![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431540590 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | ||
1431540591 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. materiál | 725,66 vrátane DPH |
113/2015 zo dňa 18.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540557 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 522,74 vrátane DPH |
105/2015 zo dňa 14.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540556 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 1005,12 vrátane DPH |
106/2015 zo dňa 14.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540561 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV189AN | 22,11 vrátane DPH |
100/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540560 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 12,81 vrátane DPH |
97/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540559 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV053BA | 21,66 vrátane DPH |
98/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540558 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 73,88 vrátane DPH |
97/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540555 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 365,89 vrátane DPH |
96/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540554 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 681,75 vrátane DPH |
99/2015 zo dňa 2.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540584 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 19.9-17.12.2015 Š112 | 707,64 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540542 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 11.9-4.12.2015 E49 | 83,47 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540595 | VMAT - Vladimír Molnár Jarná 37., Rožňava 048 01 |
10745289 | materiál | 99,85 vrátane DPH |
121/2015 zo dňa 30.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540574 | VMAT - Vladimír Molnár Jarná 37., Rožňava 048 01 |
10745289 | materiál | 98,50 vrátane DPH |
108/2015 zo dňa 14.12.2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431510029 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | preplatok 11/2015 | -32,06 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431509482 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 12/2015 | 708,43 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540528 | Urgenta s.r.o. Nám. 1 . mája č. 12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
07.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | ||
1431509852 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07 |
00653501 | poistné majetok&efekt 1.01.2016-1.4.2016 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540518 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
03.12.2015 | 22.12.2015 | 5.1.2016 | ||
1431540407 | Štefan Balco - UNISTAV Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | odborná činnosť | 139,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 048/2014 zo dňa 22.12.2014 | 05.10.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540526 | Štefan Balco - UNISTAV Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | odborná činnosť | 99,95999999999999 vrátane DPH |
Zmluva č. 048/2014 zo dňa 22.12.2014 | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540583 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 12/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540582 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 12/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540581 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 12/2015 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540580 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 12/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540567 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 11/2015 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540566 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 11/2015 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540565 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 11/2015 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540564 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 11/2015 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540563 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 11/2015 | 114,23 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540515 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 12/2015 | 1365,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540596 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 5700,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540575 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2015 | -57,48 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 21.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540562 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - Plešivec, Dobšiná 11/2015 | 886,60 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540536 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie poštového poukazu 11/2015 | 5,40 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540535 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 09.12.2015 | 09.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540523 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2015 | 120,82 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540522 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 11/2015 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540587 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krh. Podhradie 049 41 |
44040059 | montáž zásuviek | 176,00 vrátane DPH |
114/2015 zo dňa 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 | |
1431540586 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krh. Podhradie 049 41 |
44040059 | dodávka a montáž okien | 2795,07 vrátane DPH |
115/2015 zo dňa 18.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 5.1.2016 |