Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrátane DPH |
3.3.2016 | ||||||||
vrátane DPH |
3.3.2016 | ||||||||
vrátane DPH |
3.3.2016 | ||||||||
1431640061 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
02.02.2016 | 04.02.2016 | 3.3.2016 | ||
1431640085 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | ročný kreditný poplatok | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14902/2012 zo dňa 19.12.2012 | 15.02.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640024 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
11.01.2016 | 05.02.2016 | 3.3.2016 | ||
1431620002 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5. Bratislava 811 08 |
47079690 | stravné lístky 2/2016 | 117,65 vrátane DPH |
13/2016 zo dňa 11.2.2016 | 19.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431620003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5. Bratislava 811 08 |
47079690 | stravné lístky 2/2016 | 11620,29 vrátane DPH |
10/2016 zo dňa 1.2.2016 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640060 | Julius Halaj - HTCOM Kriváň 23., Kriváň 962 04 |
46042865 | uprat. a čistiace práce 1/2016 | 824,00 vrátane DPH |
Z201541502_2 zverejnená dňa 30.12.2015 | 02.02.2016 | 04.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640072 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom garáži 2/2016 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva 276/143/2015 zverejnené dňa 20.8.2015 | 10.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640071 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | náj.nebyt. priestorov 2/2016 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva 041/2014 zverejnená dňa 29.12.2014 | 10.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640070 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 2/2016 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 10.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640066 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 2/2016 | 737,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 zo dňa 30.4.2015 | 03.02.2016 | 15.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640065 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 2/2016 E49+Pleš. | 227,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 03.02.2016 | 15.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640064 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba el.energie 2/2016 Š112 | 617,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 03.02.2016 | 15.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640063 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčt.spotreby el.energie11/2015 | 220,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 03.02.2016 | 04.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640037 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 12/2015 | 147,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 18.01.2016 | 03.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431600855 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 2/2016 | 354,57 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.02.2016 | 08.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431600854 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 2/2016 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.02.2016 | 08.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431600853 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 2/2016 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.02.2016 | 08.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640058 | Mesto Dobšiná SNP 554., Dobšiná 049 25 |
00328197 | vyúčt.spotreby el. energie 1-12/2015 | 45,88 vrátane DPH |
336/143/2015 zverejnená dňa 6.10.2015 | 01.02.2016 | 03.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640057 | Mesto Dobšiná SNP 554., Dobšiná 049 25 |
00328197 | vyúčt.vodného,stočného 1-12/2015 | 37,77 vrátane DPH |
336/143/2015 zverejnená dňa 6.10.2015 | 01.02.2016 | 03.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640089 | Molnár Ladislav Budovateľská 37., Rožňava 048 01 |
33006792 | výmena čerpadla E49 | 133,20 vrátane DPH |
6/2016 zo dňa 19.1.2016 | 15.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640088 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
15.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | ||
1431640062 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
02.02.2016 | 04.02.2016 | 3.3.2016 | |||
1431600857 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 2/2016 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.02.2016 | 08.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431600856 | MV SR OR PZ Rožňava ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 2/2016 Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.02.2016 | 08.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640075 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné,vodné,stočné 1/2016 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640074 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | plastové nádoby na kom. odpad | 39,60 vrátane DPH |
07/2016 zo dňa 21.1.2016 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640059 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | bat.drez.pakova | 55,00 vrátane DPH |
5/2016 zo dňa 19.1.2016 | 01.02.2016 | 03.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640068 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 1/2016 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.02.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640067 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 1/2016 | 121,02 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.02.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640086 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 1/2016 | -64,72 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.02.2016 | 22.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640087 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby Pleš., Dobš 1/2016 | 1443,85 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.02.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640069 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie peň.pošt.poukazu JAN | 5,70 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 10.02.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640073 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 6000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 10.02.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640081 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 1/2016 | 119,41 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640080 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 1/2016 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640079 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 1/2016 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 | |
1431640078 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 1/2016 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 3.3.2016 |