159,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.12.2015 | 14.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540572 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 6941,46 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 16658/12-M_ODSMAP 22532/2012-M_ODSMAP | 59/2015 | 23.12.2015 | 31.12.2015 | 7.1.2016 |
1171540373 | MUDr. Margita Lórandová Andovská 9/D, Nové Zámky |
34061282 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.12.2015 | 09.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540563 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.12.2015 | 28.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540452 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.12.2015 | 28.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540577 | Orange Slovensko, a.s.; Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 12/2015-01/2016 | 966,52 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540561 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina pracovisko šaľa 11/2015 - oprava základu dane | -65,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540560 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 1-10/2015 pracovisko šaľa - oprava základu dane | -1068,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013 | 16.12.2015 | 31.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540554 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektiny Nové Zámky 11/2015 - oprava základu dane | 807,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540523 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku plynu 12/2015 | 2054,56 vrátane DPH |
Zmluva 160/OVS/2015 | 2.12.2015 | 14.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540522 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 12/2015 | 989,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 2.12.2015 | 14.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540521 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 12/2015 | 740,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 2.12.2015 | 14.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540533 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telef. a internet 11-12/2015 | 346,13 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 7.12.2015 | 17.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540538 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 14 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Nové Zámky, dodatok č.1 | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 | |
1171540551 | HOLMED, s.r.o., MUDr. Teliarová č. 335, 94136 Rúbaň |
35961023 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540524 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540524 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540578 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava motorového vozidla NZ 525 AU | 177,30 vrátane DPH |
62/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540566 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava motorového vozidla NZ 424 CG | 159,30 vrátane DPH |
62/2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540525 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava motorového vozidla NZ 020 BX | 87,20 vrátane DPH |
56/2015 | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540526 | Pneu Comp, s.r.o. Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky |
36527696 | výmena pneumatík | 65,75 vrátane DPH |
164/2014 | 3.12.2015 | 16.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540447 | MUDr. Zdenka Boldizsárová, s.r.o. Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
36536857 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540547 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky pracovisko šurany 11/2015 | 43,64 vrátane DPH |
zmluva | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540546 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné pracovisko šaľa 11/2015 | 90,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540545 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky 11/2015 | 213,89 vrátane DPH |
zmluva | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540579 | MULTIMONTÁŽE, s.r.o. Štefánikova 26, 94901 Nitra |
36566063 | montážne práce plynová kotolňa Nové Zámky | 29919,59 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 451/117/2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540556 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy DEKVS pracovisko nové zámky 11/2015 | -70,72 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | 7.1.2016 |
1171540553 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy DEKVS pracovisko šaľa 11/2015 | -38,84 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | 7.1.2016 |
1171540552 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 11/2015 | -24,12 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | 7.1.2016 |
1171540549 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 11/2015 | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva 29/2004/SPP DS | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540548 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 11/2015 | 1734,95 vrátane DPH |
zmluva 04/04 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 | |
1171540534 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPU 11/2015 | 18,30 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 7.12.2015 | 14.12.2015 | 7.1.2016 |