Marec 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031640123   Triton Závodná s.r.o
Závodná 46, 821 06 Bratislava
47738600  dodávka a montáž parkovacích stľpikov   393,60€ 
vrátane DPH
  7/2016  09.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640152   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné 02/2016  688,61€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640151   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 02/2016  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640150   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  sieť 02/2016  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640149   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 02/2016  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640148   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  aparáty 02/2016  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640162   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 03/2016  79,80€ 
bez DPH
dohoda 91/OF/2016 o pristúpení k rámcovej dohode zo dňa 18.02.2016    15.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640115   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 03/2016  8166,20€ 
vrátane DPH
dohoda 91/OF/2016 o pristúpení k rámcovej dohode zo dňa 18.02.2016    07.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1031640163   Paxi s.r.o
Holubyho 69/45, 902 01 Pezinok
44442262  žiarovky a žiarivky  82,50€ 
vrátane DPH
  17/2016  16.03.2016  24.03.2016  5.4.2016 
1031640118   Jozef Bordáč
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
41490274  oprava služobného motorového vozidla Felícia  194,30€ 
vrátane DPH
  13/2016  08.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1031640175   Motúzová Magdaléna
Cintorínska 22, 931 01 Šamorín
36789801  zdrav.výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    29.03.2016  12.04.2016  18.4.2016 
1031640157   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36631124  doúčtovanie energií 01/2016  142,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640145   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za 02/2016  32,56€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    14.03.2016  09.03.2016  5.4.2016 
1031640125   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu 02/2016  4,20€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    11.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640124   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za mesiac 02/2016  2173,85€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    11.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640168   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy 03/2016  964,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640167   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba energií 03/2016  1336,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640166   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy 03/2016  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640165   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba energií 03/2016  651,80€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640160   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy doúčtovanie 01/2016  6,42€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640159   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  doúčtovanie energií 01/2016  57,80€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640158   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy doúčtovanie 01/2016  13,55€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640156   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy 02/2016  964,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640155   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba energií 02/2016  1336,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640154   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy 02/2016  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640153   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotreba energie 02/2016  651,80€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640121   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba   112,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2016    09.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640164   AJ Produkty
Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava
36268518  policový regál 30 ks  4207,99€ 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z20161232-Z    17.03.2016  24.03.2016  5.4.2016 
1031640177   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  doplatok z nájom  266,95€ 
bez DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov č.3/2015 zo dňa 9.6.2015 a dodatok č. 1     31.03.2016  12.04.2016  18.4.2016 
1031640146   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  prenájom za mesiac 03/2016  691,20€ 
bez DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov č.3/2015 zo dňa 9.6.2015 a dodatok č. 1     14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640147   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet 03/2016  13,70€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640114   Konigová Renáta MUDr.
Nám.l.mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    04.03.2016  08.03.2016  11.3.2016 
1031640174   Reiwag Facility Services SK
Jašíková 2
35905816  upratovacie služby 02/2016  898,90€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201525130-Z, zo dňa 19.10.2015    22.03.2016  24.03.2016  18.4.2016 
1031640161   Diners Club CS s.r.o
námestie slobody11, 811 06 Bratislava
35757086  spotreba benzínu a nafty 02/2016  424,81€ 
bez DPH
zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.1.2006    15.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640113   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 03/2016  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    03.03.2016  08.03.2016  11.3.2016 
1031640112   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 03/2016  348,29€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    03.03.2016  08.03.2016  11.3.2016 
1031640110   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 03/2016  274,55€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    02.03.2016  08.03.2016  11.3.2016 
1031640173   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit Basic 04/2016  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    22.03.2016  24.03.2016  18.4.2016 
1031640144   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatky 03/2016  6,97€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa     11.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640143   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef. poplatky 03/2016  4,99€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa     11.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť